索 引 号: 330502000000/2025-1010304150 成文日期: 2025-09-29
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 2025 发布机构: 区信访局
湖州市吴兴区信访局2024年单位决算
发布日期:2025-09-29 09:23:53

中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局2024年度单位决算


    

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2024年度单位决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表(分单位)

2024年度收入决算表(分科目)

2024年度支出决算表(分单位)

2024年度支出决算表(分科目)

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件



一、概况

(一)单位职责

    1.负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给区委、区政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项,接待群众来访。

    2.负责向区委、区政府反映信访中提出的重要建议、意见和问题,综合分析研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策的建议。

    3.负责办理上级机关和区委、区政府及其领导转办、交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

    4.协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

    5.协调指导全区信访工作,推动党中央和省委、市委、区委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导高新区、各乡镇街道和区直有关单位的信访工作。

    6.承担区政府的信访事项复查具体办理工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,单位内设有综合科(督查复查科)、办信科、接访科、12345政府阳光热线中心。


二、2024年度单位决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

金额

  


1

  


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

281.63

一、一般公共服务支出

32

251.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

21.10


9


九、卫生健康支出

40

8.86


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

281.63

本年支出合计

58

281.63

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


  

31

281.63

  

62

281.63

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

281.63

281.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局

281.63

281.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

281.63

281.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

251.68

251.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

251.68

251.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

201.84

201.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

49.84

49.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.10

21.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.10

21.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.36

6.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

281.63

231.79

49.84

0.00

0.00

0.00

中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局

281.63

231.79

49.84

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

281.63

231.79

49.84

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

251.68

201.84

49.84

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

251.68

201.84

49.84

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

201.84

201.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

49.84

0.00

49.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.10

21.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.10

21.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.36

6.36

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


 

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

    

    

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

281.63

一、一般公共服务支出

33

251.68

251.68

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

21.10

21.10

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

8.86

8.86

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

281.63

本年支出合计

59

281.63

281.63

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





  

32

281.63

  

64

281.63

281.63

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

281.63

231.79

49.84

201

一般公共服务支出

251.68

201.84

49.84

20140

信访事务

251.68

201.84

49.84

2014001

行政运行

201.84

201.84

0.00

2014004

信访业务

49.84

0.00

49.84

208

社会保障和就业支出

21.10

21.10

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.10

21.10

0.00

2080501

行政单位离退休

2.03

2.03

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.72

12.72

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.36

6.36

0.00

210

卫生健康支出

8.86

8.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.86

8.86

0.00

2101101

行政单位医疗

8.86

8.86

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

174.81

302

商品和服务支出

51.25

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

21.97

30201

  办公费

2.03

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

25.61

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

64.92

30203

  咨询费

1.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

5.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.72

30206

  电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

6.36

30207

  邮电费

0.50

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.68

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

2.18

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.38

30211

  差旅费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

16.96

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.71

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

10.32

30214

  租赁费

37.67

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.73

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

2.03

30217

  公务接待费

0.58

31021

  文物和陈列品的购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

3.48

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.18

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.00

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.90

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31206

  其他资本性补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

3.88

31299

  其他对企业补助

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.05

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

1.90

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

180.54

公用经费合计

51.25

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

  

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位:中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局


单位:万元

 

  

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

0.58

0.58

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

0.58

0.58

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2024年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计281.63万元,支出总计281.63万元2023年度相比,各减少16.64万元,下降5.58%主要原因是收入增加主要原因是人员调出,人员经费减少;支出增加的主要原因是人员调出,人员经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计281.63万元包括财政拨款收入281.63万元(其中:一般公共预算281.63万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计281.63万元,其中:基本支出231.79万元,占82.30%;项目支出49.84万元,占17.70%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计281.63万元,支出总计281.63万元,与2023年相比,各减少16.64万元,下降5.58%,主要原因是收入减少主要原因是人员调出,人员经费减少;支出减少的主要原因是人员调出,人员经费减少。

财政拨款支出年初预算数319.68万元,完成年初预算的88.10%,主要原因人员调出,人员经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出281.63万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.64万元,下降5.58%,主要原因是人员调出,人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出281.63万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出251.68万元,占89.36%。社会保障和就业支出(类)支出21.10万元,占7.49%。卫生健康支出(类)支出8.86万元,占3.15%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.68万元,支出决算为281.63万元,完成年初预算的88.10%,主要原因是人员调出,人员经费减少。其中:

一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算为213.58万元,支出决算为201.84万元,完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,人员经费减少。

一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为63.00万元,支出决算为49.84万元,完成年初预算的79.11%,决算数小于预算数的主要原因是项目控制,厉行节约,压减开支,信访维稳工作存在不确定性,尤其是重大时间节点期间如两会期间,容易导致后期预算不够,前期阶段性执行率较低。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是年初预算数执行到位。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.75万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的58.47%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.25万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的87.71%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.07万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的73.36%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出231.79万元,其中:

人员经费180.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费51.25万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.58元,支出决算为0.58元,完成全年预算100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,绝不超标。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%2023年度相比持平,主要原因是由区政府外事办、控办根据上级相关规定和区相关制度,压缩经费总量,统一计划安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%2023年度相比持平,主要原因是公车改革,单位无保留车辆;公务接待费支出决算为0.58万元,占100.00%2023年度相比,增加0.25万元,增长75.76%,主要原因是用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建来吴考察等接待支出。具体情况如下:

1因公出国(境)费全年预算0.00支出决算为0.00元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成全年预算的0.00%决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。

公务用车购置费全年预算为0.00元,支出决算为0.00(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车

公务用车运行维护费全年预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成全年预算的0.00%决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3公务接待费全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成全年预算的100.00%国内公务接待4批次,累计43人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建来吴考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,绝不超标。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.58万元,主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建来吴考察接待4批次,累计43人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为51.25万元,支出决算为51.25万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预算2023年度减少7.47万元,下降12.71%,主要原因是人员调出,人员经费减少。

(十一)政府采购支出说明

2024政府采购支出总额0.26其中:政府采购货物支出0.00政府采购工程支出0.00政府采购服务支出0.26元。授予中小企业合同金额0.26,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.26,占授予中小企业合同金额的100.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202412月31日,湖州市吴兴区信访局共有车辆0辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区信访局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目个,二级项目个,共涉及资金49.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门(部门)开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是严格落实“五级书记抓信访”工作要求,区委常委会、政府常务会多次研究信访工作,主要领导先后8次就信访工作作出批示,全面压实了各级党委(党组)信访工作责任;二是严格落实领导包案,区镇一体组建专班,按照“一人一策”、“三到位一处理”的要求,攻陷了一批多年频繁进京“打卡”的骨头案、钉子案;三是牢牢把握重要时间、重要领域信访维稳事项,在全国两会、中华人民共和国成立75周年等重要时间节点,紧盯风险隐患排查,巩固“3+X”防线,强化24小时应急劝返专班力量。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

湖州市吴兴区信访局随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,信访业务运转经费项目绩效自评具体情况如下:信访业务运转经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为63万元,调整后年初预算数为50.24万元,执行数为49.84万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况:一是严格落实“五级书记抓信访”工作要求,区委常委会、政府常务会多次研究信访工作,主要领导先后8次就信访工作作出批示,全面压实了各级党委(党组)信访工作责任;二是严格落实领导包案,区镇一体组建专班,按照“一人一策”、“三到位一处理”的要求,攻陷了一批多年频繁进京“打卡”的骨头案、钉子案;三是牢牢把握重要时间、重要领域信访维稳事项,在全国两会、中华人民共和国成立75周年等重要时间节点,紧盯风险隐患排查,巩固“3+X”防线,强化24小时应急劝返专班力量。发现的问题及原因:因信访维稳工作存在不确定性,尤其是重大时间节点期间如两会期间,容易导致后期预算不够,前期阶段性执行率较低。建议:综合考虑本单位工作的实际情况及年度工作目标,将所需的资金使用情况在前期填报时尽可能全部完善并明确支出内容,合理分配资金资源使用。

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

信访业务运转经费

主管部门

281-区信访局

预算单位

281001-中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A)

B)

B/A)

年度资金总额

0

0

0

0


一般公共预算资金

50.24

50.24

49.84

0

0.992

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障2024年信访维稳及信访培训次数共计30次及以上;驻京干部维稳劝返人次数达到55人次;信访宣传品制作730份;受理人民群众信访问题,维护群众合法权益,处置信访事项,实现一般信访事项一次性解决率达到95%及以上;热线办理3日内办结率达到90%及以上;确保群众对信访部门及责任部门的满意度均达到95%及以上,信访工作达到省市区要求,有效促进全区社会秩序和谐稳定。

1.2024年信访培训2次、信访维稳57次;2.驻京干部维稳劝返人次数达到72人次;3.信访宣传品1400个;4.2024年信访事项一次化解率94.33%;5.热线办理三日办结率达到96%以上;6.2024年对信访部门及责任部门的群众满意度均达到95%及以上,2024年以来,严格落实领导包案,区镇一体组建专班,按照“一人一策”、“三到位一处理”的要求,攻陷了一批多年频繁进京“打卡”的骨头案、钉子案,牢牢把握重要时间、重要领域信访维稳事项,在全国两会、中华人民共和国成立75周年等重要时间节点,紧盯风险隐患排查,巩固“3+X”防线,强化24小时应急劝返专班力量,有效促进全区社会秩序和谐稳定。

目标偏离原因分析


整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(60.00分)

数量指标(30.00分)

信访维稳培训

≥30次

59次

10.00

10


驻京维稳劝返人次

≥55人次

72人次

10.00

10


宣传品

730个

1400个

10.00

10


质量指标(20.00分)

实现一般信访事项一次性解决

≥95%

0.9433

20.00

19


时效指标(10.00分)

热线办理3日内办结率

≥90%

0.96

10.00

10


成本指标(0分)





0


效益指标(20.00分)

经济效益(0分)





0


社会效益(20.00分)

有效促进全区社会秩序和谐稳定

有效促进全区社会秩序和谐稳定

2024年以来,严格落实领导包案,区镇一体组建专班,按照“一人一策”、“三到位一处理”的要求,攻陷了一批多年频繁进京“打卡”的骨头案、钉子案,牢牢把握重要时间、重要领域信访维稳事项,在全国两会、中华人民共和国成立75周年等重要时间节点,紧盯风险隐患排查,巩固“3+X”防线,强化24小时应急劝返专班力量,有效促进全区社会秩序和谐稳定

20.00

20


生态效益(0分)





0


可持续影响(0分)





0


满意度指标(20.00分)

服务对象满意度(20.00分)

对信访部门满意度

≥95%

0.95

10.00

10


对责任部门满意度

≥95%

0.95

10.00

10


 

100

99


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

本单位2024年只有一个预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

本次信访局部门整体绩效自评结果采取评分和评级相结合的方式,评价结果依据《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督〔2020〕11号),评价等次划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。 通过部门绩效工作流程,根据部门整体绩效自评评分表对“2024年度吴兴区信访局部门整体支出”进行自评,得分为130分,综合评价等级为:良。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项):指局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

    18.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务:指用于信访维稳劝返、信访工作人员驻京维稳日常开支、信访宣传等支出。

    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于离退休干部职工工资支出。

    20.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    21.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于局本级单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。


五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

信访业务运转经费

主管部门

281-区信访局

预算单位

281001-中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局

项目资金

(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A)

B)

B/A)

年度资金总额

0

0

0

0


一般公共预算资金

50.24

50.24

49.84

0

0.992

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障2024年信访维稳及信访培训次数共计30次及以上;驻京干部维稳劝返人次数达到55人次;信访宣传品制作730份;受理人民群众信访问题,维护群众合法权益,处置信访事项,实现一般信访事项一次性解决率达到95%及以上;热线办理3日内办结率达到90%及以上;确保群众对信访部门及责任部门的满意度均达到95%及以上,信访工作达到省市区要求,有效促进全区社会秩序和谐稳定。

1.2024年信访培训2次、信访维稳57次;2.驻京干部维稳劝返人次数达到72人次;3.信访宣传品1400个;4.2024年信访事项一次化解率94.33%;5.热线办理三日办结率达到96%以上;6.2024年对信访部门及责任部门的群众满意度均达到95%及以上,2024年以来,严格落实领导包案,区镇一体组建专班,按照“一人一策”、“三到位一处理”的要求,攻陷了一批多年频繁进京“打卡”的骨头案、钉子案,牢牢把握重要时间、重要领域信访维稳事项,在全国两会、中华人民共和国成立75周年等重要时间节点,紧盯风险隐患排查,巩固“3+X”防线,强化24小时应急劝返专班力量,有效促进全区社会秩序和谐稳定。

目标偏离原因分析


整改措施及建议


其他需说明的问题


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(60.00分)

数量指标(30.00分)

信访维稳培训

≥30次

59次

10.00

10


驻京维稳劝返人次

≥55人次

72人次

10.00

10


宣传品

730个

1400个

10.00

10


质量指标(20.00分)

实现一般信访事项一次性解决

≥95%

0.9433

20.00

19


时效指标(10.00分)

热线办理3日内办结率

≥90%

0.96

10.00

10


成本指标(0分)





0


效益指标(20.00分)

经济效益(0分)





0


社会效益(20.00分)

有效促进全区社会秩序和谐稳定

有效促进全区社会秩序和谐稳定

2024年以来,严格落实领导包案,区镇一体组建专班,按照“一人一策”、“三到位一处理”的要求,攻陷了一批多年频繁进京“打卡”的骨头案、钉子案,牢牢把握重要时间、重要领域信访维稳事项,在全国两会、中华人民共和国成立75周年等重要时间节点,紧盯风险隐患排查,巩固“3+X”防线,强化24小时应急劝返专班力量,有效促进全区社会秩序和谐稳定

20.00

20


生态效益(0分)





0


可持续影响(0分)





0


满意度指标(20.00分)

服务对象满意度(20.00分)

对信访部门满意度

≥95%

0.95

10.00

10


对责任部门满意度

≥95%

0.95

10.00

10


 

100

99


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。



绩效自评汇总表

主管部门(盖章):中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局     2024年度)                          单位:万元

序号

预算单位

项目名称

资金执行情况

项目完成情况

年初预算

预算资金调整数

决算数

执行率

绩效目标是否完成

存在问题

改进措施

绩效自评得分

备注

1

中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府信访局

信访业务运转经费

63

50.24

49.84

99.2%

完成



99


2












3












4












5












6












开展绩效自评项目合计

63

50.24

49.84

99.2%

99

 (二)2024年度重点绩效评价报告(如有)



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