| 索 引 号: | 330502000000/2025-1010304199 | 成文日期: | 2025-09-29 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 团区委 |
目 录
1.领导全区共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全区少先队;依法依规指导和联系全区性青少年社团组织。
2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
3.教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。
4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
5.关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。
6.负责全区青年志愿者工作,组织、引导青少年有序参与社会治理和社会服务。
7.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效联系、服务和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿者行动,弘扬网上主旋律。
8.适应吴兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。
9.承担区委、区政府交办的其他有关工作。
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、工农学少部、青少年事务部。
公开01表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 137.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 124.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.95 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 137.56 | 本年支出合计 | 58 | 137.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 137.56 | 总 计 | 62 | 137.56 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 137.56 | 137.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 137.56 | 137.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 137.56 | 137.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 124.25 | 124.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 124.25 | 124.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 83.82 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 137.56 | 97.13 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 137.56 | 97.13 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 137.56 | 97.13 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 124.25 | 83.82 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 124.25 | 83.82 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 83.82 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 40.43 | 0.00 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 137.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 124.25 | 124.25 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 137.56 | 本年支出合计 | 59 | 137.56 | 137.56 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 137.56 | 总 计 | 64 | 137.56 | 137.56 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 137.56 | 97.13 | 40.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 124.25 | 83.82 | 40.43 | ||
20129 | 群众团体事务 | 124.25 | 83.82 | 40.43 | ||
2012901 | 行政运行 | 83.82 | 83.82 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 40.43 | 0.00 | 40.43 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 86.54 | 302 | 商品和服务支出 | 10.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9.82 | 30201 | 办公费 | 1.95 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 34.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.23 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.97 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.98 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.53 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 86.60 | 公用经费合计 | 10.54 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
单位:浙江省湖州市吴兴区共青团委员会(本级) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.90 | 0.89 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.90 | 0.89 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2024年度收入总计137.56万元,支出总计137.56万元。与2023年度相比,各减少25.87万元,下降15.83%,主要原因是吴兴区第六次团代会项目为一次性项目,减少了相应的活动经费。
本年收入合计137.56万元,包括:财政拨款收入137.56万元(其中:一般公共预算137.56万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计137.56万元,其中:基本支出97.13万元,占70.61%;项目支出40.43万元,占29.39%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计137.56万元,支出总计137.56万元,与2023年相比,各减少16.17万元,下降10.52%,主要原因是厉行节约,减少支出。
财政拨款支出年初预算数122.25万元,完成年初预算的112.53%,主要原因是人员工资福利调整。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出137.56万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.17万元,下降10.52%,主要原因是厉行节约,减少支出。
2024年度一般公共预算财政拨款支出137.56万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出124.25万元,占90.33%。社会保障和就业支出(类)支出8.95万元,占6.51%。卫生健康支出(类)支出4.36万元,占3.17%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.25万元,支出决算为137.56万元,完成年初预算的112.53%,主要原因是人员工资福利调整。其中:
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为60.54万元,支出决算为83.82万元,完成年初预算的138.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为51.20万元,支出决算为40.43万元,完成年初预算的78.97%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.83万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的123.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.42万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的123.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.26万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的133.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利调整。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.13万元,其中:
人员经费86.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.54万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.90万元,支出决算为0.89万元,完成全年预算数的98.88%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是没有安排因公出国(境)任务。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是单位没有公务用车。公务接待费支出决算为0.89万元,占100.00%。与2023年度相比,增加0.73万元,增长470.45%,主要原因是公务接待批次和人次增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排因公出国(境)任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.90万元,支出决算为0.89万元,完成全年预算的98.88%,国内公务接待6批次,累计62人次。主要用于接待上级部门调研活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.89万元,主要用于上级部门调研活动,接待6批次,累计62人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为10.54万元,支出决算为10.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是日常公用经费正常开支,比2023年度减少8.77万元,下降45.43%,主要原因是厉行节约,减少支出。
2024年度政府采购支出总额0.00万元。其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2024年12月31日,中国共产主义青年团湖州市吴兴区委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,中国共产主义青年团湖州市吴兴区委员会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目3个,二级项目6个,共涉及资金40.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
中国共产主义青年团湖州市吴兴区委员会随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,志愿服务及权益工作项目和青少年综合服务工作项目绩效自评具体情况如下:
志愿服务及权益工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为4.1万元,执行数为4.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是联合各乡镇街道团委开展各类“湖小青”志愿服务300场次以上,其中开展“河小青”助力治水巡河志愿活动100次以上,“分小青”助力垃圾分类志愿活动100次以上,开展“路小青”文明交通劝导、便民志愿服务等助力市域治理现代化志愿活动100次以上;二是持续深化“浙青年·学雷锋”志愿服务品牌,抓实抓好“吴小青”志愿服务,积极投身学雷锋志愿服务行动实践,围绕乡村振兴、禁毒防艾、生态环保、法治宣传、科普教育、文旅赛事等领域,组织开展垃圾分类、巡河护水、暖冬行动、志愿托管、义务植树、关爱行动等各类志愿服务活动528场次,累计参与“吴小青”志愿者达7900余人次。学雷锋志愿服务站乡镇街道覆盖率100%,每名志愿者平均时长大于3小时;三是利用好全区平安综治资源,对重点青少年群体进行排摸,动态掌握五类重点青少年基本情况,严格落实现有帮扶帮教重点青少年帮扶机制,结合困境青少年帮扶指导民生实事项目,收录基本信息和微心愿,围绕学业资助、课业辅导、心理健康、亲情陪伴、安全教育等多方面对在库困境青少年提供精准帮扶,实现每人每年帮扶次数≥3次,帮扶帮教率达100%;四是借助“亲青帮”平台,开展未成年人矫正帮扶计划,开展“青春护航”“三禁三防三自”“开学法治第一课”等常态化活动50场以上。发现的问题及原因:一是预算编制不够精准。前期预算不能全面覆盖开支范围,后期工作容易出现突发状况,导致预算控制数无法有效把握;二是绩效评价指标设定不够全面。现有指标设置的目标多为常规工作,工作中期增加的服务项目未包含在原有的绩效评价体系中,造成评价环节难以安排。下一步改进措施:一是强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。结合本单位工作实际和年度工作目标,通盘考虑资金使用范围,尽可能在预算填报时完善相关资料,明确支出内容,合理规划经济科目和预算控制数;二是提升指标针对性,细化指标科学性。因地制宜制定普遍适用的共性指标,将绩效管理真正重视起来;预算部门要深化绩效申报及自评工作,在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫,做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况,真正促进提高财政资金支出的运行效率。
青少年综合服务工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为15.19万元,执行数为15.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是动员各级团组织开展“学习党的二十届三中全会精神”系列主题宣讲活动,覆盖团员青年6000余人。开展“廉洁齐家-清风气正带带传”勤廉家风微宣讲活动、“涵养家风 清风传家”勤廉家风微宣讲活动等“青廉”宣讲进校园等活动15场次,覆盖青少年1000余人;二是联合组织部、宣传部开展2024年吴兴区“Up新青年 实干争先正青春”选树活动,从各行业选取确定10名优秀青年为“Up新青年”。团区委推荐的“00”后吴小青宣讲员在湖州市“青年说清廉”微团课暨理论宣讲交流展示比赛中荣获一等奖,引导年轻干部铭记初心使命,保持政治本色;三是实现全区“两企三新”龙头企业、大型园区平台、特色小镇、新就业群体团组织全面覆盖,团组织数量稳步提升,打造2个团建工作示范单位,其中织里镇童装城、快递物流集聚区入选2024 年全省“两企三新”团建工作培育单位。以“智慧团建”系统为依托,全面规范基础团务工作。对标基层团组织规范化建设工作要求,完成重要指标各项任务,推优入党、入团比100%;四是推进“青年之家·青年夜校”项目,加大形势政策类课程的开发,注重把“青春年少好读书”活动与“青年夜校”有机结合起来,截至目前,累计建设各级各类青年夜校8家,推出文化艺术类、职业技能类、体育健康类等课程20余项,服务青年2600余人次。组织村社、乡镇街道、区级本级机关、两企三新等领域团干部参加省团干部培训班8次,组织8名乡镇街道团委书记参加市级团干部培训班;五是全力打造具有吴兴特色的“缘聚青年城”项目品牌,持续开展“玩转桌游、同频互动”“相约吴兴”“爱在吴兴”等青年交友联谊主题活动,通过青年交友模式,丰富拓展体验式、融入式活动载体,实现青年交友品牌系列活动质的提升,2024年举办18场青年交友活动,参与单身青年900余人。发现的问题及原因:一是绩效指标设定不够全面。效益类绩效指标设置未量化、不可测量,且效益类绩效指标的佐证材料不便采集获得,缺少详实的数据支撑;二是绩效评价的体系不够完备。在评价过程中,绩效审查、监督等各环节制度不健全,评价方案不够全面,运行制度还有待完善,对绩效评价的认识还不够深入。下一步改进措施:一是提升指标针对性,细化指标科学性。设置绩效指标时与具体业务科室人员沟通,使用具有可测量性的定性表述,不能以量化形式表述的,采用分级分档的形式,做到各级预算指标能全面、科学地评价本部门项目工作成果,并及时搜集方便可取的佐证材料;二是强化预算绩效管理,健全绩效管理机制。加强预算绩效管理工作组织领导,进一步提高思想认识,建立健全预算绩效管理机制,明确责任主体,优化预算管理流程,明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工,加强部门财务与业务工作衔接。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位基本养老保险缴费经费。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。
主管部门(盖章):团吴兴区委 (2024年度) 单位:万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 共青团吴兴区委(本级) | 青少年综合服务工作 | 15.2 | 15.19 | 15.19 | 100.00% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
2 | 共青团吴兴区委(本级) | 少工委及少先队工作 | 10 | 5.2 | 5.19 | 99.80% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
3 | 共青团吴兴区委(本级) | 志愿服务及权益工作 | 8 | 4.1 | 4.1 | 100.00% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
4 | 共青团吴兴区委(本级) | 省级城市基层组织改革试点 | 5 | 2.95 | 2.95 | 100.00% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
5 | 共青团吴兴区委(本级) | 吴兴青年发展型城市创建项目 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
6 | 共青团吴兴区委(本级) | 吴兴区青年联合会成立大会 | 3 | 3 | 3 | 99.98% | 是 | 无 | 无 | 100 | |
开展绩效自评项目合计 | 51.2 | 40.44 | 40.43 | 99.97% | |||||||
附件4
湖州市吴兴区财政支出项目绩效评价报告
项目名称 青少年综合服务工作
项目单位 团吴兴区委
主管部门 团吴兴区委
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价☑
评价方式:部门(单位)绩效自评☑ 财政部门组织评价□
评价机构:中介机构□ 部门(单位)评价组☑ 财政评价组□
2025年4月11日
一、项目基本概况 | ||||||||||
项目负责人 | 姚俊 | 联系电话 | ||||||||
地址 | 区政府3号楼 | 邮编 | 313000 | |||||||
项目起止时间 | 2024.1.1~2024.12.31 | |||||||||
计划安排资金(万元) | 15.19 | 实际到位资金(万元) | 15.19 | |||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 15.19 | 市县财政 | 15.19 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出(万元) | 15.19 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
其他商品与服务支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
委托业务费 | 6.1 | |||||||||
邮电费 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
支出合计 | 15.19 | 15.19 | ||||||||
三、项目绩效情况 | ||||||||||
预期 | 实际 | |||||||||
项目绩效目标及实施计划完成情况 | 从严治团,改进和提升全区团工作,引领全区青少年不忘初心跟党走;举办婚恋交友等主题宣传教育等活动,加强阵地打造,提升团组织服务青年的能力水平。举办婚恋交友4场、主题教育活动4场、阵地打造2个等,提升团组织服务青年的能力水平。 | 2024年,团区委按照项目计划,举办主题青年交友活动18场(其中区级4场),参与单身青年900余人。动员各级团组织开展系列主题宣讲活动60余场(其中区级6场),覆盖团员青年6000余人,推荐的“00”后吴小青宣讲员在市级理论宣讲比赛中荣获一等奖。实现全区“两企三新”龙头企业、大型园区平台、特色小镇、新就业群体团组织全面覆盖,其中织里镇童装城、快递物流集聚区入选2024年全省“两企三新”团建工作培育单位。对标基层团组织规范化建设工作要求,实现推优入党、入团比100%。此外,推进“青年之家·青年夜校”项目,全年累计建设各级各类青年夜校8家,推出各类等课程20余项,服务青年2600余人次。 | ||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | |||||||
1.目标设定 情况 | (1)项目已设置绩效目标 | 10 | 10 | |||||||
(2)目标设置合理 | 10 | 8 | ||||||||
(3)绩效指标与项目内容相关,并涵盖所有绩效 | 10 | 10 | ||||||||
2.目标完成 程度 | (1)数量完成率 | 15 | 15 | |||||||
(2)社会效益 | 15 | 15 | ||||||||
业务指标得分 小计 | 60 | 58 | ||||||||
财务管理 | (1)财务制度健全性 | 10 | 10 | |||||||
(2)资金分配合理性 | 15 | 15 | ||||||||
(3)预算执行率 | 15 | 15 | ||||||||
财务指标得分 小计 | 40 | 40 | ||||||||
综合得分 | 100 | 98 | ||||||||
评价等次 | 优秀 | 优秀 | ||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 | |||||||
蒋高凡 | 书记 | 团吴兴区委 | ||||||||
姚 俊 | 副书记 | 团吴兴区委 | ||||||||
叶秋霜 | 办公室主任 | 团吴兴区委 | ||||||||
姚 玥 | 工作人员 | 团吴兴区委 | ||||||||
填报人(签字):
年 月 日 评价组组长(签字):
年 月 日 中介机构负责人(签字并盖章):
年 月 日 | ||||||||||
团区委重点自评项目评价报告
为提高绩效管理水平,提升财政资金使用效率,根据《中华人民共和国预算法》《中共吴兴区委吴兴区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(吴委发〔2019〕18号)、《吴兴区财政局关于做好2025年区级预算绩效管理工作的通知》,现对2024年度“青少年综合服务工作”项目进行绩效评价。
一、项目基本概况
(一)项目立项
1.实施依据
为改进和提升全区团工作,引领全区青少年不忘初心跟党走,根据《中国共产主义青年团章程》,团区委结合本单位职责教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用;适应吴兴经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。
2.立项程序
“青少年综合服务工作”项目由团区委办公室组宣条线进行项目立项的编写,包括项目实施的期间、项目的主要任务以及项目实施的效果。该项目由内部讨论后,上报财政,经批准后立项。
3.绩效目标
根据《吴兴区二级项目申报书》、2024年度《绩效目标申报表》,本项目为多年度项目,三年度总体绩效目标(2023年-2025年)为:从严治团,改进和提升全区团工作,引领全区青少年不忘初心跟党走;举办婚恋交友等主题宣传教育等活动,阵地打造,提升团组织服务青年的能力水平。
2024年度的绩效目标为:举办婚恋交友4场、主题教育活动4场、阵地打造2个等,提升团组织服务青年的能力水平。
(二)项目执行
1.项目的进展及目标、计划调整情况
“青少年综合服务工作”项目已立项,且设置了总体绩效目标与分年度具体绩效目标。项目预算安排资金15.19万元,实际到位15.19万元,全部为区财政拨款资金。总支出15.19万元,资金使用率100.00%,主要为其他商品与服务支出8.25万元,占总支出54.31%;委托业务费6.1万元,占总支出40.16%;邮电费0.84万元,占总支出5.53%。
2.绩效目标完成情况
2024年度项目整体推进情况良好,根据项目主要实施内容,取得了项目相关资料,项目完成情况如下:
①动员各级团组织开展“学习党的二十届三中全会精神”系列主题宣讲活动,覆盖团员青年6000余人。开展“廉洁齐家-清风气正带带传”勤廉家风微宣讲活动、“涵养家风 清风传家”勤廉家风微宣讲活动等“青廉”宣讲进校园等活动15场次,覆盖青少年1000余人。
②联合组织部、宣传部开展2024年吴兴区“Up新青年 实干争先正青春”选树活动,从各行业选取确定10名优秀青年为“Up新青年”。团区委推荐的“00”后吴小青宣讲员在湖州市“青年说清廉”微团课暨理论宣讲交流展示比赛中荣获一等奖,引导年轻干部铭记初心使命,保持政治本色。
③实现全区“两企三新”龙头企业、大型园区平台、特色小镇、新就业群体团组织全面覆盖,团组织数量稳步提升,打造2个团建工作示范单位,其中织里镇童装城、快递物流集聚区入选2024 年全省“两企三新”团建工作培育单位。以“智慧团建”系统为依托,全面规范基础团务工作。对标基层团组织规范化建设工作要求,完成重要指标各项任务,推优入党、入团比100%。
④推进“青年之家·青年夜校”项目,加大形势政策类课程的开发,注重把“青春年少好读书”活动与“青年夜校”有机结合起来,截至目前,累计建设各级各类青年夜校8家,推出文化艺术类、职业技能类、体育健康类等课程20余项,服务青年2600余人次。组织村社、乡镇街道、区级本级机关、两企三新等领域团干部参加省团干部培训班8次,组织8名乡镇街道团委书记参加市级团干部培训班。
⑤全力打造具有吴兴特色的“缘聚青年城”项目品牌,持续开展“玩转桌游、同频互动”“相约吴兴”“爱在吴兴”等青年交友联谊主题活动,通过青年交友模式,丰富拓展体验式、融入式活动载体,实现青年交友品牌系列活动质的提升,2024年举办18场青年交友活动,参与单身青年900余人。
3.主要社会效益和可持续影响
由团吴兴区委选送的“00”后吴小青宣讲员吴佳丽在湖州市“青年说清廉”微团课暨理论宣讲交流展示比赛中荣获一等奖。推进“青年之家·青年夜校”项目,加大形势政策类课程的开发,注重把“青春年少好读书”活动与“青年夜校”有机结合起来,不断推出文化艺术类、职业技能类、体育健康类等课程20余项,服务青年2600余人次,目前该项目仍在持续。
(三)组织实施及资金使用情况
1.组织实施
①资金拨款单位:湖州市吴兴区财政局
②项目主管部门:团吴兴区委
③项目执行科室:办公室组宣条线
④实施范围:吴兴区青年
2.资金使用情况
项目预算安排资金15.19万元,实际到位15.19万元,全部为区财政拨款资金。总支出15.19万元,资金使用率100.00%,主要为其他商品与服务支出8.25万元,占总支出54.31%;委托业务费6.1万元,占总支出40.16%;邮电费0.84万元,占总支出5.53%。
二、项目绩效及评价结论
(一)评价对象和范围
1.评价对象
本次绩效评价的对象为2024年度吴兴区“青少年综合服务工作”项目。
2.评价范围
该项目的预算资金为15.19万元,实际使用资金15.19万元,主要用于青年交友、主题教育等活动费用。
(二)评价实施过程和评价方法
在本次评价工作开始前,团区委成立绩效项目评价组,由主要领导担任评价组组长,分管领导、办公室主任及财务人员作为评价组成员,开展数据采集、座谈、核查等工作,最终形成评价报告,具体实施过程如下:
1.数据采集
绩效评价工作组与项目执行部室进行调研,搜集项目有关资料,对评价项目的相关资料信息进行收集、整理,资料包括项目立项依据、项目实施台账、今年工作计划与工作思路等,以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规,在项目绩效方面是否高效可持续。
2.座谈、财务核查
通过与项目实施人员进行面访座谈,了解项目的立项情况、执行情况、资金使用情况等方面进行深入了解,并对取得的成果和存在的问题进行探讨。同时,评价组通过查阅账本、凭证,包括单位的总账、明细账等进行核查,对项目的资金来源及支出进行分类整理。
3.评价分析
评价组根据项目实施的实际情况,对收集到的资料及数据进行具体分析,将分析结果与预算标准、绩效指标对比,逐一评价,找出项目实施中存在的不足,给出相应的改进建议,并与项目主管单位、区财政局沟通后,形成了本评价报告。
4.绩效评价汇总阶段
对初步确定项目绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析,核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上,撰写项目绩效评价报告初稿,经综合组、外部专家复核后再由项目相关业务部门负责人复核。
(三)评价结论与绩效分析
评价小组通过采集基础数据、与相关人员访谈和财务核查等方式,收集绩效评价所需相关信息和数据并进行统计、汇总和分析,依据经审核通过的评价方法、评价指标体系和评分标准,实施客观、公正的独立评价,评价综合得分为98分,评价结论为“优”。(评价明细详见附件)
三、评价发现的问题
一是预算编制不够精准。前期预算虽能基本覆盖开支范围,但后期工作容易出现突发状况,导致预算控制数无法完全有效把握,预算编制科学性有待提升。
二是绩效指标设定不够全面。效益类绩效指标设置未量化、不可测量,且效益类绩效指标的佐证材料不便采集获得,缺少详实的数据支撑。
三是绩效评价的体系不够完备。在评价过程中,绩效审查、监督等各环节制度不健全,评价方案不够全面,运行制度还有待完善,对绩效评价的认识还不够深入。
四、相关意见与建议
一是强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。结合本单位工作实际和年度工作目标,借助往年绩效评价科学地考虑资金使用范围,在编制预算及绩效目标时完善相关资料,明确支出内容,合理、科学地规划预算控制数及相关绩效。
二是提升指标针对性,细化指标科学性。设置绩效指标时与具体业务科室人员沟通,使用具有可测量性的定性表述,不能以量化形式表述的,采用分级分档的形式,做到各级预算指标能全面、科学地评价本部门项目工作成果,并及时搜集方便可取的佐证材料。
三是强化预算绩效管理,健全绩效管理机制。加强预算绩效管理工作组织领导,进一步提高思想认识,建立健全预算绩效管理机制,明确责任主体,优化预算管理流程,明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工,加强部门财务与业务工作衔接。
五、附件
2.青少年综合服务工作《吴兴区二级项目申报书》
3.青少年综合服务工作《绩效目标申报表》
4.青少年综合服务工作项目支出明细
5.青少年综合服务工作项目支出绩效自评表
6.团区委财务管理制度
7.团区委绩效评价明细表
8.全省混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体团建工作安排
9.全省青年夜校规范化发展指引(征求意见稿)
10. 关于印发《吴兴区各领域青少年积分入团实施方案(试行)》的通知(团吴联〔2021〕10号)