索 引 号: | 11330524002565363B/2024-00134 | 成文日期: | 2024-05-28 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 吴财采监函[2024] 97号 | 发布机构: | 区财政局 |
关于进一步加强政府采购活动内部控制
管理的通知
高新区、各乡镇街道,区级各部门:
为深化政府采购制度改革,落实“谁采购、谁负责”的主体责任,进一步规范政府采购活动内部控制管理,推进依法采购,优化营商环境。各采购单位按照政府采购相关法律、法规、规章及“三重一大”决策制度等规定,参照《政府采购内部控制管理制度要点》(附件1)梳理和评估本单位政府采购执行和监督中存在的风险,合理设置岗位,明确岗位职责,细化流程和防控措施,完善本单位政府采购内部控制管理制度。
各采购单位请在2024年6月30日前将《吴兴区×××政府采购内部控制管理制度》文件书面报财政局采购监管科备案。
附件:1.《政府采购内部控制管理制度编制要点》
2.《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22
号)
3.浙江省政府集中采购目录及标准(2023版)(浙财采监〔2022〕13号)
附件3浙江省政府集中采购目录及标准(2023版)(浙财采监〔2022〕13号)