索 引 号: | 330502/2025-1222441 | 成文日期: | 2025-03-21 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 湖州市吴兴区妇女联合会2025年部门预算 | 发布机构: | 区妇联 |
湖州市吴兴区妇女联合会2025年部门预算
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年区妇联部门预算安排情况说明
(一)关于区妇联2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于区妇联2025年收入预算情况说明
(三)关于区妇联2025年支出预算情况说明
(四)关于区妇联2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于区妇联2025年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于区妇联2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于区妇联2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于区妇联2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于区妇联2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年区妇联部门预算表
(一)2025年部门收支预算总表
(二)2025年部门收入预算总表
(三)2025年部门支出预算总表
(四)2025年部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年部门一般公共预算支出表
(六)2025年部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年部门政府性基金预算支出表
(九)2025年部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年部门项目支出预算表
(十一)2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性,根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及区委、市妇联的要求,组织动员、教育引导、联系服务全区妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路,在实现"两个一百年"奋斗目标中发挥积极作用。
2.指导全区各级妇联依法依章开展妇女儿童工作,落实区妇女代表大会的决议;联系团体会员,并给予业务指导。
3.调查研究全区妇女儿童的情况和问题,及时向区委、区政府和市妇联反映并提出建议。
4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提升综合素质,实现全面发展;发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童规范性文件的制定,维护妇女儿童合法权益。
6.加强与各界妇女的联络,巩固和扩大妇女大团结;积极开展同港澳台地区同胞及华侨妇女的联谊活动,增进友谊,加强合作。
7.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8.承担区预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。
9.承担区委、区政府交办的其他有关工作。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,湖州市吴兴区妇女联合会预算包括:本级预算、下属事业单位吴兴区妇女儿童发展中心预算。
二、2025年区妇联部门预算安排情况说明
(一)关于区妇联2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区妇联2025年收支总预算418.53万元。
(二)关于区妇联2025年收入预算情况说明
区妇联2025年收入预算418.53万元,比上年执行数减少65.96万元,下降13.61%,主要是2025年减少一般性支出的安排,保障民生等重点项目。
其中:一般公共预算拨款收入418.53万元(上年结转0.00万元),占100.0%。
(三)关于区妇联2025年支出预算情况说明
区妇联2025年支出预算418.53万元,比上年执行数减少65.96万元,下降13.61%,主要是2025年减少一般性支出的安排,保障民生等重点项目。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出373.07万元、社会保障和就业支出30.93万元、卫生健康支出14.53万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出272.67万元,占65.1%;日常公用支出27.62万元,占6.6%;项目支出118.25万元,占28.3%。
年终结转结余0.00万元。
(四)关于区妇联2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
区妇联2025年财政拨款收支总预算418.53万元。收入包括:一般公共预算418.53万元;支出包括:一般公共服务支出373.07万元、社会保障和就业支出30.93万元、卫生健康支出14.53万元。
(五)关于区妇联2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
区妇联2025年一般公共预算拨款418.53万元,比上年执行数减少65.96万元,下降13.61%,主要是2025年减少一般性支出的安排,保障民生等重点项目。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出373.07万元,占89.1%;社会保障和就业支出30.93万元,占7.4%;卫生健康支出14.53万元,占3.5%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)175.74万元,主要用于湖州市吴兴区妇女联合会本级的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)105.25万元,主要用于湖州市吴兴区妇女联合会的项目支出。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)79.09万元,主要用于下属事业单位区妇女儿童发展中心的基本支出。
(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)13万元,主要用于湖州市吴兴区妇女联合会的省级专项支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.05万元,主要用于退休干部职工工资福利支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.92万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.96万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.64万元,主要用于湖州市吴兴区妇女联合会本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.89万元,主要用于区妇女儿童发展中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
(六)关于区妇联2025年一般公共预算基本支出情况说明
区妇联2025年一般公共预算基本支出300.28万元,其中:
人员支出272.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
日常公用支出27.62万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于区妇联2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。
(八)关于区妇联2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于区妇联2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区妇联2025年“三公”经费预算数为1.35万元,与上年预算数持平,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算1.35万元,与上年预算数持平。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建来吴考察等接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。
2025年湖州市吴兴区妇女联合会(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.24万元,比上年预算增加0.67万元,增长3.42%,主要是日常公用经费预算支出增加。
2.政府采购情况。
2025年区妇联各单位政府采购预算总额37.25万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算37.25万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,区妇联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年区妇联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计4个一级项目,涉及当年资金118.25万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以为其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的离退休经费。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
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