| 索 引 号: | 330502000000/2025-1010304397 | 成文日期: | 2025-09-29 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 朝阳街道 |
目 录
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成;
2.制定街道、社区发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况;
3.负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展;
4.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;
5.参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作;
6.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;
7.负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛,指导监察劳动和社会保障工作;
8.加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作;
9.开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育。组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明;
10.指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求;
从预算单位构成看,湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)部门决算包括:街道本级决算、1个下属事业单位决算。
纳入湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处本级街道本级决算
2.湖州市吴兴区朝阳街道综合服务中心
公开01表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,306.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,099.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 119.53 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 7.50 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 147.43 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 5.11 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,764.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.21 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,190.47 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 38.51 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1.20 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 43.66 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 49.23 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,426.49 | 本年支出合计 | 58 | 4,426.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,426.49 | 总 计 | 62 | 4,426.49 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,426.49 | 4,426.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处 | 3,783.52 | 3,783.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区朝阳街道综合服务中心 | 642.97 | 642.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,426.49 | 4,426.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,099.52 | 1,099.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,086.18 | 1,086.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,028.03 | 1,028.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 56.15 | 56.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6.86 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 147.43 | 147.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 144.43 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,764.64 | 1,764.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,483.94 | 1,483.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,367.28 | 1,367.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 116.66 | 116.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 71.04 | 71.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.21 | 79.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.71 | 66.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,190.47 | 1,190.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 831.13 | 831.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.13 | 831.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 282.04 | 282.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 282.04 | 282.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.30 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.30 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,426.49 | 2,966.42 | 1,460.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处 | 3,783.52 | 2,323.45 | 1,460.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区朝阳街道综合服务中心 | 642.97 | 642.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,426.49 | 2,966.42 | 1,460.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,099.52 | 1,028.03 | 71.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,086.18 | 1,028.03 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,028.03 | 1,028.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 56.15 | 0.00 | 56.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 147.43 | 0.00 | 147.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 144.43 | 0.00 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 144.43 | 0.00 | 144.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,764.64 | 1,316.61 | 448.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,483.94 | 1,123.98 | 359.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,367.28 | 1,123.98 | 243.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 116.66 | 0.00 | 116.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 71.04 | 0.00 | 71.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 62.04 | 0.00 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.21 | 66.71 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.71 | 66.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,190.47 | 555.07 | 635.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 831.13 | 555.07 | 276.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.13 | 555.07 | 276.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 282.04 | 0.00 | 282.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 282.04 | 0.00 | 282.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.30 | 0.00 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.30 | 0.00 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.66 | 0.00 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 38.66 | 0.00 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 38.66 | 0.00 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 49.23 | 0.00 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 49.23 | 0.00 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 49.23 | 0.00 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,306.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,099.52 | 1,099.52 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 119.53 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 147.43 | 147.43 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,764.64 | 1,764.64 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.21 | 79.21 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,190.47 | 1,120.17 | 70.30 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 38.51 | 38.51 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 49.23 | 0.00 | 49.23 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,426.49 | 本年支出合计 | 59 | 4,426.49 | 4,306.96 | 119.53 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,426.49 | 总 计 | 64 | 4,426.49 | 4,306.96 | 119.53 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,306.96 | 2,966.42 | 1,340.54 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,099.52 | 1,028.03 | 71.49 | ||
20101 | 人大事务 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | ||
2010108 | 代表工作 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,086.18 | 1,028.03 | 58.15 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,028.03 | 1,028.03 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 56.15 | 0.00 | 56.15 | ||
20132 | 组织事务 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | ||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | ||
20406 | 司法 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||
206 | 科学技术支出 | 147.43 | 0.00 | 147.43 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 144.43 | 0.00 | 144.43 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 144.43 | 0.00 | 144.43 | ||
20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,764.64 | 1,316.61 | 448.04 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,483.94 | 1,123.98 | 359.96 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,367.28 | 1,123.98 | 243.30 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 116.66 | 0.00 | 116.66 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.99 | 69.99 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 71.04 | 0.00 | 71.04 | ||
2081002 | 老年福利 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 62.04 | 0.00 | 62.04 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | ||
20825 | 其他生活救助 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 15.95 | 0.00 | 15.95 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.21 | 66.71 | 12.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 66.71 | 66.71 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.16 | 28.16 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,120.17 | 555.07 | 565.10 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 831.13 | 555.07 | 276.06 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 831.13 | 555.07 | 276.06 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 282.04 | 0.00 | 282.04 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 282.04 | 0.00 | 282.04 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
213 | 农林水支出 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | ||
21303 | 水利 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 38.51 | 0.00 | 38.51 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.66 | 0.00 | 43.66 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 38.66 | 0.00 | 38.66 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 38.66 | 0.00 | 38.66 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,696.69 | 302 | 商品和服务支出 | 173.41 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 149.68 | 30201 | 办公费 | 18.45 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 98.92 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
30103 | 奖金 | 578.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 59.27 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
30107 | 绩效工资 | 88.96 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.99 | 30206 | 电费 | 15.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 30207 | 邮电费 | 8.26 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.38 | 30211 | 差旅费 | 6.12 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 115.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 7.10 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,419.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 94.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 69.38 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.74 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 5.10 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.44 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 79.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,791.01 | 公用经费合计 | 175.41 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 119.53 | 119.53 | 0.00 | 119.53 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 70.30 | 70.30 | 0.00 | 70.30 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 70.30 | 70.30 | 0.00 | 70.30 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 70.30 | 70.30 | 0.00 | 70.30 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 49.23 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 49.23 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 49.23 | 49.23 | 0.00 | 49.23 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.06 | 1.06 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 1.06 | 1.06 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2024年度收入总计4426.49万元,支出总计4426.49万元。与2023年度相比,各减少1317.60万元,下降22.94%,主要原因是2024年减少了人才平台经费、人才服务经费、市场化引才经费,消防经费等多个项目经费,年终奉行节约,又压减物业管理水平提升、垃圾分类工作提升等多个项目。
本年收入合计4426.49万元,包括:财政拨款收入4426.49万元(其中:一般公共预算4306.96万元,政府性基金预算119.53万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计4426.49万元,其中:基本支出2966.42万元,占67.02%;项目支出1460.07万元,占32.98%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计4426.49万元,支出总计4426.49万元,与2023年相比,各减少1261.58万元,下降22.18%,主要原因是2024年减少了人才平台经费、人才服务经费、市场化引才经费,消防经费等多个项目,奉行节约,还压减物业管理水平提升、垃圾分类工作提升等多个项目。
财政拨款支出年初预算数3272.18万元,完成年初预算的135.28%,主要原因是年初未做预算,后期追加物业管理水平、垃圾分类工作提升等多个项目。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4306.96万元,占本年支出合计的97.30%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1263.90 万元,下降22.69%,主要原因是2024年减少了人才平台经费、人才服务经费、市场化引才经费,消防经费等多个项目,奉行节约,还压减物业管理水平提升、垃圾分类工作提升等多个项目。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4306.96万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出1099.52万元,占25.53%。公共安全支出(类)支出7.50万元,占0.17%。科学技术支出(类)支出147.43万元,占3.42%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出5.11万元,占0.12%。社会保障和就业支出(类)支出1764.64万元,占40.97%。卫生健康支出(类)支出79.21万元,占1.84%。城乡社区支出(类)支出1120.17万元,占26.01%。农林水支出(类)支出38.51万元,占0.89%。商业服务业等支出(类)支出1.20万元,占0.03%。灾害防治及应急管理支出(类)支出43.66万元,占1.01%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3209.38万元,支出决算为4306.96万元,完成年初预算的134.20%,主要原因是后期增加了物业管理水平提升、幸福邻里中心专项经费、垃圾分类工作提升等多个项目资金,年初未做预算。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.48万元,决算数大于预算数的主要原因是后期追加街道人大政协工作经费,年初未做预算。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为965.77万元,支出决算为1028.03万元,完成年初预算的106.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算合理开支,决算数与预算数保持一致。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为56.15万元,支出决算为56.15万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算合理开支,决算数与预算数保持一致。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加组织经费。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.86万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加组织经费0.5万元、两新党建专项经费0.36万元。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加文艺团队及文艺作品扶持奖励。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加市场主体监管专项。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算合理开支,决算数与预算数保持一致。
公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为4.50万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的144.44%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加司法救助2万元。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0.00万元,支出决算为144.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加大学生招引经费
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算合理开支,决算数与预算数保持一致。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.11万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加城市书房运维补助。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为1240.75万元,支出决算为1367.28万元,完成年初预算的110.20%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追击幸福邻里中心专项经费、社会工作站专项经费等。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为116.66万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追击幸福邻里中心专项经费、社区经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为48.96万元,支出决算为47.44万元,完成年初预算的96.90%,决算数小于预算数的主要原因是正常调整、变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为22.28万元,支出决算为21.94万元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是正常调整、变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为68.14万元,支出决算为69.99万元,完成年初预算的102.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为34.07万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的102.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员职业年金调整。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为18.26万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期退休人员死亡,追加死亡抚恤金。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0.00万元,支出决算为9.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加养老服务体系建设专项。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为62.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加养老服务体系建设专项。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加其他残疾人事业经费。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加其他残疾人事业经费。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为15.95万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加社会救助经办机构以奖代补、社会救助体系建设经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为43.94万元,支出决算为38.55万元,完成年初预算的87.73%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗保险等正常调整、变动
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为39.17万元,支出决算为28.16万元,完成年初预算的71.90%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗保险等正常调整、变动
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加丙肝病人费用。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为629.67万元,支出决算为831.13万元,完成年初预算的132.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加物业管理水平提升、既有住宅加装电梯补助、小区环境提升攻坚等。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为50.00万元,支出决算为282.04万元,完成年初预算的564.07%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加垃圾分类工作提升。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加垃圾分类工作提升。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为38.51万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加中心城区河道保洁项目。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加新经济新业态促消费专项资金。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加综合减灾示范社区创建补助资金。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为38.66万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加民生实事项目飞线治理专项资金。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2966.42万元,其中:
人员经费2791.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费175.41万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出119.53万元,占本年支出合计的2.70%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加12.32万元,增长11.49%,主要原因是2024年减少全民健身专项资金、城乡社区建设经费,增加既有住宅加装电梯补助、城乡社区建设管理经费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出119.53万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)支出70.30万元,占58.82%。其他支出(类)支出49.23万元,占41.18%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为62.80万元,支出决算为119.53万元,完成年初预算的190.33%,主要原因是年初未做预算,后期追加既有住宅加装电梯补助、城乡社区建设管理经费、老年人福利补贴。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为62.80万元,支出决算为70.30万元,完成年初预算的111.94%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加既有住宅加装电梯补助。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为49.23万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,后期追加城乡社区建设管理经费、老年人福利补贴。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是为节约开支,廉洁办公,年中调整预算金额,决算数与预算数保持一致。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是预算与费用无变动。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,减少1.41万元,下降100.00%,主要原因是节约开支,杜绝浪费,廉洁办公。公务接待费支出决算为1.06万元,占100.00%。与2023年度相比,减少0.04万元,下降3.59%,主要原因是节约开支,杜绝浪费,廉洁办公。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是安排上收一级,分别由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度,压缩经费总量,统一计划安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为车改单位,无车辆。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为车改单位,无需购买车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为车改单位,无车辆。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待4批次,累计90人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是为节约开支,调整预算数。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出1.06万元,主要用于黄土地计划浙大学生暑期实践住宿,云和县凤凰街道、重庆白涛街道等参观交流。接待4批次,累计90人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为98.37万元,支出决算为96.08万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支,廉洁办公,杜绝浪费 。比2023年度减少35.74万元,下降27.12%,主要原因是节约开支,廉洁办公 。
2024年度政府采购支出总额513.90万元。其中:政府采购货物支出13.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出499.96万元。授予中小企业合同金额510.70万元,占政府采购支出总额的99.38%,其中:授予小微企业合同金额503.31万元,占授予中小企业合同金额的98.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.01%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.91%。
截至2024年12月31日,湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处本级及所属各事业单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目2个,二级项目13个,共涉及资金263.93万元,占一般公共预算项目支出总额的19.69%
组织对美丽小区创建经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金62.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的52.54%。
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“平安吴兴和社会治安综合治理经费” 及“ 美丽小区创建经费”绩效自评具体情况如下:
平安吴兴和社会治安综合治理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为24.15万元,执行数为24.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:巩固街道社会治理中心建设,督促辖区网格工作,全面深化全科网格建设,开展平安三率、反邪教、禁毒、法律法规宣传活动,聘请法律顾问、开展信访维稳,创建平安街道、平安社区。发现的问题及原因:一是由于维稳的不稳定性,开支较大,会出现资金不足的情况。下一步改进措施:一是做好街道维稳工作;二是控制好预算成本,节约资源。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 平安吴兴和社会治安综合治理经费 | ||||||||
主管部门 | 236-朝阳街道 | 预算单位 | 236001-湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一般公共预算资金 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1、定期开展大型平安宣传活动,每年不少于2次。 2、全面深化全科网格片区建设,抓好网格员日常工作稳步推进,专职网格员每天巡查4小时以上并按规定上报检查信息,每天不少于2次。3.做好平安三率工作,各类平安三率宣传活动每年不少于2次。4、确保辖区安全,做好普法宣传,创建平安街道成功率95%以上。5、 力争信访先进单位1个。6、 维护社会稳定,保障经济社会持续健康发展。 | 1、开展2次大型平安宣传活动。 2、全面深化全科网格片区建设,抓好网格员日常工作稳步推进,专职网格员每天巡查4小时以上并按规定上报检查信息,每天不少于2次。3.做好平安三率工作,各类平安三率宣传活动4次。4、确保辖区安全,做好普法宣传,创成平安街道。5、 全区信访工作先进,接诉即办接诉即办工作全区领先。6、 维护社会稳定,保障经济社会持续健康发展。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无目标偏离 | ||||||||
整改措施及建议 | 无整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(30.00分) | 每年定期开展大型平安宣传活动 | ≥2次 | 每年定期开展大型平安宣传活动,在全国宪法日、禁毒宣传日等重要节点,开展大型宣传活动2次 | 10.00 | 10.00 | 无 | ||
专职网格员每天巡查4小时并按规定上报检查信息 | ≥2次 | 网格员每人每月完成网格规定工作且上报信息5次 | 10.00 | 10.00 | 无 | ||||
平安三率各类宣传活动 | ≥2次 | 每季度在重点社区开展1次集中平安三率大型宣传活动,全年一共开展4次。 | 10.00 | 10.00 | 无 | ||||
质量指标(30.00分) | 全科网格建设,信访先进单位 | 全面深化全科网格建设,力争信访先进单位 | 深入开展平安创建,提高网格建设水平,全面提升信访满意度,争创信访先进单位。 | 15.00 | 15.00 | 无 | |||
确保辖区安全,做好普法宣传,创建平安街道 | ≥95% | 抓好平安宣传、扩大普法宣传面,平安街道年度指标达到95%,确保创建成功。 | 15.00 | 15.00 | 无 | ||||
时效指标(0分) | 无 | ||||||||
成本指标(0分) | 无 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(10.00分) | 社会稳定带动经济发展 | 社会稳定,无大型维稳事件,经济建设稳定发展 | 辖区社会面平稳,无重大维稳事件,经济发展平稳。 | 10.00 | 10.00 | 无 | ||
社会效益(10.00分) | 维护社会稳定 | 通过专职网格长巡查走访掌握第一手信息,维护社会稳定 | 发挥网格工作优势,掌握动态信息,维护社会稳定,辖区全年未发生平安类重大事件。 | 10.00 | 10.00 | 无 | |||
生态效益(0分) | 无 | ||||||||
可持续影响(10.00分) | 深化全科网格片区建设 | ≥95% | 全域40个网格开展全科网格工作实现100%全覆盖 | 10.00 | 10.00 | 无 | |||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 满意度 | ≥95% | 围绕平安朝阳建设,提升工作水平,确保群众满意度达95% | 10.00 | 10.00 | 无 | ||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
“美丽小区创建经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优”。项目全年预算数为62.8万元,执行数为62.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2024年完成朝阳街道2个市级美丽小区项目建设,从基础设施、小区美化、健身休闲等方面提升小区品质,最终红丰四五村和朝阳里美丽小区创建成功,通过验收。红丰四五村被评为示范美丽小区。环境综合整治到位,提升了群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 美丽小区创建经费 | ||||||||
主管部门 | 236-朝阳街道 | 预算单位 | 236001-湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
政府性基金预算资金 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
紧紧围绕工作目标,有计划、抓重点,全面推进美丽小区创建,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。1.完成2个市级美丽小区创建,红丰四五村和朝阳里美丽小区创建,通过验收。红丰四五村被评为示范美丽小区。2.完成省、市级媒体宣传3次,2023年2月已在湖州日报等市级媒体进行公示。3.基础设施得到改善,修缮和改造2个小区基础设施,环境综合整治到位。4.规范履行合同约定,按照审计后金额支付剩余尾款,红丰四五村30.9万元、朝阳里31.9万元。5.提升群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。6.通过美丽小区满意度测评,满意度达到80%。 | 2024年完成朝阳街道美丽小区项目建设,从基础设施、小区美化、健身休闲等方面提升小区品质,收到居民的认同和肯定。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无目标偏离 | ||||||||
整改措施及建议 | 无整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(20.00分) | 完成市级美丽小区创建。 | ≥1个 | 完成红丰四五村和朝阳里2个小区美丽小区创建。 | 10.00 | 10 | 无 | ||
完成省、市级媒体宣传 | ≥3次 | 完成省、市级媒体宣传3次,湖州日报、南太湖号等市级媒体进行公示。 | 10.00 | 10 | 无 | ||||
质量指标(20.00分) | 环境整合常态化 | 创建小区环境综合整治到位。 | 创建小区每月完成1次综合环境整治,提升小区环境水平。 | 10.00 | 10 | 无 | |||
基础设施得到改善 | 修缮和改造小区基础设施 | 红丰四五村:对红丰二路主路段进行整修美化,对孝文化公园进行重点美化修缮等;朝阳里小区:增加2处电动自行车充电桩、小区绿化提升等。 | 10.00 | 9 | 无 | ||||
时效指标(10.00分) | 规范履行合同约定 | 费用支付符合合同规定。 | 费用支付按照合同约定执行。 | 10.00 | 10 | 无 | |||
成本指标(0分) | 0 | 无 | |||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | 无 | ||||||
社会效益(20.00分) | 提升群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。 | 有所提升 | 小区基础设施完善,整体环境提升,有效提升群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。 | 10.00 | 9 | 无 | |||
促进小区管理提升 | 有所提升 | 创建“红色物业”,深化党建引领,强化物业、业委会、社区三方协同,提升小区治理水平。 | 10.00 | 9 | 无 | ||||
生态效益(0分) | 0 | 无 | |||||||
可持续影响(20.00分) | 通过美丽小区满意度测评 | ≥80% | 美丽小区满意度测评达95% | 10.00 | 9 | 无 | |||
通过文明城市各项测评 | ≥95% | 文明城市各项测评达98% | 10.00 | 9 | 无 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 小区居民满意度 | ≥80% | 小区居民满意度达96% | 10.00 | 9 | 无 | ||
总 分 | 100 | 94 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):反映用于政府参事事务方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
20.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
21.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
23.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
24.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
30.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
31.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
33.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
34.社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。
35.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
38.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于财政用于计划生育管理事务方面的支出。
40.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
41.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
42.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
43.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
44.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
45.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
46.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
47.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。
48.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
49.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
50.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
51.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
52.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
53.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
54.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
55.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
56.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
绩效自评汇总表
主管部门:朝阳街道办事处 ( 2024年度) 单位:万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 朝阳街道 | 科普经费 | 3 | 3 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
2 | 朝阳街道 | 老社区消防安全巡查及维护经费 | 21 | 21 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 99.5 | ||
3 | 朝阳街道 | 街道人大政协工作经费 | 2 | 2 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
4 | 朝阳街道 | 食堂运行经费 | 30 | 30 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 99 | ||
5 | 朝阳街道 | 文化朝阳创建经费 | 2 | 2 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
6 | 朝阳街道 | 人武经费 | 3 | 3 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 97 | ||
7 | 朝阳街道 | 平安吴兴和社会治安综合治理经费 | 24.15 | 24.15 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
8 | 朝阳街道 | 环境整治及文明宣传经费 | 50 | 50 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 99 | 2024年只安排2次市测 | |
9 | 朝阳街道 | 中心城区街道村居法律顾问补贴 | 4.5 | 4.5 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
10 | 朝阳街道 | 人民调解以奖代补奖励经费 | 1 | 1 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
11 | 朝阳街道 | 化解四类电气火灾风险专项攻坚提升行动经费 | 18.24 | 3.49 | 19.14% | 完成 | 无 | 无 | 99.5 | 电费补贴无法预估 | |
12 | 朝阳街道 | 餐饮油烟在线监测服务费 | 3.024 | 3.024 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 96 | ||
13 | 朝阳街道 | 美丽小区创建经费 | 62.8 | 62.8 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 94 | ||
14 | 朝阳街道 | 城乡基层党建专项 | 116.765 | 116.765 | 100% | 完成 | 无 | 无 | 100 | ||
开展绩效自评项目合计 | 341.479 | 326.729 | |||||||||