索 引 号: 330502000000/2026-1010495346 成文日期: 2026-03-02
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 湖州市吴兴区人民政府
湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年单位预算
发布日期:2026-03-02 14:36:55

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2026年湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心单位预算安排情况说明

(一)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年收入预算情况说明

(三)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年支出预算情况说明
(四)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年一般公共预算拨款情况说明

(六)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心单位预算表

(一)2026年单位收支预算总表

(二)2026年单位收入预算总表

(三)2026年单位支出预算总表

(四)2026年单位财政拨款收支预算总表

(五)2026年单位一般公共预算支出表

(六)2026年单位一般公共预算基本支出表

(七)2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2026年单位政府性基金预算支出表

(九)2026年单位国有资本经营预算支出表

(十)2026年单位项目支出预算表

(十一)2026年单位项目支出绩效表

 

  

一、单位概况

(一)主要职能

1.承担办理党组织、行政审批和便民服务事项,负责中心窗口的日常运行管理,为企业法人、党员和居民群众办事提供服务等职责;

2.协助做好劳动就业、社会保障、卫生计生、文化体育、残联、民政等工作。

3.承担退役军人信息数据工作,为退役军人提高政策咨询、政策落实、困难帮扶以及承担来信来电来访接待等工作;

4.完成区政府交办的其他任务

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心预算包括:湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心单位预算

二、2026年湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心单位预算安排情况说明
  (一)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年收支总预算529.42万元。

(二)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年收入预算情况说明

湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年收入预算529.42万元,比上年执行数减少0.83万元,下0.16%,主要是人员减少

其中:一般公共预算拨款收入529.42万元(上年结转0.00万元),占100.0%。
  (三)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年支出预算情况说明
  湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年支出预算529.42万元,比上年执行数减少0.83万元,下0.16%,主要是人员减少

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出50.77万元、卫生健康支出32.79万元、城乡社区支出445.87万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出458.00万元,占86.5%;日常公用支出71.42万元,占13.5%。

年终结转结余0.00万元。

(四)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年财政拨款收支总预算529.42万元。收入包括:一般公共预算529.42万元;支出包括:社会保障和就业支出50.77万元、卫生健康支出32.79万元、城乡社区支出445.87万元。

(五)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年一般公共预算拨款529.42万元,比上年执行数减少0.83万元,下0.16%,主要是人员减少

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出50.77万元,占9.6%;卫生健康支出32.79万元,占6.2%;城乡社区支出445.87万元,占84.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)18.23万元。主要用于事业单位离退休干部职工工资支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.7万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.85万元。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)32.79万元。主要用于实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)445.87万元。主要用于街道下属事业单位在职人员和退休人员的基本支出。

    (六)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年一般公共预算基本支出529.42万元,其中:

人员支出458.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

日常公用支出71.42万元,主要包括:办公费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平

(八)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心2026年“三公”经费预算数为0.00万元,与上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2026年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平

2.公务接待费:2026年安排公务接待费预算0.00万元,与上年预算数持平

3.公务用车购置及运行维护费:2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至202512月31日,所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)”。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备

    3.预算绩效情况说明。

2026年湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计0个一级项目,涉及当年资金0.00万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评

4.委托业务费安排情况

2026年湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

7.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

 

 



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