索 引 号: | 330502/2025-1222527 | 成文日期: | 2025-03-21 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区委统战部 |
区委统战部2025年部门预算
目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2025年区委统战部部门预算安排情况说明
(一)关于区委统战部2025年收支预算情况的总体说明
(二)关于区委统战部2025年收入预算情况说明
(三)关于区委统战部2025年支出预算情况说明
(四)关于区委统战部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于区委统战部2025年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于区委统战部2025年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于区委统战部2025年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于区委统战部2025年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于区委统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年区委统战部部门预算表
(一)2025年部门收支预算总表
(二)2025年部门收入预算总表
(三)2025年部门支出预算总表
(四)2025年部门财政拨款收支预算总表
(五)2025年部门一般公共预算支出表
(六)2025年部门一般公共预算基本支出表
(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2025年部门政府性基金预算支出表
(九)2025年部门国有资本经营预算支出表
(十)2025年部门项目支出预算表
(十一)2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家关于统一战线工作的各项方针、政策和法律、法规;了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议、各项统战工作的开展情况、主要经验和具体建议。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派加强自身建设;注意发现、选拔、培养党外代表性人士,协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐和安排工作。
3.负责联系宗教界和少数民族的代表人士,开展对宗教工作的调查研究,依法加强对宗教事务的管理,积极引导宗教与社会主义社会相适应。
4.负责港澳台及海外统战工作。加强与本地有关的港澳台同胞、海外侨胞、留学人员及其眷属、海外华侨社团的联系,积极开展经济文化交流活动,协助引进资金、技术、人才,更好地为经济建设和社会发展服务;做好定居台胞和台商、台湾学生的有关工作。维护华侨和归侨、侨眷的合法权益;动员各方面力量,最大限度地壮大爱国爱港爱澳和促进祖国完全统一的力量。
5.负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;联系、指导基层商会工作;调查研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况,积极做好“团结、教育、引导、服务”工作。
6.做好党外知识分子工作。反映情况,掌握政策,协调关系,举荐人才,重点联系和培养党外知识分子代表人士。
7.负责指导、协调、督查全区各级党组织、各有关部门的统战工作。
8.承办区委、区政府和上级统战部、台办、侨办、侨联、工商联等部门交办的其他工作。
9.贯彻执行并宣传民营企业的政策法规,提供有关信息咨询服务;
10.受理民营企业和民营经济人士投诉,为维护民营企业合法权益,与相关单位进行协调;
11.承担对工商联组织的教育培训和服务工作,建立民营经济的人才库,做好日常维护和管理工作;
12.开展商会文化和民营企业文化研究,弘扬吴商精神;
13.为民营有制企业开展区域间的合作与交流、开拓国内国际市场提供服务,为在外吴商回归创业发展提供协调服务;
14.完成上级交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,区委统战部预算包括:区委统战部本级预算和部属吴兴区民营经济服务中心单位预算。
二、2025年区委统战部部门预算安排情况说明
(一)关于区委统战部2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区委统战部2025年收支总预算654.24万元。
(二)关于区委统战部2025年收入预算情况说明
区委统战部2025年收入预算654.24万元,比上年执行数减少110.12万元,下降14.41%,主要是压缩了项目经费。
其中:一般公共预算拨款收入654.24万元(上年结转0.00万元),占100.0%。
(三)关于区委统战部2025年支出预算情况说明
区委统战部2025年支出预算654.24万元,比上年执行数减少110.12万元,下降14.41%,主要是压缩了项目经费。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出575.93万元、社会保障和就业支出53.54万元、卫生健康支出24.78万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出452.71万元,占69.2%;日常公用支出46.04万元,占7.0%;项目支出155.50万元,占23.8%。
年终结转结余0.00万元。
(四)关于区委统战部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
区委统战部2025年财政拨款收支总预算654.24万元。收入包括:一般公共预算654.24万元;支出包括:一般公共服务支出575.93万元、社会保障和就业支出53.54万元、卫生健康支出24.78万元。
(五)关于区委统战部2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
区委统战部2025年一般公共预算拨款654.24万元,比上年执行数减少110.12万元,下降14.41%,主要是压缩了项目经费。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出575.93万元,占88.0%;社会保障和就业支出53.54万元,占8.2%;卫生健康支出24.78万元,占3.8%;。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(民主党派及工商联事务)(项)101.86万元,主要用于我部下属事业单位民营经济服务中心的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2.00万元,主要用于民营经济服务中心活动培训支出。
(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(统战)(项)318.56万元,主要用于本级单位的基本支出。
(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(统战)(项)153.50万元,主要用于区统战工作、区基层统战建设、区新乡贤统战、区信息化建设、区民主党派、区民族宗教、区民族促进会、区工商联、区知联会、区网联会、区新联会、区社联会、区欧美同学会、区众创空间新联会联盟、区港澳侨务、区侨联、区留联会、香港工作、少数民族村结对帮扶资金和北京、上海、粤港澳大湾区、杭州吴兴商会等专项支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)14.18万元,主要用于离退休干部职工工资支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.24万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.13万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.25万元,主要用于部本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.52万元,主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
(六)关于区委统战部2025年一般公共预算基本支出情况说明
区委统战部2025年一般公共预算基本支出498.74万元,其中:
人员支出452.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
日常公用支出46.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于区委统战部2025年政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。
(八)关于区委统战部2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。
(九)关于区委统战部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区委统战部2025年“三公”经费预算数为5.40万元,比上年预算数持平,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算5.40万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。增加的主要原因是工作需要接待各类活动调研等。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出0.00万元,与上年预算数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年区委统战部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.84万元,比上年预算减少25.53万元,下降41.60%,主要是因人员变动,日常公用经费相应调整。
2.政府采购情况。
2025年区委统战部各单位政府采购预算总额4.40万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.40万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,区委统战部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年区委统战部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计5个一级项目,涉及当年资金155.50万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(民主党派及工商联事务)(项)指各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工党等)及办事机构的支出,工商联的支出。
12.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
13. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(统战)(项)指行政单位的基本支出。
14 .一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(统战)(项)指行政单位未单独设置项级科目的其他专项支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指主要用于离退休干部职工工资支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。