索 引 号: 11330524002565363B/2024-00134 成文日期: 2024-05-28
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 吴财采监函[2024] 97号 发布机构: 区财政局
关于进一步加强政府采购活动内部控制管理的通知
发布日期:2024-10-09 17:06:31


关于进一步加强政府采购活动内部控制

管理的通知

 

 

高新区、各乡镇街道,区级各部门:

为深化政府采购制度改革,落实“谁采购、谁负责”的主体责任,进一步规范政府采购活动内部控制管理,推进依法采购,优化营商环境。各采购单位按照政府采购相关法律、法规、规章及三重一大决策制度等规定,参照《政府采购内部控制管理制度要点》(附件1)梳理和评估本单位政府采购执行和监督中存在的风险,合理设置岗位,明确岗位职责,细化流程和防控措施,完善本单位政府采购内部控制管理制度。

采购单位请在2024年6月30日前将《吴兴区×××政府采购内部控制管理制度》文件书面报财政局采购监管科备案。

 

 

附件:1.《政府采购内部控制管理制度编制要点》

2.《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22

)       

3.浙江省政府集中采购目录及标准(2023版)(浙财采监〔2022〕13号)

附件2《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22

附件3浙江省政府集中采购目录及标准(2023版)(浙财采监〔2022〕13号)

附件1政府采购内部控制管理制度编制要点