| 索 引 号: | 330502000000/2026-1010495421 | 成文日期: | 2026-03-02 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 湖州市吴兴区人民政府 |
湖州市吴兴区投资促进中心2026年单位预算
目录
一、单位概况
(一)主要职能
(二)单位机构设置情况
二、2026年湖州市吴兴区投资促进中心单位预算安排情况说明
(一)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年收支预算情况的总体说明
(二)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年收入预算情况说明
(三)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年支出预算情况说明
(四)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026年湖州市吴兴区投资促进中心单位预算表
(一)2026年单位收支预算总表
(二)2026年单位收入预算总表
(三)2026年单位支出预算总表
(四)2026年单位财政拨款收支预算总表
(五)2026年单位一般公共预算支出表
(六)2026年单位一般公共预算基本支出表
(七)2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2026年单位政府性基金预算支出表
(九)2026年单位国有资本经营预算支出表
(十)2026年单位项目支出预算表
(十一)2026年单位项目支出绩效表
一、单位概况
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省和市有关投资促进以及招商引资法律法规和政策;负责拟订全区投资促进和招商引资政策措施,并组织实施。
2.负责研究国内外投资促进、招商引资的政策和发展趋势,会同有关部门谋划重点产业招引工作,绘制和维护产业招商地图。
3.组织开展招商引资工作。统筹全区招商队伍建设,负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施;负责开展驻点招商工作,强化驻外招商干部日常管理和考核工作;负责投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介,负责联络互访、投资考察、招商洽谈等工作;会同有关部门组织赴国(境)内外开展招商活动,密切同国(境)内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构、中介机构的广泛联系和投资合作。
4.负责全区招商引资项目信息收集、筛选,建立重点招商项目信息库;负责意向项目评估、准入、选址和流转;负责拟定全区投资促进工作年度目标任务;提出全区投资促进工作考核办法并负责组织实施,对投资促进工作考核结果进行整理分析;负责指导和协调乡镇(街道)和区级部门开展投资促进工作;负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题,并提出解决意见和建议。
5.负责全区投资环境的监测监控,提出改善投资环境的措施,牵头组织实施全区投资环境的考核评价和监督检查工作。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
1.综合科。负责中心日常运转,承担文秘、机要、保密、信息、档案、资产财务、后勤和重要文稿起草等工作。承办干部人事管理、机构编制的具体工作。负责全区招商引资队伍建设。协助做好重大招商活动组织工作。
2.投资促进科。拟订招商引资重大活动方案,组织有关区级重大招商推介活动,承担招商引资项目引进推介、服务等工作。组织指导境内外招商网络建设,开展与国内外有关企业、行业服务机构等的交流合作。负责吴兴驻上海、北京、深圳等全球招商引才中心的日常管理和业务指导工作。
3.投资服务科。拟订并组织实施招商引资政策措施和年度计划,承担招商引资统计分析和考核评价工作,会同有关部门组织开展招商引资项目推进落地工作。研究国内外投资促进发展趋势、相关政策并提供咨询服务。
二、2026年湖州市吴兴区投资促进中心单位预算安排情况说明
(一)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,湖州市吴兴区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。湖州市吴兴区投资促进中心2026年收支总预算983.55万元。
(二)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年收入预算情况说明
湖州市吴兴区投资促进中心2026年收入预算983.55万元,比上年执行数增加370.55万元,增长61%,主要是选商引资(智)分局保障经费增加的主要原因是增强增配招商队伍力量,驻点招商分局由原来8个分局增加到10个(增加了具身智能机器人组和低空经济组);增加了人员考核经费由50万元增加到130万元,主要是项目招引激励经费和分局评价奖励经费。同时将重大招商活动保障经费取消。
其中:一般公共预算拨款收入983.55万元(上年结转0.00万元),占100.0%;政府性基金收入0.00万元(上年结转0.00万元),占0.0%;国有资本经营预算资金0.00万元(上年结转0.00万元),占0.0%;专户资金0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;事业单位经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0% (三)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年支出预算情况说明
湖州市吴兴区投资促进中心2026年收入预算983.55万元,比上年执行数增加370.55万元,增长61%,主要是选商引资(智)分局保障经费增加的主要原因是增强增配招商队伍力量,驻点招商分局由原来8个分局增加到10个(增加了具身智能机器人组和低空经济组);增加了人员考核经费由50万元增加到130万元,主要是项目招引激励经费和分局评价奖励经费。同时将重大招商活动保障经费取消。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出983.55万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元
2.按支出用途分类,包括人员支出282.55万元,占28.7%;日常公用支出21.00万元,占2.1%;项目支出680.00万元,占69.1%;事业单位经营支出0.00万元,占0.0%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。年终结转结余0.00万元。
(四)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
湖州市吴兴区投资促进中心2026年财政拨款收支总预算983.55万元。收入包括:一般公共预算983.55万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元;支出包括:一般公共服务支出983.55万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。
(五)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
湖州市吴兴区投资促进中心2026年收入预算983.55万元,比上年执行数增加370.55万元,增长61%,主要是选商引资(智)分局保障经费增加的主要原因是增强增配招商队伍力量,驻点招商分局由原来8个分局增加到10个(增加了具身智能机器人组和低空经济组);增加了人员考核经费由50万元增加到130万元,主要是项目招引激励经费和分局评价奖励经费。同时将重大招商活动保障经费取消。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出983.55万元,占100.0%;外交支出0.00万元,占0.0%;国防支出0.00万元,占0.0%;公共安全支出0.00万元,占0.0%;教育支出0.00万元,占0.0%;科学技术支出0.00万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.0%;社会保障和就业支出0.00万元,占0.0%;卫生健康支出0.00万元,占0.0%;节能环保支出0.00万元,占0.0%;城乡社区支出0.00万元,占0.0%;农林水支出0.00万元,占0.0%;交通运输支出0.00万元,占0.0%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.0%;商业服务业等支出0.00万元,占0.0%;金融支出0.00万元,占0.0%;援助其他地区支出0.00万元,占0.0%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占、0.0%;住房保障支出0.00万元,占0.0%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%;预备费0.00万元,占0.0%;其他支出0.00万元,占0.0%;转移性支出0.00万元,占0.0%;债务还本支出0.00万元,占0.0%;债务付息支出0.00万元,占0.0%;债务发行费用支出0.00万元,占0.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)招商发展类资金983.55万元,主要用于招商引资工作支出。
(六)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年一般公共预算基本支出情况说明
湖州市吴兴区投资促进中心2026年一般公共预算基本支出303.55万元,其中:
人员支出282.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;
日常公用支出21.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(七)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年政府性基金预算支出情况说明
湖州市吴兴区投资促进中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
湖州市吴兴区投资促进中心2026年政府性基金预算拨款0.00万元。
2.政府性基金预算拨款具体使用情况。
无政府性基金拨款。
(八)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年国有资本经营预算支出情况说明
湖州市吴兴区投资促进中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
国有资本经营预算拨款具体使用情况。
湖州市吴兴区投资促进中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(九)关于湖州市吴兴区投资促进中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
湖州市吴兴区投资促进中心2026年“三公”经费预算数为136.00万元,比上年预算数持平,其中:公务接待135万元(主要是招商公务接待支出);因公务用车制度改革,无保留公务用车,故无该项部门预算;因公出国(境)费、车辆购置费由相关部门从严审批控制,年初未列部门预算。
(十)其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2026年湖州市吴兴区投资促进中心各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
2.预算绩效情况说明。
2026年湖州市吴兴区投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计1个一级项目,涉及当年资金680.00万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“单位项目支出绩效表”。
3.委托业务费安排情况
2026年湖州市吴兴区投资促进中心委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.委托业务费:指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。