| 索 引 号: | 330502000000/2025-1010304298 | 成文日期: | 2025-09-29 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 红丰西塘社区 |
目 录
1.强化党的领导。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。加强街道、社区的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,推进全面从严治党。领导工会、共青团、妇联等群团工作。
2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。加强精神文明建设,组织群众性文化、体育、科普活动等各类活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。
3.推进区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划。优化营商环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好经济设计、采集企业信息、促进项目发展、服务辖区企业、优化投资环境等工作。负责管理街道财务,指导、监督、协调社区的财务工作。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实辖区内的人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。
5.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作,负责辖区内市容市貌、环境卫生、保洁、绿化等工作,推进城市精细化管理。配合推进城市有机更新,按规定权限和程序,协助市、区相关职能部门做好城区规划、城市建设、物业管理和土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。
6.统筹专业管理。组织开展综合行政执法工作,统筹管理派驻在辖区的专业执法力量,促进市场监管、生态环境、消防安全管理,协助做好监督检查等事中事后监管工作。
7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全和应急管理等相关工作。处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
8.领导基层自治。领导社区居委会、业委会建设,组织社区居民和单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治、数治“四治”融合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
从预算单位构成看,本单位内设:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处内设7个综合性办公室:综合信息指挥室(挂党政综合办公室牌子)、党建综合办公室(挂人大工作办公室牌子)、发展服务办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、应急消防管理站。
公开01表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,560.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,328.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 53.36 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 323.98 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 12.80 |
八、其他收入 | 8 | 139.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,276.23 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 39.45 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 11.76 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 655.79 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 55.35 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 35.53 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 7.50 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,753.59 | 本年支出合计 | 58 | 3,753.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总 计 | 31 | 3,753.59 | 总 计 | 62 | 3,753.59 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,753.59 | 3,614.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.50 |
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 | 3,753.59 | 3,614.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.50 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,753.59 | 3,614.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,328.20 | 1,307.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | ||
20101 | 人大事务 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,311.52 | 1,291.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,249.33 | 1,248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2010309 | 参事事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60.20 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 323.98 | 323.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 321.98 | 321.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 321.98 | 321.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,276.23 | 1,276.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,076.64 | 1,076.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 983.25 | 983.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 93.39 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.53 | 120.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.51 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 51.32 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 51.32 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 655.79 | 536.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 358.28 | 239.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 358.28 | 239.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 244.65 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 244.65 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,753.59 | 2,299.89 | 1,453.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 | 3,753.59 | 2,299.89 | 1,453.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,753.59 | 2,299.89 | 1,453.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,328.20 | 1,249.33 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,311.52 | 1,249.33 | 62.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,249.33 | 1,249.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 323.98 | 0.00 | 323.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 321.98 | 0.00 | 321.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 321.98 | 0.00 | 321.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,276.23 | 1,011.11 | 265.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,076.64 | 873.84 | 202.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 983.25 | 873.84 | 109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 93.39 | 0.00 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.53 | 120.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.51 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 51.32 | 0.00 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 51.32 | 0.00 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 655.79 | 0.00 | 655.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 358.28 | 0.00 | 358.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 358.28 | 0.00 | 358.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 244.65 | 0.00 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 244.65 | 0.00 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.86 | 0.00 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.86 | 0.00 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 55.35 | 0.00 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 55.35 | 0.00 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.35 | 0.00 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.53 | 0.00 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.53 | 0.00 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.53 | 0.00 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,560.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,307.70 | 1,307.70 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 53.36 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 323.98 | 323.98 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,276.23 | 1,276.23 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 536.79 | 490.93 | 45.86 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,614.09 | 本年支出合计 | 59 | 3,614.09 | 3,560.73 | 53.36 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总 计 | 32 | 3,614.09 | 总 计 | 64 | 3,614.09 | 3,560.73 | 53.36 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
公开07表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,560.73 | 2,299.39 | 1,261.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,307.70 | 1,248.83 | 58.88 | ||
20101 | 人大事务 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,291.02 | 1,248.83 | 42.20 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,248.83 | 1,248.83 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.20 | 0.00 | 40.20 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
20132 | 组织事务 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20406 | 司法 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 323.98 | 0.00 | 323.98 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 321.98 | 0.00 | 321.98 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 321.98 | 0.00 | 321.98 | ||
20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | ||
20701 | 文化和旅游 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,276.23 | 1,011.11 | 265.12 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,076.64 | 873.84 | 202.80 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 983.25 | 873.84 | 109.41 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 93.39 | 0.00 | 93.39 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.53 | 120.53 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 32.76 | 32.76 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.51 | 58.51 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 51.32 | 0.00 | 51.32 | ||
2081006 | 养老服务 | 51.32 | 0.00 | 51.32 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
20825 | 其他生活救助 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | ||
212 | 城乡社区支出 | 490.93 | 0.00 | 490.93 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 239.28 | 0.00 | 239.28 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 239.28 | 0.00 | 239.28 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 244.65 | 0.00 | 244.65 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 244.65 | 0.00 | 244.65 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
213 | 农林水支出 | 55.35 | 0.00 | 55.35 | ||
21303 | 水利 | 55.35 | 0.00 | 55.35 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.35 | 0.00 | 55.35 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 35.53 | 0.00 | 35.53 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.53 | 0.00 | 35.53 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 35.53 | 0.00 | 35.53 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,076.18 | 302 | 商品和服务支出 | 168.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 104.89 | 30201 | 办公费 | 8.42 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 135.82 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.85 |
30103 | 奖金 | 455.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 42.53 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 2.85 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.51 | 30206 | 电费 | 20.55 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 29.26 | 30207 | 邮电费 | 11.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.63 | 30209 | 物业管理费 | 1.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.23 | 30211 | 差旅费 | 8.03 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 77.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 5.23 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.33 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,122.85 | 30214 | 租赁费 | 31.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 32.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.75 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.55 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 7.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
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|
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 2,128.55 | 公用经费合计 | 170.84 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 53.36 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 45.86 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 45.86 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 45.86 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
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注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级 |
| 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.23 | 5.23 |
1.因公出国(境)费用 | 5.23 | 5.23 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2024年度收入总计3753.59万元,支出总计3753.59万元。与2023年度相比,各减少1241.89万元,下降24.86%,主要原因是因工作需要,调整调整大学生招引经费,美丽小区创建经费、治气治水治土经费等。
本年收入合计3753.59万元,包括:财政拨款收入3614.09万元(其中:一般公共预算3560.73万元,政府性基金预算53.36万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计96.28%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入139.50万元,占收入合计3.72%。
本年支出合计3753.59万元,其中:基本支出2299.89万元,占61.27%;项目支出1453.70万元,占38.73%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计3614.09万元,支出总计3614.09万元,与2023年相比,各减少1305.64万元,下降26.54%,主要原因是因工作需要,调整大学生招引经费,美丽小区创建经费、治气治水治土经费等。
财政拨款支出年初预算数2598.71万元,完成年初预算的139.07%,主要原因是幸福邻里中心专项经费、养老服务体系建设专项、物业管理水平专项、垃圾分类工作提升等上级拨款项目调整,支出数增加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3560.73万元,占本年支出合计的94.86%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1180.67万元,下降24.90%,主要原因是因工作需要,调整大学生招引经费,美丽小区创建经费、治气治水治土经费等。。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3560.73万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出1307.70万元,占36.73%。公共安全支出(类)支出4.00万元,占0.11%。科学技术支出(类)支出323.98万元,占9.10%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出12.80万元,占0.36%。社会保障和就业支出(类)支出1276.23万元,占35.84%。卫生健康支出(类)支出39.45万元,占1.11%。节能环保支出(类)支出11.76万元,占0.33%。城乡社区支出(类)支出490.93万元,占13.79%。农林水支出(类)支出55.35万元,占1.55%。商业服务业等支出(类)支出3.00万元,占0.08%。灾害防治及应急管理支出(类)支出35.53万元,占1.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2523.91万元,支出决算为3560.73万元,完成年初预算的141.08%,主要原因是幸福邻里中心专项经费、养老服务体系建设专项、物业管理水平专项、垃圾分类工作提升等上级拨款项目调整,支出数增加。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.61万元,决算数大于预算数的主要原因是追加人大代表经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1135.94万元,支出决算为1248.83万元,完成年初预算的109.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,工资福利调整。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是街道人大政协经费调整,支出减少。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为60.20万元,支出决算为40.20万元,完成年初预算的66.78%,决算数小于预算数的主要原因是食堂经费支出调整。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.50万元,决算数大于预算数的主要原因是追加妇女儿童综合服务驿站专项经费。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加组织经费。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.57万元,决算数大于预算数的主要原因是追加对两新党建补助。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加新时代文明实践示范所站建设经费。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加市场主体监管专项经费。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数一致,合理规划。
公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数一致,合理规划。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0.00万元,支出决算为321.98万元,决算数大于预算数的主要原因是追加大学生招引经费。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数一致,合理规划。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.80万元,决算数大于预算数的主要原因是追加基本公共文化服务、城市书房运维补助。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为947.78万元,支出决算为983.25万元,完成年初预算的103.74%,决算数大于预算数的主要原因是追加城乡基层党建专项、幸福邻里中心专项经费、社会工作站专项经费。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为93.39万元,决算数大于预算数的主要原因是追加城乡社区建设管理经费、社区经费、幸福邻里中心专项经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为32.76万元,支出决算为32.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数一致,合理规划。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为53.04万元,支出决算为58.51万元,完成年初预算的110.32%,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费金额增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为26.52万元,支出决算为29.26万元,完成年初预算的110.32%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费金额增加。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为16.75万元,决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为51.32万元,决算数大于预算数的主要原因是追加养老服务体系建设专项。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.09万元,决算数大于预算数的主要原因是追加其他残疾人事业经费。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元,决算数大于预算数的主要原因是追加其他残疾人事业经费。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.40万元,决算数大于预算数的主要原因是追加社会救助体系建设经费、社会救助经办机构以奖代补。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为42.88万元,支出决算为39.45万元,完成年初预算的92.00%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗保险缴费金额减少。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为11.76万元,决算数大于预算数的主要原因是追加治水治气治土经费。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为162.00万元,支出决算为239.28万元,完成年初预算的147.70%,决算数大于预算数的主要原因是追加美丽小区创建经费、物业管理水平提升、小区环境提升攻坚经费。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为54.78万元,支出决算为244.65万元,完成年初预算的446.58%,决算数大于预算数的主要原因是追加垃圾分类工作提升。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加垃圾分类工作提升。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为55.35万元,决算数大于预算数的主要原因是追加中心城区河道保洁项目。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加吴兴区新经济新业态发展专项资金。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为35.53万元,决算数大于预算数的主要原因是追加民生实事项目飞线治理专项资金。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2299.39万元,其中:
人员经费2128.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费170.84万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出53.36万元,占本年支出合计的1.42%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少124.98万元,下降70.08%,主要原因是因工作需要调整美丽小区创建经费、老年人福利补贴。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出53.36万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)支出45.86万元,占85.95%。其他支出(类)支出7.50万元,占14.05%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为74.80万元,支出决算为53.36万元,完成年初预算的71.34%,主要原因是美丽小区创建经费、老年人福利补贴项目调整,支出数减少其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为74.80万元,支出决算为45.86万元,完成年初预算的61.31%,决算数小于预算数的主要原因是美丽小区创建经费项目调整,支出数减少。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为7.50万元,决算数大于预算数的主要原因是追加老年人福利补贴。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为5.23万元,支出决算为5.23万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数一致,合理规划。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.23万元,占100.00%。与2023年度相比,增加5.23万元,增长100%,主要原因是1人随团赴南非、土耳其执行经贸洽谈任务。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,减少0.08万元,下降100.00%,主要原因是因车改,本单位无公务车辆公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,减少0.45万元,下降100.00%,主要原因是本年度无公务接待费用支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为5.23万元,支出决算为5.23万元,完成全年预算的100.00%,主要用于爱山街道办事处行政人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、保险费、公杂费等支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理规划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括住宿费、伙食补助费、国际旅费、保险费、公杂费等。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是因车改,本单位无公务车辆。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是因车改,本单位无公务车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是因车改,本单位无公务车辆。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为170.84万元,支出决算为170.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是加强内部管理,合理规划。比2023年度减少30.64万元,下降15.21%,主要原因是人员变动,公用经费调整。
2024年度政府采购支出总额19.05万元。其中:政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.34万元。授予中小企业合同金额19.05万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额19.05万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日,湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目2个,二级项目11个,共涉及资金256.14万元,占一般公共预算项目支出总额的20.31%
组织对2024年度美丽小区创建经费、老年人福利补贴等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金53.36万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中美丽小区创建经费项目和平安吴兴和社会治安综合治理经费项目项目绩效自评具体情况如下:
美丽小区创建经费项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优优。项目全年预算数为54.64万元,执行数为54.5万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况:一是全面完成小区环境综合整治工作;二是修缮和改造小区基础设施。
平安吴兴和社会治安综合治理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为10.2万元,执行数为10.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是打造商贸矛盾纠纷调解站,优化全科网络工作,网格力量下沉各社区;二是平安宣传(反邪教、禁毒、国家安全、平安三率、反诈)每月进行宣传,全年社会稳定;三是社会平安稳定,全年无重大安全事件。发现的问题及原因:辖区商圈多,服务性行业多,且人员密度、流动性高,治安环境复杂,易在“经济金融”“劳资纠纷”“电信诈骗”等方面失分。下一步改进措施:以平安专项行动为总抓手,深化“两个排查见底”行动,不断健全基层社会治理格局,做到社会治理有提升,社会治安有好转。。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):反映用于政府参事事务方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部部门的事务支出。
24.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
25.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
26.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
27.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
29.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
30.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
32.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
35.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
36.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
37.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
38.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
39、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。
40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
41.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
43.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
44.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
45.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
46.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
47.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
48.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
49.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。