索 引 号: | 330502/2024-2022091387 | 成文日期: | 2024-10-14 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区总工会 |
目录
一、概况....................................................................................................................................1
(一)单位职责 ......................................................................................................................1
(二)机构设置 ......................................................................................................................1
二、2023 年度单位决算公开表 ............................................................................................2
2023 年度收入支出决算总表 ................................................................................................2
2023 年度收入决算表(分单位) ........................................................................................4
2023 年度收入决算表(分科目) ........................................................................................5
2023 年度支出决算表(分单位) ........................................................................................7
2023 年度支出决算表(分科目) ........................................................................................8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表................................................................................10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................................14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................................................................18
三、2023 年度单位决算情况说明 ......................................................................................19
(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................................... .19
(二)收入决算情况说明 ....................................................................................................19
(三)支出决算情况说明 ....................................................................................................19
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................... ..19
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................. 20
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................... 22
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................ .22
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................. 22
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................................................23
(十)机关运行经费支出说明.............................................................................................24
(十一)政府采购支出说明.................................................................................................25
(十二)国有资产占有使用情况说明.................................................................................25
(十三)预算绩效情况说明.................................................................................................25
四、名词解释 .......................................................................................................................33
五、附件................................................................................................................................ .36
一、概况
(一)单位职责
1.依法维护职工的合法权益。向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法规和政策的制定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
2.指导各级工会自身建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基础制度的民主参与、民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。
3.举办和指导开展各类文体活动、劳动竞赛、技能比武;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,组织工会干部培训。
4.协助区政府做好全国劳模、全国"五一"劳动奖章获得者,省、市劳模的推荐评选工作和区级以上劳模的管理工作。
5.负责工会经费的管理、审查、审计工作;负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。
从预算单位构成看,本单位内设:中国财贸工会湖州市吴兴区委员会和中国教育工会湖州市吴兴区委员会。
公开01表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 624.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 560.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 12.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.14 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 624.96 | 本年支出合计 | 58 | 624.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 624.96 | 总 计 | 62 | 624.96 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 624.96 | 624.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区总工会本级 | 624.96 | 624.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 624.96 | 624.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 560.11 | 560.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 560.11 | 560.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 370.35 | 370.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 183.76 | 183.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 624.96 | 422.90 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区总工会本级 | 624.96 | 422.90 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 624.96 | 422.90 | 202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 560.11 | 370.35 | 189.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 560.11 | 370.35 | 189.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 370.35 | 370.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 183.76 | 0.00 | 183.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 624.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 560.11 | 560.11 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 624.96 | 本年支出合计 | 59 | 624.96 | 624.96 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 624.96 | 总 计 | 64 | 624.96 | 624.96 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 624.96 | 422.90 | 202.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 560.11 | 370.35 | 189.76 | ||
20129 | 群众团体事务 | 560.11 | 370.35 | 189.76 | ||
2012901 | 行政运行 | 370.35 | 370.35 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 183.76 | 0.00 | 183.76 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 372.21 | 302 | 商品和服务支出 | 45.61 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 37.73 | 30201 | 办公费 | 0.92 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 42.48 | 30202 | 印刷费 | 0.38 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 86.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.90 | 30207 | 邮电费 | 1.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.60 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 125.64 | 30214 | 租赁费 | 6.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.36 | 30227 | 委托业务费 | 7.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.55 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.91 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 377.30 | 公用经费合计 | 45.61 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
单位:湖州市吴兴区总工会本级 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.45 | 0.42 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.45 | 0.42 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计624.96万元,支出总计624.96万元,与2022年度相比,各增加50.42万元,增长8.78%,主要原因是:项目经费增加。
本年收入合计624.96万元;包括财政拨款收入624.96万元(其中,一般公共预算624.96万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计624.96万元,其中基本支出422.90万元,占67.67%;项目支出202.06万元,占32.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计624.96万元,支出总计624.96万元,与2022年相比,各增加50.42万元,增长8.78%。主要原因是项目经费增加。财政拨款支出年初预算数546.87万元,完成年初预算的114.28%,主要原因是项目经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出624.96万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加50.42万元,增长8.78%。主要原因是:项目经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出624.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)560.11万元,占89.62%;科学技术支出(类)12.30万元,占1.97%;社会保障和就业支出(类)37.41万元,占5.99%;卫生健康支出(类)15.14万元,占2.42%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.87万元,支出决算为624.96万元,完成年初预算的114.28%,主要原因是:人员退休及项目经费增加。
其中:
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算数为395.99万元,支出决算数为370.35万元,完成年初预算的93.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为93.33万元,支出决算数为183.76万元,完成年初预算的196.89%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为6.08万元,支出决算数为4.73万元,完成年初预算的77.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为24.20万元,支出决算数为21.79万元,完成年初预算的90.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为12.10万元,支出决算数为10.90万元,完成年初预算的90.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为15.17万元,支出决算数为15.14万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.30万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出422.90万元,其中:
人员经费377.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。
公用经费45.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.45万元,支出决算为0.42万元,完成全年预算的93.33%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是年初预算未安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是年初预算未安排;公务接待费支出决算为0.42万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.02万元,下降5.32%,主要原因是厉行节约,压减开支。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算未安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算未安排。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算未安排 。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算未安排。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.42万元,完成全年预算的93.33%。国内公务接待4批次,累计48人次。主要用于接待兄弟区县总工会等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.42万元,主要用于兄弟区县总工会接待4批次,累计48人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为49.42万元,支出决算为45.61万元,完成年初预算的92.29%,决算数小于预算数的主要原因人员调整,日常公用经费调整人员 ;比2022年度减少3.72万元,下降7.53%,主要原因是人员调整,日常公用经费调整。
2023年度政府采购支出总额2.43万元,其中:政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额2.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.43万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
截至2023年12月31日,湖州市吴兴区总工会本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区总工会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金202.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是吴兴工匠项目年初预算数为40.60万元,执行数为36.48万元,完成预算数的89.85%;二是劳模休养体检荣誉津贴及医疗补助项目年初预算数为52.74万元,执行数为147.27万元,完成预算数的279.23%;三是重大疾病机关工作人员关爱资金年初预算数为0,执行数为6.00万元;四是湖州工匠奖励年初预算数为0,执行数为12.30万元。
组本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
湖州市吴兴区总工会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,劳模休养体检荣誉津贴及医疗补助项目和吴兴工匠项目绩效自评具体情况如下:
劳模休养体检荣誉津贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为52.74万元,执行数为147.27万元,完成预算的279.23%。项目绩效目标完成情况:一是劳模荣誉津贴12.97万元;二是各级劳模体检24.56万元;三是劳模休养86.4万元;四是劳模医疗补助4.17万元;五是吴兴区劳动模范大会19.17万元。发现的问题及原因:劳模休养工作开展较晚,组织休养人数较少。下一步改进措施:尽可能早地启动劳模休养工作,尽量避免受客观因素的影响,导致工作无法顺利进行。
附件6
绩效自评表(一次性项目)
( 2023 年度) 单位:万元
项目名称 | 劳模荣誉津贴、休养、体检、医疗补助 | |||||||||||||
项目实施单位 | 吴兴区总工会 | |||||||||||||
项目绩效责任人 | 丁小军 | 项目起止时间 | 1月~12月 | |||||||||||
重点民生项目 | 是( ) 否( √ ) | 财政政策项目 | 是( √ ) 否( ) | 政府购买服务 | 是( ) 否(√ ) | |||||||||
项目实施的主要内容 | 劳动模范享受退休荣誉津贴、休养、体检、医疗补助政策,其中:区劳动模范(包括原县级湖州市、吴兴县劳动模范),每月享受荣誉津贴200元,满60周岁且无固定收入的区级农业劳动模范,每月享受荣誉津贴250元;全国、省、市、区劳动模范,全国、省、市五一劳动奖章获得者,以及按规定享受区级及以上劳动模范(先进工作者)待遇人员,原则上年龄在70周岁以下、身体健康,力争每3年实现普遍休养一次;全国、省、市、区劳动模范,全国、省、市五一劳动奖章获得者,以及按规定享受区级及以上劳动模范(先进工作者)待遇人员,每年安排1次体检,体检费用参照区机关事业单位工作人员的体检标准;符合基本医疗保险支付范围的医疗费用在按规定报销后,其余由个人自付部分按40%给予补助;吴兴区劳动模范大会相关费用。 | |||||||||||||
绩效评价人员 | 丁小军、沈聿轩、姚佳丹、施姗姗 | |||||||||||||
资金实际使用情况 | 项目预算情况 | |||||||||||||
预算使用数 | 147.27 | 预算安排数 | 147.27 | |||||||||||
其中:财政资金 | 147.27 | 其中:财政资金 | 147.27 | |||||||||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 实际支出数 | 项目预算细化的计划支出数 | ||||||||||||
区劳模荣誉津贴 | 12.97 | 12.14 | ||||||||||||
各级劳模体检 | 24.56 | 35.6 | ||||||||||||
劳模休养 | 86.4 | 0 | ||||||||||||
劳模医疗补助 | 4.17 | 5 | ||||||||||||
吴兴区动模范大会 | 19.17 | 0 | ||||||||||||
支出合计 | 147.27 | 52.74 | ||||||||||||
总体绩效目标 (包括:时间、对象、任务、绩效) | 绩效目标实际情况 | 预期与实际差异情况说明 | ||||||||||||
2023年,区劳模荣誉津贴12.97万元,各级劳模体检24.56万元,劳模休养86.4万元,劳模医疗补助4.17,劳模大会19.17万元,合计147.27万元,全年预期完成达到100%。 | 100%完成 | 无 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标类别 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | 自评分值 | ||||||||
产出指标 | (数量指标) | 劳模荣誉津贴 | 12.97 | 12.97 | 15 | 15 | ||||||||
(质量指标) | 劳模体检 | 24.56 | 24.56 | 15 | 15 | |||||||||
(时效指标) | 劳模休养 | 86.4 | 86.4 | 20 | 20 | |||||||||
劳模医疗补助 | 4.17 | 4.17 | 15 | 15 | ||||||||||
吴兴区动模范大会 | 19.17 | 19.17 | 15 | 15 | ||||||||||
效益指标 | (经济效益指标) | |||||||||||||
(社会效益指标) | ||||||||||||||
(生态效益指标) | ||||||||||||||
(可持续影响指标) | ||||||||||||||
满意度指标 | (服务对象满意度指标) | 劳模满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
总分(分值) | 100 | |||||||||||||
评价结论(等级) | 优 | |||||||||||||
评价结论说明:90(含)~100分为“优”、80(含)~90分为“良”、60(含)~80分为“中”、60分以下为“差”,评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。 | ||||||||||||||
存在问题(可另附说明) | ||||||||||||||
改进承诺(可另附说明) |
填报人(签字): 姚佳丹 联系电话:2551580
项目绩效责任人(签字): 联系电话:
填表单位(盖章): 年 月 日
注:1.绩效自评可在此指标类别范围内自行分配各指标分值权重,并评价赋分;2.项目资金使用明细与项目自身无关联或关联度不强的占支出总额20%以上的(含),最终评价得分不得高于80分。项目进度不足30%,资金支付不足50%且不在规定期限内调整预算额度的,最终评价得分不得高于60分。
吴兴工匠项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为40.60万元,执行数为36.48万元,完成预算的89.85%。项目绩效目标完成情况:一是吴兴工匠体检5.34万元;二是吴兴工匠荣誉津贴10.40万元;三是吴兴工匠医疗补助0.59万元;五是吴兴工匠评审费0.15万元。发现的问题及原因:“吴兴工匠”选树人数预测稍有偏差。下一步改进措施:人数预估尽量精准,经费预算精确。
附件6
绩效自评表(一次性项目)
( 2023年度) 单位:万元
项目名称 | 吴兴工匠一次性奖励补助、体检、荣誉津贴、医疗补助等 | |||||||||||||
项目实施单位 | 吴兴区总工会 | |||||||||||||
项目绩效责任人 | 丁小军 | 项目起止时间 | 1月~12月 | |||||||||||
重点民生项目 | 是( ) 否( √ ) | 财政政策项目 | 是(√) 否( ) | 政府购买服务 | 是( ) 否(√ ) | |||||||||
项目实施的主要内容 | 给予2023年获评的“吴兴工匠”一次性奖励补助资金1万元;区级以上工匠,每月享受荣誉津贴补助200元;符合基本医疗保险支付范围的医药费在按规定报销后,其余由个人自负部分,按40%给予补助;每年安排1次体检。 | |||||||||||||
绩效评价人员 | 丁小军、沈聿轩、姚佳丹、施姗姗 | |||||||||||||
资金实际使用情况 | 项目预算情况 | |||||||||||||
预算使用数 | 36.48 | 预算安排数 | 40.6 | |||||||||||
其中:财政资金 | 36.48 | 其中:财政资金 | 40.6 | |||||||||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||||||||||
支出内容(按经济科目详列) | 实际支出数 | 项目预算细化的计划支出数 | ||||||||||||
2023年“吴兴工匠”一次性奖励补助 | 20 | 20 | ||||||||||||
吴兴工匠体检 | 5.34 | 8.37 | ||||||||||||
吴兴工匠荣誉津贴 | 10.4 | 11.14 | ||||||||||||
吴兴工匠医疗补助 | 0.59 | 0.94 | ||||||||||||
吴兴工匠评审费 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
支出合计 | 36.48 | 40.6 | ||||||||||||
总体绩效目标 (包括:时间、对象、任务、绩效) | 绩效目标实际情况 | 预期与实际差异情况说明 | ||||||||||||
2023年,给予2023年获评的“吴兴工匠”一次性奖励补助资金1万元,吴兴工匠体检8.37万元,荣誉津贴11.14万元,医疗补助0.94万元,吴兴工匠评审费0.15万元,合计40.6万元,全年预期完成达到100%。 | 2023年“吴兴工匠”一次性奖励补助发放20万元,吴兴工匠体检支出5.34万元,荣誉津贴支出10.4万元,医疗补助支出0.59万元,评审费支出0.15万元。 | 2023年“吴兴工匠”评选20名;47名工匠报名体检,因各种原因,只有30名工匠最终参与了体检;吴兴工匠荣誉津贴预期数比实际发放数大是因为做预算的时候,未考虑到有些工匠即将退休;吴兴工匠医疗补助产生个人自负部分人数少于预估。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标类别 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | 自评分值 | ||||||||
产出指标 | (数量指标) | 吴兴工匠一次性奖励补助 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
(质量指标) | 吴兴工匠体检 | 8.37 | 5.34 | 20 | 15 | |||||||||
(时效指标) | 吴兴工匠荣誉津贴 | 11.14 | 10.4 | 20 | 20 | |||||||||
(成本指标) | 吴兴工匠医疗补助 | 0.94 | 0.59 | 20 | 20 | |||||||||
效益指标 | (经济效益指标) | |||||||||||||
(社会效益指标) | 社会效益 | 大力弘扬工匠精神 | 大力弘扬 工匠精神 | 10 | 10 | |||||||||
(生态效益指标) | ||||||||||||||
(可持续影响指标) | ||||||||||||||
满意度指标 | (服务对象满意度指标) | 工匠满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
总分(分值) | 95 | |||||||||||||
评价结论(等级) | 优 | |||||||||||||
评价结论说明:90(含)~100分为“优”、80(含)~90分为“良”、60(含)~80分为“中”、60分以下为“差”,评价结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。 | ||||||||||||||
存在问题(可另附说明) | ||||||||||||||
改进承诺(可另附说明) |
填报人(签字):姚佳丹 联系电话:0572-2551580
项目绩效责任人(签字): 联系电话:
填表单位(盖章): 年 月 日
注:1.绩效自评可在此指标类别范围内自行分配各指标分值权重,并评价赋分;2.项目资金使用明细与项目自身无关联或关联度不强的占支出总额20%以上的(含),最终评价得分不得高于80分。项目进度不足30%,资金支付不足50%且不在规定期限内调整预算额度的,最终评价得分不得高于60分。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于公务员和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指项目支出。
19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指项目支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指行政和事业单位财政对基本养老保险基金补助的基本支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指行政和事业单位财政对职业年金补助的基本支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.科学技术支出(类)其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
24.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于公务员和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用的支出。
2023年部门项目支出绩效自评结果清单
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 吴兴区总工会 | 劳模荣誉津贴、休养、体检、医疗补助 | 优 |
2 | 吴兴区总工会 | 吴兴工匠一次性奖励补助、体检、荣誉津贴、医疗补助、评审费 | 优 |
3 | 吴兴区总工会 | 2022年度湖州工匠奖励 | 优 |
4 | 吴兴区总工会 | 2023年度人才发展专项资金 | 优 |
5 | 吴兴区总工会 | 重大疾病机关工作人员关爱资金 | 优 |
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