| 索 引 号: | 330502000000/2025-1010304251 | 成文日期: | 2025-09-29 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 区委统战部 |
目 录
1.贯彻执行党和国家关于统一战线工作的各项方针、政策和法律、法规;了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议、各项统战工作的开展情况、主要经验和具体建议。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派加强自身建设;注意发现、选拔、培养党外代表性人士,协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐和安排工作。
3.负责联系宗教界和少数民族的代表人士,开展对宗教工作的调查研究,依法加强对宗教事务的管理,积极引导宗教与社会主义相适应。
4.负责港澳台及海外统战工作。加强与本地有关的港澳台同胞、海外侨胞、留学人员及其眷属、海外华侨社团的联系,积极开展经济文化交流活动,协助引进资金、技术、人才,更好地为经济建设和社会发展服务;做好定居台胞和台商、台湾学生的有关工作。维护华侨和归侨、侨眷的合法权益;动员各方面力量,最大限度地壮大爱国爱港爱澳和促进祖国完全统一的力量。
5.负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;联系、指导基层商会工作;调查研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况,积极做好“团结、教育、引导、服务”工作。
6.做好党外知识分子工作。反映情况,掌握政策,协调关系,举荐人才,重点联系和培养党外知识分子代表人士。
7.负责指导、协调、督查全区各级党组织、各有关部门的统战工作。
8.承办区委、区政府和上级统战部、台办、侨办、侨联、工商联等部门交办的其他工作。
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、党派工商科、民族宗教科、港澳侨务科。
公开01表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 759.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 678.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 759.81 | 本年支出合计 | 58 | 759.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 759.81 | 总 计 | 62 | 759.81 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 759.81 | 759.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 759.81 | 759.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 759.81 | 759.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 678.98 | 678.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 674.98 | 674.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 351.49 | 351.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 323.49 | 323.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.56 | 43.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 759.81 | 434.06 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 759.81 | 434.06 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 759.81 | 434.06 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 678.98 | 353.24 | 325.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 674.98 | 353.24 | 321.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 351.49 | 351.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 323.49 | 1.74 | 321.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.56 | 43.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 759.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 678.98 | 678.98 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 759.81 | 本年支出合计 | 59 | 759.81 | 759.81 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 759.81 | 总 计 | 64 | 759.81 | 759.81 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 759.81 | 434.06 | 325.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 678.98 | 353.24 | 325.74 | ||
20123 | 民族事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
20134 | 统战事务 | 674.98 | 353.24 | 321.74 | ||
2013401 | 行政运行 | 351.49 | 351.49 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 323.49 | 1.74 | 321.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.56 | 43.56 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 343.32 | 302 | 商品和服务支出 | 58.75 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 35.06 | 30201 | 办公费 | 3.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 41.36 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 101.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.72 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.36 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 30211 | 差旅费 | 7.97 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.61 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 73.95 | 30214 | 租赁费 | 26.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.99 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12.49 | 30217 | 公务接待费 | 5.40 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.77 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 1.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.57 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 375.32 | 公用经费合计 | 58.75 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
单位:中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级 | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.40 | 5.40 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 5.40 | 5.40 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2024年度收入总计759.81万元,支出总计759.81万元。与2023年度相比,各增加1.92万元,增长0.25%,主要原因是因工作需要,年中追加了项目经费。
本年收入合计759.81万元,包括:财政拨款收入759.81万元(其中:一般公共预算759.81万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计759.81万元,其中:基本支出434.06万元,占57.13%;项目支出325.74万元,占42.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计759.81万元,支出总计759.81万元,与2023年相比,各增加1.92万元,增长0.25%,主要原因是因工作需要,年中追加了项目经费。
财政拨款支出年初预算数641.27万元,完成年初预算的118.48%,主要原因是因工作需要,年中追加了项目经费。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出759.81万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.92万元,增长0.25%,主要原因是因工作需要,年中追加了项目经费。
2024年度一般公共预算财政拨款支出759.81万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出678.98万元,占89.36%。社会保障和就业支出(类)支出62.04万元,占8.17%。卫生健康支出(类)支出18.78万元,占2.47%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.27万元,支出决算为759.81万元,完成年初预算的118.48%,主要原因是因工作需要,年中追加了项目经费。其中:
一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年度浙江省民族团结进步事业发展专项资金,省民宗委中途下拨给民族团结进步阵地建设的专项资金。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为360.82万元,支出决算为351.49万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员调入调出。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为216.00万元,支出决算为323.49万元,完成年初预算的149.76%,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,年中追加了项目经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为14.18万元,支出决算为12.49万元,完成年初预算的88.06%,决算数小于预算数的主要原因是减少了活动的次数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.71万元,支出决算为20.72万元,完成年初预算的95.43%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险按照基数缴纳。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.31万元,支出决算为10.36万元,完成年初预算的100.47%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出按照基数缴纳。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为18.48万元,决算数大于预算数的主要原因是中途有1名退休人员病故,故追加了死亡抚恤金。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为18.25万元,支出决算为18.78万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是机关行政单位医疗按照基数缴纳。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出434.06万元,其中:
人员经费375.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成全年预算数的99.97%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照上级要求,压缩“三公”经费支出,减少不必要的接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,减少1.38万元,下降100.00%,主要原因是2024年没有人因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是实行了车改,我部已无公务用车。公务接待费支出决算为5.40万元,占100.00%。与2023年度相比,增加1.31万元,增长32.00%,主要原因是严格按照相关要求进行接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是2024年没有人因公出国(境)。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是实行了车改,我部已无公务用车。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是实行了车改,我部已无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是实行了车改,我部已无公务用车。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成全年预算的99.97%,国内公务接待25批次,累计306人次。主要用于接待上级及外地统战部系统日常等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照上级要求,压缩“三公”经费支出,减少不必要的接待。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出5.40万元,主要用于上级及外地统战部系统日常接待25批次,累计306人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为58.75万元,支出决算为58.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行相关规定发放。比2023年度减少39.35万元,下降40.11%,主要原因是行政人员调入调出。
2024年度政府采购支出总额3.53万元。其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.53万元。授予中小企业合同金额3.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.53万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日,中共湖州市吴兴区委统一战线工作部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,中共湖州市吴兴区委统一战线工作部组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目4个,二级项目13个,共涉及资金325.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
中共湖州市吴兴区委统一战线工作部随决算公开2024 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,少数民族村结对帮扶资金费和新乡贤统战经费项目绩效自评具体情况如下:
少数民族村结对帮扶资金经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《中共湖州市委统战部(市民宗局)关于印发<组织实施全省民族乡村振兴“同心共富.百村结对”行动方案>的通知》(湖统发〔2023〕17号)精神,吴兴区委统战部结对丽水市云和县崇头镇崇头村从2023年起至2025年按照每年不少于20万元的标准支持民族乡村振兴和结对村群众生产生活条件改善。发现的问题及原因:绩效考评办法不够完善,不够具体,可操作性不强。下一步改进措施:一是加强政策和业务知识的学习培训,更加规范使用;二是提高专项资金使用效率和效益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 少数民族村结对帮扶资金费 | ||||||||
主管部门 | 208-区统战部 | 预算单位 | 208001-中共湖州市吴兴区委统一战线工作部 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | ||||
一般公共预算资金 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
根据《中共湖州市委统战部(市民宗局)关于印发《组织实施全省民族乡村振兴“同心共富.百村结对”行动方案》的通知》(湖统发〔2023〕17号)精神,吴兴区委统战部结对丽水市云和县崇头镇崇头村,从2023年起至2025年按照每年不少于20万元的标准支持民族乡村振兴和结对村群众生产生活条件改善。 | 专门用于朱源自然村村道拓宽,增设污水井约6座。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(25.00分) | 数量指标(25.00分) | 帮扶资金 | =10万 | 20万 | 25 | 25 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(25.00分) | 提升了**认知度(影响力) | 帮助结对村群众的生产生活条件得到较大改善。 | 优 | 25 | 25 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(25.00分) | 提高**知名度(影响力/能力) | 提高了吴兴区的知名度有所提高 | 优 | 25 | 25 | ||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 服务对象满意度 | ≥95% | 0.95 | 25 | 25 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
新乡贤统战经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 8 万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:常态化开展“节日统战”活动,扎实开展“结伴共富·三名结对”活动,选派16名民营企业家、医疗、教育专家一对一结对行政村、基层卫生院、农村中小学担任名誉村委会主任(顾问)、名誉院(校)长。推进郭美阳名师工作室、孙利丽“同心·健康365”名医工作室等11个党外名师、名医工作室联合教研。创新打造“同心乡荐师”品牌,制定《关于开展“同心乡荐师”遴选培养工作的实施方案》,实施驻村富民行动,借助“谷堆乡创”等乡村振兴平台,开展营销运营、技能提升、直播技巧等课程培训和创客沙龙活动,联动打造新乡贤同心共富实践基地14个,新招引千万元以上项目2个。发现的问题及原因:一是绩效考评办法不够完善,不够具体,可操作性不强;二是项目未按预算安排进度进行推进。下一步改进措施:一是加强政策和业务知识的学习培训,更加规范使用;二是提高专项资金使用效率和效益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 新乡贤统战经费 | ||||||||
主管部门 | 208-区统战部 | 预算单位 | 208001-中共湖州市吴兴区委统一战线工作部 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | ||||
一般公共预算资金 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
主要用于区级乡贤馆筹备建设,常态化开展“节日统战”活动,举办“吴兴乡贤家乡行”“百贤百企兴百村”助力共同富裕示范先行活动,引导新乡贤积极返乡创业,助力乡村振兴、基层治理和共同富裕。1.培育新乡贤同心共富实践基地不少于14个;2.举办能人乡贤培训班不少于1场;3.招引新乡贤返乡创业不少于300人;4.新增投资额1000万以上新乡贤助力共同富裕示范区建设项目不少于2个;5.能人乡贤培训班参训率达到90%以上。 | 常态化开展“节日统战”活动,扎实开展“结伴共富·三名结对”活动,选派16名民营企业家、医疗、教育专家一对一结对行政村、基层卫生院、农村中小学担任名誉村委会主任(顾问)、名誉院(校)长。推进郭美阳名师工作室、孙利丽“同心·健康365”名医工作室等11个党外名师、名医工作室联合教研。创新打造“同心乡荐师”品牌,制定《关于开展“同心乡荐师”遴选培养工作的实施方案》,实施驻村富民行动,借助“谷堆乡创”等乡村振兴平台,开展营销运营、技能提升、直播技巧等课程培训和创客沙龙活动,联动打造新乡贤同心共富实践基地14个,新招引千万元以上项目2个。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(30.00分) | 组织活动次数 | ≥3次 | ≥3次 | 30 | 30 | |||
质量指标(20.00分) | 活动人次 | ≥50人 | ≥50人 | 20 | 20 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(40.00分) | 提升了品牌认知度(影响力) | 提升了认知度 | 创新打造“同心乡荐师”品牌 | 20 | 20 | ||||
提升了新乡贤的影响力 | 提升了新乡贤的影响力 | 承办全市“之江同心·寻美湖州”走进吴兴暨“我是美丽乡村代言人”主题活动 | 20 | 20 | |||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | ★服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
绩效自评汇总表 | |||||||||||
主管部门(盖章): | 吴兴区委统战部 | (2024年度) | 单位:万元 | ||||||||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整后数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 吴兴区委统战部 | 基层统战建设经费 | 8 | 8 | 8 | 1 | 是 | 无 | 无 | 100 | 优 |
2 | 吴兴区委统战部 | 新乡贤统战经费 | 8 | 8 | 8 | 1 | 是 | 无 | 无 | 100 | 优 |
3 | 吴兴区委统战部 | 统一战线综合性经费 | 20 | 20 | 19.88 | 0.994 | 是 | 无 | 无 | 98 | 优 |
4 | 吴兴区委统战部 | 信息化建设经费 | 5 | 5 | 5 | 1 | 是 | 无 | 无 | 100 | 优 |
5 | 吴兴区委统战部 | 工商联和区知联会、网联会、新联会、社联会、欧美同学会、众创空间新联会联盟经费 | 13 | 13 | 12.15 | 0.9349 | 是 | 无 | 无 | 100 | 优 |
6 | 吴兴区委统战部 | 民主党派经费 | 33 | 24.93 | 24.93 | 1 | 是 | 根据区财政通知,需要压缩80%的项目经费 | 无 | 100 | 优 |
7 | 吴兴区委统战部 | 北京上海粤港澳大湾区杭州吴兴商会经费 | 56 | 4 | 4 | 1 | 是 | 根据区财政通知,需要压缩80%的项目经费,各商会活动经费已由商会会费自行支出。 | 无 | 100 | 优 |
8 | 吴兴区委统战部 | 民族宗教和区民族促进会经费 | 8 | 8 | 8 | 1 | 是 | 无 | 无 | 100 | 优 |
9 | 吴兴区委统战部 | 少数民族村结对帮扶资金费 | 20 | 20 | 20 | 1 | 是 | 无 | 无 | 100 | 优 |
10 | 吴兴区委统战部 | 宗教事务所及宗教团体的帮扶经费 | 15 | 15 | 15 | 1 | 是 | 无 | 无 | 100 | 优 |
11 | 吴兴区委统战部 | 侨务事务经费 | 30 | 30 | 29.98 | 0.9992 | 是 | 无 | 无 | 98 | 优 |
12 | 吴兴区委统战部 | 2023浙商数字周暨湖州民营企业家节系列活动采购项目 | 0 | 166.8 | 166.8 | 1 | 是 | 无 | 无 | 100 | 优 |
13 | 吴兴区委统战部 | 2023年度浙江省民族团结进步事业发展专项资金 | 0 | 4 | 4 | 1 | 是 | 无 | 无 | 100 | 优 |
开展绩效自评项目合计 | 216 | 326.73 | 325.74 | 0.997 | |||||||