| 索 引 号: | 330502000000/2025-1010304275 | 成文日期: | 2025-09-29 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 湖东街道 |
湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2024年度单位决算
目 录
一、概况1
(一)单位职责1
(二)机构设置2
二、2024年度单位决算公开表3
2024年度收入支出决算总表3
2024年度收入决算表(分单位)5
2024年度收入决算表(分科目)6
2024年度支出决算表(分单位)11
2024年度支出决算表(分科目)12
2024年度财政拨款收入支出决算总表16
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表18
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表22
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表25
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表26
三、2024年度单位决算情况说明27
(一)收入支出决算总体情况说明27
(二)收入决算情况说明27
(三)支出决算情况说明27
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明27
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明28
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明33
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明33
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明34
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明34
(十)机关运行经费支出说明35
(十一)政府采购支出说明36
(十二)国有资产占有使用情况说明36
(十三)预算绩效情况说明36
四、名词解释37
五、附件43
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,突出政治功能,严格执行基层党组织建设各项制度,加强街道社区(村)基层服务型党组织建设,统筹推进街道社区(村)基层服务型党组织建设,统筹推进街道社区(村)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,提高城市基层党建工作整体效应。
2.推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市有机更新,服务辖区企业项目,优化投资营商环境,促进城市经济发展。负责管理街道财务,指导、监督协调社区(村)的财务工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。
4.实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能,实施辖区内相关行政事务的常态化管理。
5.统筹专业管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量,促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理,督促城市公用设施管理和社区物业管理,组织开展群众监督和社会监督。2
6.领导基层自治。领导居(村)民委会、业委会建设,加强政治引领和能力建设,组织居(村)民、单位、群众团体、社会组织参与社区(村)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
8.动员社员参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行“门前新三包”等社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区(村)发展服务。
9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
从预算单位构成看,从预算单位构成看,湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处部门决算包括:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处本级决算。
湖东街道办事处内设8个职能科室,即:综合信息指挥室(挂党政综合办公室牌子)、党建综合办公室(挂人大工作办公室牌子)、发展服务办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、财政所、应急消防管理站。
公开01表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,950.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,709.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.89 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
9.01 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,048.35 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
6,264.82 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
398.72 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
12.50 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,782.59 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
227.70 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.66 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.15 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
6.95 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
31.84 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
9,228.00 |
本年支出合计 |
58 |
9,228.00 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总 计 |
31 |
9,228.00 |
总 计 |
62 |
9,228.00 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
公开02表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
9,228.00 |
2,963.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,264.82 |
湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
9,228.00 |
2,963.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,264.82 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|||||||
公开03表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
9,228.00 |
2,963.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,264.82 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,709.54 |
2,223.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,486.13 |
||
20101 |
人大事务 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,667.13 |
2,181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,486.13 |
||
2010301 |
行政运行 |
4,515.78 |
2,181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,334.79 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
701.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701.34 |
||
2010303 |
机关服务 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.00 |
||
20132 |
组织事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20140 |
信访事务 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2014004 |
信访业务 |
33.85 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
国防支出 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.01 |
||
20399 |
其他国防支出 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.01 |
||
2039999 |
其他国防支出 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.01 |
||
204 |
公共安全支出 |
1,048.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,048.35 |
||
20402 |
公安 |
979.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
979.47 |
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
979.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
979.47 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
68.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.88 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
68.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.88 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
398.72 |
389.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.07 |
||
20802 |
民政管理事务 |
316.10 |
316.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
166.51 |
166.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
149.59 |
149.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081001 |
儿童福利 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081002 |
老年福利 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
13.55 |
13.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082501 |
其他城市生活救助 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.07 |
||
2082802 |
一般行政管理事务 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.07 |
||
210 |
卫生健康支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
医疗救助 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,782.59 |
207.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,575.41 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.04 |
107.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.84 |
107.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
95.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.06 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
95.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.06 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
375.20 |
74.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.76 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
375.20 |
74.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.76 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,191.40 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,179.40 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,191.40 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,179.40 |
||
213 |
农林水支出 |
227.70 |
90.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.85 |
||
21301 |
农业农村 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
206.83 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.85 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
206.83 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.85 |
||
21307 |
农村综合改革 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140110 |
公路和运输安全 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21502 |
制造业 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150299 |
其他制造业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21606 |
涉外发展服务支出 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||
公开04表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
9,228.00 |
4,523.95 |
4,704.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
9,228.00 |
4,523.95 |
4,704.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||
公开05表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
9,228.00 |
4,523.95 |
4,704.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
5,709.54 |
4,515.78 |
1,193.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
5,667.13 |
4,515.78 |
1,151.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
4,515.78 |
4,515.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
701.34 |
0.00 |
701.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010303 |
机关服务 |
450.00 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20140 |
信访事务 |
33.85 |
0.00 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2014004 |
信访业务 |
33.85 |
0.00 |
33.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
国防支出 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20399 |
其他国防支出 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2039999 |
其他国防支出 |
9.01 |
0.00 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
1,048.35 |
0.00 |
1,048.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
979.47 |
0.00 |
979.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
979.47 |
0.00 |
979.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
68.88 |
0.00 |
68.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
68.88 |
0.00 |
68.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
398.72 |
0.00 |
398.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
316.10 |
0.00 |
316.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
166.51 |
0.00 |
166.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
149.59 |
0.00 |
149.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20810 |
社会福利 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081001 |
儿童福利 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081002 |
老年福利 |
57.01 |
0.00 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20825 |
其他生活救助 |
13.55 |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082501 |
其他城市生活救助 |
8.55 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082802 |
一般行政管理事务 |
9.07 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
医疗救助 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,782.59 |
0.00 |
1,782.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.04 |
0.00 |
108.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.84 |
0.00 |
107.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
95.06 |
0.00 |
95.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
95.06 |
0.00 |
95.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
375.20 |
0.00 |
375.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
375.20 |
0.00 |
375.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,191.40 |
0.00 |
1,191.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,191.40 |
0.00 |
1,191.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
227.70 |
8.16 |
219.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
206.83 |
0.00 |
206.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
206.83 |
0.00 |
206.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140110 |
公路和运输安全 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21502 |
制造业 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150299 |
其他制造业支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21606 |
涉外发展服务支出 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||||
公开06表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,950.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,223.41 |
2,223.41 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.89 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
389.65 |
389.65 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
207.18 |
194.29 |
12.89 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
90.84 |
90.84 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,963.18 |
本年支出合计 |
59 |
2,963.18 |
2,950.28 |
12.89 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总 计 |
32 |
2,963.18 |
总 计 |
64 |
2,963.18 |
2,950.28 |
12.89 |
0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
公开07表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,950.28 |
2,189.16 |
761.12 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2,223.41 |
2,181.00 |
42.41 |
||
20101 |
人大事务 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
||
2010108 |
代表工作 |
4.06 |
0.00 |
4.06 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,181.00 |
2,181.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2,181.00 |
2,181.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
20140 |
信访事务 |
33.85 |
0.00 |
33.85 |
||
2014004 |
信访业务 |
33.85 |
0.00 |
33.85 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
389.65 |
0.00 |
389.65 |
||
20802 |
民政管理事务 |
316.10 |
0.00 |
316.10 |
||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
166.51 |
0.00 |
166.51 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
149.59 |
0.00 |
149.59 |
||
20810 |
社会福利 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
2081001 |
儿童福利 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
||
2081002 |
老年福利 |
57.01 |
0.00 |
57.01 |
||
20825 |
其他生活救助 |
13.55 |
0.00 |
13.55 |
||
2082501 |
其他城市生活救助 |
8.55 |
0.00 |
8.55 |
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
||
21013 |
医疗救助 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
||
212 |
城乡社区支出 |
194.29 |
0.00 |
194.29 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
107.84 |
0.00 |
107.84 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.84 |
0.00 |
107.84 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.44 |
0.00 |
74.44 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.44 |
0.00 |
74.44 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
213 |
农林水支出 |
90.84 |
8.16 |
82.68 |
||
21301 |
农业农村 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.70 |
0.00 |
12.70 |
||
21303 |
水利 |
69.98 |
0.00 |
69.98 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
69.98 |
0.00 |
69.98 |
||
21307 |
农村综合改革 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
||
21401 |
公路水路运输 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
||
2140110 |
公路和运输安全 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
||
21502 |
制造业 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
||
2150299 |
其他制造业支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
||
21606 |
涉外发展服务支出 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
||
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
公开08表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
2,187.60 |
302 |
商品和服务支出 |
1.56 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,022.33 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
78.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
925.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
24.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
75.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
61.69 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
2,187.60 |
公用经费合计 |
1.56 |
|||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
公开09表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
公开10表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 |
||
单位:湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处 |
|
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
“三公”经费支出合计 |
0.00 |
0.00 |
1.因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 |
0.00 |
0.00 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
3.公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
||
说明:本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出,故无相关数据。
2024年度收入总计9228.00万元,支出总计9228.00万元。与2023年度相比,各减少774.53万元,下降7.74%,主要原因是收入减少的原因是集体土地流转补偿费用及未来社区政策处理委托费较去年减少,且区财政局的财政拨款较去年也减少;支出减少的原因是根据区财政局的要求,压缩一般公共预算支出。
本年收入合计9228.00万元,包括:财政拨款收入2963.18万元(其中:一般公共预算2950.28万元,政府性基金预算12.89万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计32.11%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入6264.82万元,占收入合计67.89%。
本年支出合计9228.00万元,其中:基本支出4523.95万元,占49.02%;项目支出4704.05万元,占50.98%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计2963.18万元,支出总计2963.18万元,与2023年相比,各减少1436.51万元,下降32.65%,主要原因是收入减少的原因是集体土地流转补偿费用及未来社区政策处理委托费较去年减少,且区财政局的财政拨款较去年也减少;支出减少的原因是根据区财政局的要求,压缩一般公共预算支出。
财政拨款支出年初预算数0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是无此类情况。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2950.28万元,占本年支出合计的31.97%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1206.80万元,下降29.03%,主要原因是根据区财政局的要求,压缩一般公共预算支出。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2950.28万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出2223.41万元,占75.36%。社会保障和就业支出(类)支出389.65万元,占13.21%。卫生健康支出(类)支出12.50万元,占0.42%。城乡社区支出(类)支出194.29万元,占6.59%。农林水支出(类)支出90.84万元,占3.08%。交通运输支出(类)支出0.66万元,占0.02%。资源勘探工业信息等支出(类)支出0.15万元,占0.01%。商业服务业等支出(类)支出6.95万元,占0.24%。灾害防治及应急管理支出(类)支出31.84万元,占1.08%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为2950.28万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是人员增加以及在职人员社保基数调整。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.06万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2181.00万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为33.85万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为0.00万元,支出决算为166.51万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为149.59万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.99万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0.00万元,支出决算为57.01万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为8.55万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.50万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为107.84万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0.00万元,支出决算为74.44万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.00万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.70万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为69.98万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为8.16万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.66万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6.95万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为31.84万元,决算数大于预算数的主要原因是区财政局下拨相关工作经费,年初预算无安排。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2189.16万元,其中:
人员经费2187.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费1.56万元,主要包括:邮电费。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出12.89万元,占本年支出合计的0.14%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少219.71万元,下降94.46%,主要原因是2023年支出有国有土地使用权出让支出安排和彩票公益金支出安排,2024年没有。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出12.89万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出(类)支出12.89万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为12.89万元,主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款支出是残疾人奖补支出结转,年初无预算安排。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.89万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款支出是残疾人奖补支出结转,年初无预算安排。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算数的0.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本年无三公经费且无支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度,压减经费总量,统一计划安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本年无三公经费且无支出。公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是本年无三公经费且无支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年无三公经费且无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年无三公经费且无支出。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年无三公经费且无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本年无三公经费且无支出。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无三公经费且无支出。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费增加。比2023年度减少6.15万元,下降79.79%,主要原因是人员经费增加。
2024年度政府采购支出总额2295.16万元。其中:政府采购货物支出42.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2252.65万元。授予中小企业合同金额2295.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1147.58万元,占授予中小企业合同金额的50.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日,湖东街道办事处本级共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0
本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
本年无国有资本经营预算项目。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
无。
无。
无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的工作。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。
21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他组织事务(项):指反映各级政府基层党组织建设方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出;
23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指社区网格员工作经费和社工工资等方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指儿童福利院运营及上门服务等方面的支出。
26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指居家照料中心运营及养老上门服务等方面的支出。
27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他城市生活救助(项):指其他城市生活救助及养老机构方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他农村生活救助(项):指其他农村生活救助及养老机构方面的支出。
29.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指针对城乡医疗救助救援方面的支出。
30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
31.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指其他用于城乡环境卫生管理事务方面的支出。
32.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
33.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指用于其他农业农村支出管理相关项目建设方面的支出。
34.农林水支出(类)农业农村(款)其他水利支出(项):指用于 其他水利支出管理相关项目建设方面的支出。
35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于对村民委员会和村党支部的补助管理相关项目建设方面的支出。
36.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)指用于公路和运输安全管理相关项目建设方面的支出。
37.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)指用于其他制造业支出相关项目建设方面的支出。
38.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)指用于其他涉外发展服务相关项目建设方面的支出。
39.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)指用于其他灾害防治及应急管理相关项目建设方面的支出。
(一)2024年度项目支出绩效自评结果
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)