索 引 号: 330502000000/2025-1010304179 成文日期: 2025-09-29
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 区妇联
湖州市吴兴区妇女联合会(本级)2024年度单位决算公开
发布日期:2025-09-29 10:22:42


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖州市吴兴区妇女联合会(本级)2024年度单

位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、概况 1

(一)单位职责 1

(二)机构设置 1

二、2024年度单位决算公开表 2

2024年度收入支出决算总表 2

2024年度收入决算表(分单位) 4

2024年度收入决算表(分科目) 5

2024年度支出决算表(分单位) 7

2024年度支出决算表(分科目) 8

2024年度财政拨款收入支出决算总表 10

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 12

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算 18

三、2024年度单位决算情况说明 19

(一)收入支出决算总体情况说明 19

(二)收入决算情况说明 19

(三)支出决算情况说明 19

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 22

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 22

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22

(十)机关运行经费支出说明 24

(十一)政府采购支出说明 24

(十二)国有资产占有使用情况说明 25

(十三)预算绩效情况说明 25

四、名词解释 30

五、附件 34


一、概况

(一)单位职责

1.指导全区各级妇女组织依据妇联《章程》和妇女代表大会的决议,创造性地开展妇女儿童工作,指导并帮助支持团体会员开展工作。

2.调查研究不同时期妇女儿童的新情况、新问题,及时向区委、区政府反映情况,提出建议。

3.教育引导广大妇女牢固树立“自尊、自信、自立、自”的精神,争做新时期新女性;表彰各行各业先进妇女;开展多形式多层次的妇女职业技术培训和妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才的成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童规范性文件的制订,维护妇女儿童的合法权益。

5.开拓发展妇女、儿童事业,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6.建立与各界妇女的联络,巩固妇女的大团结;积极开展同港澳台地区同胞及华侨妇女的联谊活动,增进友谊,加强合作。

7.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作;承担区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,办公室(城乡发展部)、组织宣传部、妇女儿童工作部。

二、2024年度单位决算公开表

 

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

 

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

302.78

一、一般公共服务支出

32

271.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

21.62


9


九、卫生健康支出

40

8.20


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

1.56


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

302.78

本年支出合计

58

302.78

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

302.78

总计

62

302.78

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

 

 

 

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

 

单位名称

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收

 

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

302.78

302.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

湖州市吴兴区妇女联合会(本级)

302.78

302.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

项目

 

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

附属单位上缴收

 

 

其他收入

 

支出功能分类科目编码

 

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

302.78

302.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

271.40

271.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

271.40

271.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

180.96

180.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

52.44

52.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.62

21.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.62

21.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

 

单位名称

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

302.78

210.78

92.00

0.00

0.00

0.00

湖州市吴兴区妇女联合会(本级)

302.78

210.78

92.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

项目

 

 

本年支出合计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

上缴上级支出

 

 

经营支出

 

 

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

 

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

302.78

210.78

92.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

271.40

180.96

90.44

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

271.40

180.96

90.44

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

180.96

180.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

52.44

0.00

52.44

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

21.62

21.62

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

21.62

21.62

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1.56

0.00

1.56

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

1.56

0.00

1.56

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产发展

1.56

0.00

1.56

0.00

0.00

0.00


注:本表反映本年度各项支出情况。


 

 

 

 

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

收入

支出

 

项目

行次

 

金额

 

项目

行次

 

合计

 

一般公共预算财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款

 

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

302.78

一、一般公共服务支出

33

271.40

271.40

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

21.62

21.62

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

8.20

8.20

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

1.56

1.56

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

302.78

本年支出合计

59

302.78

302.78

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

302.78

总计

64

302.78

302.78

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


 

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

项目

本年支出

支出功

能分类

科目编

 

 

科目名称

 

 

小计

 

 

基本支出

 

 

项目支出




 

 

 

栏次

1

2

3




合计

302.78

210.78

92.00




201

一般公共服务支出

271.40

180.96

90.44




20129

群众团体事务

271.40

180.96

90.44




2012901

行政运行

180.96

180.96

0.00




2012902

一般行政管理事务

52.44

0.00

52.44




2012999

其他群众团体事务支出

38.00

0.00

38.00




208

社会保障和就业支出

21.62

21.62

0.00




20805

行政事业单位养老支出

21.62

21.62

0.00




2080501

行政单位离退休

2.03

2.03

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.06

13.06

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.53

6.53

0.00




210

卫生健康支出

8.20

8.20

0.00




21011

行政事业单位医疗

8.20

8.20

0.00




2101101

行政单位医疗

8.20

8.20

0.00




213

农林水支出

1.56

0.00

1.56




21301

农业农村

1.56

0.00

1.56




2130122

农业生产发展

1.56

0.00

1.56




注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

189.13

302

商品和服务支出

19.24

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工资

22.52

30201

办公费

4.89

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补贴

26.06

30202

印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

奖金

65.10

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30106

伙食补助费

5.38

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.06

30206

电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30109

职业年金缴费

6.53

30207

邮电费

0.60

31006

大型修缮

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.44

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

3.76

30209

物业管理费

0.00

31008

物资储备

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.79

30211

差旅费

0.22

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

18.25

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

30114

医疗费

1.18

30213

维修(护)费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

22.05

30214

租赁费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.41

30215

会议费

1.49

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.13

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

2.03

30217

公务接待费

0.75

31021

文物和陈列品购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

0.24

30227

委托业务费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.00

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.50

31205

利息补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31206

其他资本性补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

6.54

31299

其他对企业补助

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.15

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.11

39907

国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39909

经常性赠与

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

191.54

公用经费合计

19.24

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

项目

 

 

年初结转和结余

 

 

本年收入

本年支出

 

 

年末结转和结余

支出功

能分类

科目编

 

科目名称

 

小计

 

基本支出

 

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开10表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

项目

本年支出

支出功

能分类

科目编

 

 

科目名称

 

 

小计

 

 

基本支出

 

 

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


 

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开11表

单位:湖州市吴兴区妇女联合会(本级)单位:万元

 

项目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

0.75

0.75

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

1)公务用车购置费

0.00

0.00

2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

0.75

0.75

 

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2024年度单位决算情况说明

 

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计302.78万元,支出总计302.78万元。2023年度相比,各减少50.98万元,下降14.41%,主要原因是厉行节约,缩减经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计302.78万元,包括:财政拨款收入302.78万元(其中:一般公共预算302.78万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计302.78万元,其中:基本支出210.78万元,69.61%;项目支出92.00万元,占30.39%;上缴上级支0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计302.78万元,支出总计302.78万元,与2023年相比,各减少50.98万元,下降14.41%,主要原因是厉行节约,缩减经费。

财政拨款支出年初预算数393.35万元,完成年初预算76.97%,主要原因是厉行节约,缩减经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出302.78万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少50.98万元,下降14.41%,主要原因是厉行节约,缩减经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出302.78万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出271.40万元,占89.64%。社会保障和就业支出(类)支出21.62万元,占7.14%。卫生健康支出(类)支出8.20万元,占2.71%。农林水支出(类)支出1.56万元,占0.52%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.35万元,支出决算为302.78万元,完成年初预算的76.97%,主要原因是厉行节约,缩减经费。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为178.64万元,支出决算为180.96万元,完成年初预算的101.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为150.35万元,支出决算为52.44万元,完成年初预算的34.88%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为32.00万元,支出决算38.00万元,完成年初预算的118.75%,决算数大于预算数的主要原因是省专项经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.29万元,支出决算为13.06万元,完成年初预算的91.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整和缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.15万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的91.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整和缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医(项)年初预算为8.90万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的92.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整和缴费基数调整。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.56万元,决算数大于预算数的主要原因是增加市级乡村振兴专项补助资金,用于补助低收入农户从事来料加工奖补工作。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出210.78万元,其中:

人员经费191.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.24万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是当年度无因公出国(境)工作安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出决算为0.75万元,占100.00%。与2023年度相比,减少0.50万元,下降40.12%,主要原因是公务接待批次和人次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是当年无因公出国(境)工作的产生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

 (2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

 (3)公务接待费全年预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待3批次,累计42人次。主要用于接待来访人员、考察调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.75万元,主要用于来访人员、考察调研人员接待3批次,累计42人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为19.24万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。比2023年度减少17.20万元,下降47.20%,主要原因是厉行节约。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额45.25万元。其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.25万元。授予中小企业合同金额45.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额45.25万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,湖州市吴兴区妇女联合会本级共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区妇女联合会组织2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目4个,二级项目6个,共涉及资金90.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年部门整体支出绩效自评结果为优。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。


2.单位决算中项目绩效自评结果。

湖州市吴兴区妇女联合会随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,组织宣传工作和省妇女儿童发展专项绩效自评具体情况如下:

组织宣传工作绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为13.35万元,执行数为13.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有序顺利开展开展三八节纪念活动和六一节慰问活动;二是保障公众号常态运营,并完成全年对外宣传展示;三是举办全区各级妇联执委培训班。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


项目支出绩效自评表

2024年度)

 

项目名称

组织宣传工作

主管部门

225-区妇联

预算单位

225001-湖州市吴兴区妇女联合会

 

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

13.35

13.35

13.35

0

100.00%

一般公共预算资金

13.35

13.35

13.35

0

100.00%

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

开展好三八节大型纪念活动1场,在六一节前,开展系

 

 

列开展好三八节大型纪念活动1场,在六一节前,开展系列慰

 

 

目标偏离原因分析


 

 

整改措施及建议


 

 

其他需说明的问题


 

 

 

 

 

 

 

绩效指

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

 

产出指标(90.00分)

数量指标(60.00分)

开展三八节纪念大型系列活动

=1

1

25.00

25.00


六一节走访学校

≥4

11

20.00

20.00


打造阵地

≥2

2

15.00

15.00


质量指标(0





0


时效指标(30.00分)

公众号常态运营,并完成全年对外宣传展示

当年

15.00

15.00


举办全区各级妇联执委培训班

当年

15.00

15.00


成本指标(0





0


 

效益指标(10.00分)

经济效益(0





0


社会效益

活动群众参与面

扩大

10.00

10.00


生态效益(0





0


可持续影响

(0分)





0


满意度指标

(0分)

服务对象满意度(0分)





0


总分

100

100


 

自评结论

 

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分“差”。

 


省妇女儿童发展专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成省妇儿发展示范项目并开展绩效;二是新增规范化婚姻家庭纠纷调解工作室7个;三是提升儿童友好城市建设知晓率和妇儿驿站覆盖率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

项目名称

省妇女儿童发展专项

主管部门

225-区妇联

预算单位

225001-湖州市吴兴区妇女联合会

 

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

38

38

38

0

100.00%

一般公共预算资金

38

38

38

0

100.00%

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

根据《浙江省财政厅关干提前下达2024年妇女童发展专

 

 

根据《浙江省财政厅关干提前下达2024年妇女童发展专项资

 

 

目标偏离原因分析


 

 

整改措施及建议


 

 

其他需说明的问题


 

 

 

 

 

 

绩效指

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

产出指标(72.00分)

数量指标(52.00分)

妇女儿童综合服务驿站

=7

7

14.00

14.00


新增规范化婚姻家庭纠纷调解工作室

=9

9

18.00

18.00


排摸儿童友好基本单元

≥10

10

20.00

20.00


质量指标(0





0


时效指标(20.00分)

完成省妇儿发展示范项目并开展绩效

12月底前

20.00

20.00


成本指标(0





0


 

效益指标(28.00分)

经济效益(0





0


社会效益(0





0


生态效益(0





0


可持续影响(28.00分)

儿童友好城市建设知晓率

提高

10.00

10.00


妇儿驿站覆盖率

全面

18.00

18.00


满意度指标

(0分)

服务对象满意度(0分)





0


总分

100

100


 

自评结论

 

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

 

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之

外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位的项目支出。

19.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位退休人员的养老金支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位基本养老保险缴费经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位职业年金缴费经费。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

27.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。


五、附件

 

(一)2024年度项目支出绩效自评结果

(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)


 

 

 

绩效自评汇总表

主管部门(盖章):2024年度)单位:万元

 

 

 

预算单位

 

项目名称

资金执行情况

项目完成情况

 

年初预算

预算资

金调整

 

决算数

执行

绩效目标是否完成

存在问题

 

改进措施

 

绩效自评得分

1

吴兴区妇联

美丽庭院创建工作

3.5

3.5

3.5

100%


100


2

吴兴区妇联

妇女儿童家庭工作

14

14

14

100%


100


3

吴兴区妇联

妇女儿童活动中心运营

16.6

16.6

16.6

100%


100


4

吴兴区妇联

省妇女儿童发展专项

38

38

38

100%


100


5

吴兴区妇联

组织宣传工作

13.35

13.35

13.35

100%


100


6

吴兴区妇联

家庭教育工作

5

5

5

100%


100


开展绩效自评项目合计

90.45

90.45

90.45

100%


 


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