| 索 引 号: | 330502000000/2025-1010304228 | 成文日期: | 2025-09-29 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 区检察院 |
目 录
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
从预算单位构成看,湖州市吴兴区人民检察院(汇总)部门决算包括:湖州市吴兴区人民检察院本级决算及院下属事业单位湖州市吴兴区检察事务中心决算。
纳入湖州市吴兴区人民检察院(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 湖州市吴兴区人民检察院。
2. 湖州市吴兴区检察事务中心。
公开01表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,594.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 3,112.90 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 347.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 134.13 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,594.56 | 本年支出合计 | 58 | 3,594.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,594.56 | 总 计 | 62 | 3,594.56 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,594.56 | 3,594.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民检察院 | 3,474.68 | 3,474.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区检察事务中心 | 119.88 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,594.56 | 3,594.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,112.90 | 3,112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 3,112.90 | 3,112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 313.02 | 313.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040450 | 事业运行 | 106.07 | 106.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 141.81 | 141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 347.52 | 347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.95 | 329.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.77 | 149.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.88 | 74.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 134.13 | 134.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 134.13 | 134.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,594.56 | 3,139.73 | 454.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民检察院 | 3,474.68 | 3,019.85 | 454.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区检察事务中心 | 119.88 | 119.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,594.56 | 3,139.73 | 454.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,112.90 | 2,658.07 | 454.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 3,112.90 | 2,658.07 | 454.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 313.02 | 0.00 | 313.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040450 | 事业运行 | 106.07 | 106.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 141.81 | 0.00 | 141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 347.52 | 347.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.95 | 329.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.77 | 149.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.88 | 74.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 134.13 | 134.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 134.13 | 134.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,594.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 3,112.90 | 3,112.90 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 347.52 | 347.52 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 134.13 | 134.13 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,594.56 | 本年支出合计 | 59 | 3,594.56 | 3,594.56 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,594.56 | 总 计 | 64 | 3,594.56 | 3,594.56 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,594.56 | 3,139.73 | 454.83 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,112.90 | 2,658.07 | 454.83 | ||
20404 | 检察 | 3,112.90 | 2,658.07 | 454.83 | ||
2040401 | 行政运行 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 313.02 | 0.00 | 313.02 | ||
2040450 | 事业运行 | 106.07 | 106.07 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 141.81 | 0.00 | 141.81 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 347.52 | 347.52 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.95 | 329.95 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.77 | 149.77 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.88 | 74.88 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 134.13 | 134.13 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 134.13 | 134.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 129.06 | 129.06 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,566.64 | 302 | 商品和服务支出 | 432.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 270.37 | 30201 | 办公费 | 20.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 306.75 | 30202 | 印刷费 | 1.39 | 310 | 资本性支出 | 0.68 |
30103 | 奖金 | 925.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.68 |
30107 | 绩效工资 | 19.53 | 30205 | 水费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.77 | 30206 | 电费 | 65.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 74.88 | 30207 | 邮电费 | 9.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.32 | 30209 | 物业管理费 | 129.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.80 | 30211 | 差旅费 | 1.28 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 214.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 12.69 | 30213 | 维修(护)费 | 28.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 449.01 | 30214 | 租赁费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 139.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 105.30 | 30217 | 公务接待费 | 1.92 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.57 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 10.07 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.11 | 30229 | 福利费 | 8.10 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.57 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.76 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 64.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,706.39 | 公用经费合计 | 433.34 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民检察院(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 46.78 | 44.47 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 44.53 | 42.55 |
(1)公务用车购置费 | 17.98 | 17.98 |
(2)公务用车运行维护费 | 26.55 | 24.57 |
3.公务接待费 | 2.25 | 1.92 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2024年度收入总计3594.56万元,支出总计3594.56万元。与2023年度相比,各减少152.85万元,下降4.08%,主要原因是厉行节约,项目支出减少。
本年收入合计3594.56万元,包括:财政拨款收入3594.56万元(其中:一般公共预算3594.56万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计3594.56万元,其中:基本支出3139.73万元,占87.35%;项目支出454.83万元,占12.65%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计3594.56万元,支出总计3594.56万元,与2023年相比,各减少152.85万元,下降4.08%,主要原因是厉行节约,项目支出减少。
财政拨款支出年初预算数3568.05万元,完成年初预算的100.74%,主要原因是人员正常晋升、社保缴费基数上升等,支出比预算略有增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3594.56万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少152.85 万元,下降4.08%,主要原因是厉行节约,项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3594.56万元,主要用于以下方面:
公共安全支出(类)支出3112.90万元,占86.60%。社会保障和就业支出(类)支出347.52万元,占9.67%。卫生健康支出(类)支出134.13万元,占3.73%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3568.05万元,支出决算为3594.56万元,完成年初预算的100.74%,主要原因是人员变动、正常晋升等工资福利开支增加。其中:
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为2515.90万元,支出决算为2552.00万元,完成年初预算的101.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常晋升等工资福利开支增加。
公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为347.74万元,支出决算为313.02万元,完成年初预算的90.02%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,项目支出减少。
公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)年初预算为106.95万元,支出决算为106.07万元,完成年初预算的99.18%,决算数小于预算数的主要原因是三公经费开支减少。
公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为133.00万元,支出决算为141.81万元,完成年初预算的106.62%,决算数大于预算数的主要原因是司法救助金额增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为105.30万元,支出决算为105.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是退休人员没有变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为148.43万元,支出决算为149.77万元,完成年初预算的100.90%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上升,支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为74.21万元,支出决算为74.88万元,完成年初预算的100.90%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上升,支出增加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为17.57万元,决算数大于预算数的主要原因是做预算的时候没有该项数据。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为130.00万元,支出决算为129.06万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.52万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算的77.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3139.73万元,其中:
人员经费2706.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费433.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为46.78万元,支出决算为44.47万元,完成全年预算数的95.07%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是无因公出国(境)情况发生。公务用车购置及运行维护费支出决算为42.55万元,占95.67%。与2023年度相比,增加5.62万元,增长15.23%,主要原因是一是车辆数量增加,支出增加。二是车龄较长,维护成本增加。公务接待费支出决算为1.92万元,占4.33%。与2023年度相比,减少0.33万元,下降14.49%,主要原因是厉行节约,减少支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是全年无因公出国(境)情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为44.53万元,支出决算为42.55万元,完成全年预算的95.55%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
公务用车购置费全年预算为17.98万元,支出决算为17.98万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算规定执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为26.55万元,支出决算为24.57万元,完成全年预算的92.54%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,严格控制支出。主要用于单位检察办案、公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。
(3)公务接待费全年预算数为2.25万元,支出决算为1.92万元,完成全年预算的85.51%,国内公务接待15批次,累计150人次。主要用于接待系统内、外单位来人的接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按预算执行,控制接待费用。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.92万元,主要用于系统内、外单位来人的接待15批次,累计150人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为426.17万元,支出决算为426.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,控制支出。比2023年度减少5.34万元,下降1.24%,主要原因是厉行节约,减少开支。
2024年度政府采购支出总额441.36万元。其中:政府采购货物支出141.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出299.65万元。授予中小企业合同金额441.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额441.36万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日,湖州市吴兴区人民检察院共有车辆11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区人民检察院组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目2个,二级项目11个,共涉及资金454.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“未检工作专项经费”“基层检察室专项经费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出454.83万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效指标较合理、明确、可测性,决策依据及决策程序符合相关规定,项目资金能及时到账,相关管理制度完备,并能严格遵守。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,绩效指标较合理、明确、可测性,决策依据及决策程序符合相关规定,项目资金能及时到账,相关管理制度完备,并能严格遵守,需要进一步完善制度,加大监管力度。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区人民检察院预算公开2024年度单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,未检工作专项经费项目和基层检察室专项经费项目绩效自评具体情况如下:
未检工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对我院2024年涉案的未成年人进行100%的观护帮教和专业心理干预;二是依托专门的工作场所基地为涉罪未成年人开展专门教育,保障宣传和教育工作顺利开展。3.构建青少年事务社会工作专业人才培养体系,去各所学校进行宣讲。下一步改进措施:一是预算执行进度和效率有待加强;二是监管、执行制度不完善;三是项目成果数量和质量有待进一步提升。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 未检工作专项经费 | ||||||||
主管部门 | 226-区检察院 | 预算单位 | 226001-湖州市吴兴区人民检察院 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一般公共预算资金 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.对我院2024年涉案的未成年人进行100%的观护帮教和专业心理干预,预计达到120人;2.依托专门的工作场所基地为涉罪未成年人开展专门教育,预计在20人以上,保障宣传和教育工作顺利开展。3.构建青少年事务社会工作专业人才培养体系,去各所学校进行宣讲,预计2024年将达到10所学校 | 2024年我院对涉案的未成年人进行100%的观护帮教和专业心理干预,依托专门的工作场所基地对犯罪未成年人帮教达19人次。为预防未成年人犯罪的发生,在各所学校进行宣讲10余次。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(60.00分) | 帮教人数 | ≥10人 | 19人次 | 20.00 | 20.00 | |||
心理咨询 | ≥70人 | 89人次 | 20.00 | 20.00 | |||||
社会调查 | ≥40人 | 59人次 | 20.00 | 20.00 | |||||
质量指标(0分) | |||||||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(0分) | |||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(20.00分) | 未成年人就业 | ≥20人 | ≥20人 | 20.00 | 20.00 | |||
社会效益(20.00分) | 社会帮教降低再犯罪率 | ≥18人 | 19人次 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
基层检察室专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对两个基层检察室、矛调中心等4条网络专线维护费用。二是对检察室及院相关的设施、网络设备的日常维护,保障检察工作的顺利开展。下一步改进措施:一是进一步完善内控制度;二是进一步优化绩效指标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 基层检察室专项经费 | ||||||||
主管部门 | 226-区检察院 | 预算单位 | 226001-湖州市吴兴区人民检察院 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一般公共预算资金 | 55 | 55 | 55 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
主要用于对两个基层检察室,矛调中心等4条网络专线维护费用,并对检察室及院相关的设施、设备网络的日常维护费用,保障全院及基层检察室100多名工作人员的正常工作 | 2024年完成到公安、看守所、矛调中心等4条网络专线维护费用,并对检察室及院相关的设备网络进行日常维护,保障全院及基层检察室工作的正常运转。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 软件采购(维护)数量 | ≥4条 | ≥4条 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(0分) | |||||||||
成本指标(20.00分) | 年度维护成本增长率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
社会效益(20.00分) | 数据共享率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | |||||||||
可持续影响(0分) | |||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
19.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项):指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
21. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指实行未归口管理的行政单位离退休人员的支出
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
绩效自评汇总表
主管部门(盖章): (2024年度) 单位:万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 区检察院 | 基层检察室专项经费 | 55 | 55 | 55 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
2 | 未检工作专项经费 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | ||
3 | 食堂经费 | 173 | 173 | 173 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | ||
4 | 综合业务经费 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | ||
5 | 省补办案业务经费 | 80 | 67.31 | 67.31 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | ||
6 | 省补业务装备经费 | 53 | 14.52 | 14.52 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | ||
7 | 数字政法平台专项经费 | 4.74 | 3.24 | 3.24 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | ||
8 | 网络安全等级保护专项经费 | 36 | 14.32 | 14.32 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | ||
9 | 科技强检 | 15 | 3.46 | 3.46 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | ||
10 | 司法救助款 | 42 | 42 | 100% | 是 | 无 | 无 | 100 | |||
11 | 车辆购置经费 | 18 | 17.98 | 99.89% | 是 | 无 | 无 | 100 | |||
开展绩效自评项目合计 | 480.74 | 454.85 | 454.83 | 100% | |||||||