索 引 号: 330502-1/2025-00019 成文日期: 2025-03-21
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 高新区管委会
湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年单位预算
发布日期:2025-03-21 09:58:17

湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年单位预算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2025年湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)单位预算安排情况说明

(一)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年收入预算情况说明

(三)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年支出预算情况说明
(四)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年一般公共预算拨款情况说明

(六)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)单位预算表

(一)2025年单位收支预算总表

(二)2025年单位收入预算总表

(三)2025年单位支出预算总表

(四)2025年单位财政拨款收支预算总表

(五)2025年单位一般公共预算支出表

(六)2025年单位一般公共预算基本支出表

(七)2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年单位政府性基金预算支出表

(九)2025年单位国有资本经营预算支出表

(十)2025年单位项目支出预算表

(十一)2025年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

一、单位概况

(一)主要职能

为本辖区群众提供便民服务,主要承担公共资源交易、公共管理。公用事业、教育卫生、民政残联等政务办事和便民服务事项办理工作,负责窗口的日常运行管理;协助做好宣传、教育、文化、体育、旅游市场建设工作。受托承担机关、事业单位社会保险基金的征缴工作;办理社会保险相关业务;负责退役军人信息采集、就业统计等,为其提供政策、咨询。落实、帮扶和承担信访工作;负责行政事业单位及村级财务集中核算,做好指导和监督工作等。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)包括湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)1个单位预算。

二、2025年湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)单位预算安排情况说明

(一)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出。湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年收支总预算976.91万元。

(二)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年收入预算情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年收入预算976.91万元,比上年执行数增加34.91万元,3.71%,主要是人员调整收入相应增加,上年度实行节约化办公,各项支出偏少。

其中:一般公共预算拨款收入540.00万元(上年结转0.00万元),占55.3%;其他收入436.91万元,占44.7%。(三)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年支出预算情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年支出预算976.91万元,比上年执行数增加34.91万元,增长3.71%,主要是人员变动调整后工资福利、商品服务以及个人家庭支出相应增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出878.60万元、社会保障和就业支出54.28万元、卫生健康支出44.03万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出791.21万元,占81.0%;日常公用支出185.70万元,占19.0%。

年终结转结余0.00万元。

(四)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年财政拨款收支总预算540.00万元。收入包括:一般公共预算540.00万元;支出包括:一般公共服务支出540.00万元。

(五)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年一般公共预算拨款540.00万元,比上年执行数增加40.00万元,增长8.00%,主要是人员调整预算相应增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出540.00万元,占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)540.00万元,主要用于事业运行支出。

    (六)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年一般公共预算基本支出540.00万元,其中:

人员支出540.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。

日常公用支出0.00万元。

(七)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年政府性基金预算支出情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)2025年“三公”经费预算数为0.00万元,比上年预算数增加减少0.00万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。

2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.00万元,与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)各单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备

    3.预算绩效情况说明。

2025年湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心(退役军人服务站)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计0个一级项目,涉及当年资金0.00万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“单位项目支出绩效表

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11..一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

2025年湖州吴兴高新技术产业园区便民服务中心预算公开报表