目
录
一、概况
................................................1
(一)单位职责
.........................................1
(二)机构设置
.........................................2
二、
2024
年度单位决算公开表
.............................3
2024
年度收入支出决算总表
..............................3
2024
年度收入决算表(分单位)
..........................5
2024
年度收入决算表(分科目)
..........................6
2024
年度支出决算表(分单位)
..........................8
2024
年度支出决算表(分科目)
..........................9
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
.....................11
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
...............13
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
.......16
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
.........18
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
...........19
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
...............20
三、
2024
年度单位决算情况说明
..........................21
(一)收入支出决算总体情况说明
........................21
(二)收入决算情况说明
................................21
(三)支出决算情况说明
................................21
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
................21
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
............22
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
........24
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
......25
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
....25
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
............25
(十)机关运行经费支出说明
............................27
(十一)政府采购支出说明
..............................27
(十二)国有资产占有使用情况说明
......................27
(十三)预算绩效情况说明
..............................28
四、名词解释
...........................................33
五、附件
...............................................37
1
一、概况
(一)单位职责
1.
贯彻执行国家有关科技的法律、法规和方针、政策;
组织拟订并监督实施全区科学技术发展战略,
推进科技进步。
2.
会同有关部门研究拟订全区科技体制改革和科技创
新的政策和措施;提出科技资源合理配置的重大政策措施建
议。
3.
研究拟订全区科学技术发展远景规划;组织编制全区
科学技术发展中长期规划、计划和年度计划;组织编制并实
施高新技术产业规划和年度计划;合理配置科技经费;牵头
全区科技金融工作。
4.
组织全区工业、农业及社会发展领域科技重大问题的
调查研究、科技计划的编制和科技项目的推荐、实施;组织
推荐国家、省科技型中小企业技术创新基金项目和农业科技
成
果
转
化
资
金
项
目
;
组
织
实
施
新
产
品
试
制
、
“
火
炬
计
划”、“星火计划”、软科学研究及重大科技成果推广等科
技发展计划;配合上级科技部门及其他有关部门做好高新技
术企业的审核报批工作;组织推荐国家、省、市科技型中小
企业技术创新基金项目和农业科技成果转化资金项目。会同
其他部门做好科技保密、科技档案和科技统计工作。
5.
负责全区科技成果的登记、奖励和重大成果推广;归
口管理全区软科学研究;指导、监督技术市场和技术中介机
构;指导辖区内民办科技机构和民营科技企业。
2
6.
组织拟订并实施和管理全区企业科技研发机构、重点
实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创
新载体和重大科技创新平台规划;指导并管理高新技术产业
园区、
农业科技示范园区和科技创业服务中心的创建和运行。
7.
加强与中国科学院、中国工程院、高校院所、国防科
技机构、中央企业等方面的科技合作,会同有关部门拟订和
实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化
推广应用。
8.
指导、协调区政府有关部门和乡镇(街道)的科技和
知识产权管理工作,会同相关部门做好知识产权执法工作,
会同有关部门组织实施科技强区和知识产权战略,推进各行
业的科技进步。
9.
协同有关部门培养和引进科技人才,提出相关政策建
议,参与对全区科技人员的管理、培养、引进与职称评审工
作。
10.
组织实施国家、省、市有关地震工作的方针、政策
和法规;指导和监管全区重大工程建设项目抗震设防、地震
应急救援、防震减灾宣传教育工作;会同有关部门做好地震
安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建工作。
11.
负责区政府科技顾问工作和区国防科技动员办公室
的日常工作。
12.
负责区科学技术协会的日常工作,组织实施全区科
学技术普及工作。
3
13.
承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、
产业发展
科、
人才与合作科、科协办。
4
二、
2024
年度单位决算公开表
2024
年度收入支出决算总表
公开
01
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行次
金额
项
目
行次
金额
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
7,197.42
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
220.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
6,935.93
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
29.08
9
九、卫生健康支出
40
12.41
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
5
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
7,197.42
本年支出合计
58
7,197.42
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总
计
31
7,197.42
总
计
62
7,197.42
注:
1.
本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
6
2024
年度收入决算表(分单位)
公开
02
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
7,197.42
7,197.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区科学技术局本级
7,197.42
7,197.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
7
2024
年度收入决算表(分科目)
公开
03
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
项
目
支出功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
类
款
项
合计
7,197.42
7,197.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
220.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
220.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
220.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
6,935.93
6,935.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20601
科学技术管理事务
312.29
312.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060101
行政运行
312.29
312.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
1,362.25
1,362.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060404
科技成果转化与扩散
494.15
494.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060499
其他技术研究与开发支出
868.10
868.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
457.99
457.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
2060702
科普活动
33.01
33.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060799
其他科学技术普及支出
424.98
424.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
4,803.40
4,803.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2069901
科技奖励
4.50
4.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
4,798.90
4,798.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
29.08
29.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
29.08
29.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
7.26
7.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
14.63
14.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
7.19
7.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
9
2024
年度支出决算表(分单位)
公开
04
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,197.42
353.78
6,843.64
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区科学技术局本级
7,197.42
353.78
6,843.64
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
10
2024
年度支出决算表(分科目)
公开
05
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
项
目
支出功能分类科
目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
7,197.42
353.78
6,843.64
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
220.00
0.00
220.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
220.00
0.00
220.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
220.00
0.00
220.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
6,935.93
312.29
6,623.64
0.00
0.00
0.00
20601
科学技术管理事务
312.29
312.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2060101
行政运行
312.29
312.29
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
1,362.25
0.00
1,362.25
0.00
0.00
0.00
2060404
科技成果转化与扩散
494.15
0.00
494.15
0.00
0.00
0.00
2060499
其他技术研究与开发支出
868.10
0.00
868.10
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
457.99
0.00
457.99
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
33.01
0.00
33.01
0.00
0.00
0.00
2060799
其他科学技术普及支出
424.98
0.00
424.98
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
4,803.40
0.00
4,803.40
0.00
0.00
0.00
2069901
科技奖励
4.50
0.00
4.50
0.00
0.00
0.00
11
2069999
其他科学技术支出
4,798.90
0.00
4,798.90
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
29.08
29.08
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
29.08
29.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
7.26
7.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.63
14.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.19
7.19
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
12
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
公开
06
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行
次
金额
项
目
行
次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
7,197.42
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
220.00
220.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
6,935.93
6,935.93
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
29.08
29.08
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
12.41
12.41
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
13
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
7,197.42
本年支出合计
59
7,197.42
7,197.42
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总
计
32
7,197.42
总
计
64
7,197.42
7,197.42
0.00
0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
14
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
07
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
类
款
项
合计
7,197.42
353.78
6,843.64
205
教育支出
220.00
0.00
220.00
20599
其他教育支出
220.00
0.00
220.00
2059999
其他教育支出
220.00
0.00
220.00
206
科学技术支出
6,935.93
312.29
6,623.64
20601
科学技术管理事务
312.29
312.29
0.00
2060101
行政运行
312.29
312.29
0.00
15
20604
技术研究与开发
1,362.25
0.00
1,362.25
2060404
科技成果转化与扩散
494.15
0.00
494.15
2060499
其他技术研究与开发支出
868.10
0.00
868.10
20607
科学技术普及
457.99
0.00
457.99
2060702
科普活动
33.01
0.00
33.01
2060799
其他科学技术普及支出
424.98
0.00
424.98
20699
其他科学技术支出
4,803.40
0.00
4,803.40
2069901
科技奖励
4.50
0.00
4.50
2069999
其他科学技术支出
4,798.90
0.00
4,798.90
208
社会保障和就业支出
29.08
29.08
0.00
20805
行政事业单位养老支出
29.08
29.08
0.00
2080501
行政单位离退休
7.26
7.26
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.63
14.63
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.19
7.19
0.00
210
卫生健康支出
12.41
12.41
0.00
16
21011
行政事业单位医疗
12.41
12.41
0.00
2101101
行政单位医疗
12.41
12.41
0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
17
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
08
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
323.95
302
商品和服务支出
21.30
30703
国内债务发行费用
0.00
30101
基本工资
24.10
30201
办公费
1.95
30704
国外债务发行费用
0.00
30102
津贴补贴
30.31
30202
印刷费
0.00
310
资本性支出
0.40
30103
奖金
68.46
30203
咨询费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30106
伙食补助费
6.76
30204
手续费
0.00
31002
办公设备购置
0.40
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
14.63
30206
电费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30109
职业年金缴费
7.19
30207
邮电费
1.54
31006
大型修缮
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
7.11
30208
取暖费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
5.30
30209
物业管理费
0.00
31008
物资储备
0.00
30112
其他社会保障缴费
1.48
30211
差旅费
0.94
31009
土地补偿
0.00
30113
住房公积金
21.90
30212
因公出国(境)费用
5.13
31010
安置补助
0.00
30114
医疗费
1.24
30213
维修(护)费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
135.47
30214
租赁费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
8.13
30215
会议费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30302
退休费
7.26
30217
公务接待费
0.54
31021
文物和陈列品购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
18
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
312
对企业补助
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
31201
资本金注入
0.00
30307
医疗费补助
0.77
30227
委托业务费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
2.40
31204
费用补贴
0.00
30309
奖励金
0.01
30229
福利费
0.60
31205
利息补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31206
其他资本性补助
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
5.25
31299
其他对企业补助
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.10
30240
税金及附加费用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服务支出
2.95
39907
国家赔偿费用支出
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30701
国内债务付息
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30702
国外债务付息
0.00
39910
资本性赠与
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
332.08
公用经费合计
21.70
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
19
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
09
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
20
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
10
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
类
款
项
合计
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
21
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
11
表
单位:湖州市吴兴区科学技术局本级
单位:万元
项
目
预算数
决算数
“
三公
”
经费支出合计
7.35
7.35
1
.因公出国(境)费用
5.13
5.13
2
.公务用车购置及运行维护费小计
0.00
0.00
(
1
)公务用车购置费
0.00
0.00
(
2
)公务用车运行维护费
0.00
0.00
3
.公务接待费
2.22
2.22
注:本表反映本年度财政拨款
“
三公
”
经费支出预决算情况。其中:预算数为
“
三公
”
经费全年预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交
流。
22
三、
2024
年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024
年度收入总计
7197.42
万元,支出总计
7197.42
万
元。与
2023
年度相比,各减少
1966.60
万元
,
下降
21.46%
,
主要原因是财政紧缩,项目补助经费减少。
(二)收入决算情况说明
本
年
收
入
合
计
7197.42
万
元
,
包
括
:
财
政
拨
款
收
入
7197.42
万元(其中
:
一般公共预算
7197.42
万元,政府性基
金预算
0.00
万元
,
国有资本经营预算
0.00
万元),占收入
合
计
100.00%
;
上
级
补
助
收
入
0.00
万
元
,
占
收
入
合
计
0.00%
;事业收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;经营收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;附属单位上缴收入
0.00
万
元,占收入合计
0.00%
;其他收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计
7197.42
万元,其中
:
基本支出
353.78
万
元,占
4.92%
;项目支出
6843.64
万元,占
95.08%
;上缴上
级
支
出
0.00
万
元
,
占
0.00%
;
经
营
支
出
0.00
万
元
,
占
0.00%
;对附属单位补助支出
0.00
万元,占
0.00%
。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024
年度财政拨款收入总计
7197.42
万元,支出总计
7197.42
万元,与
2023
年相比,各减少
1966.60
万元
,
下降
21.46%,
主要原因是财政紧缩,项目补助经费减少。
23
财政拨款支出年初预算数
7561.08
万元,完成年初预算
的
95.19%
,主要原因是财政紧缩,项目补助经费减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
7197.42
万元,占
本年支出合计的
100.00%
。与
2023
年度相比,一般公共预算
财政拨款支出减少
1966.60
万元,下降
21.46%
,主要原因是
财政紧缩,项目补助经费减少。
2.
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
7197.42
万元,主
要用于以下方面:
教育支出(类)支出
220.00
万元,占
3.06%
。科学技术
支出(类)支出
6935.93
万元,占
96.37%
。社会保障和就业
支出(类)支出
29.08
万元,占
0.40%
。卫生健康支出(类)
支出
12.41
万元,占
0.17%
。
3.
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
7561.08
万元,支出决算为
7197.42
万元,完成年初预算的
95.19%
,主要原因是财政紧缩,项目补助经费减少。其中:
教育支出
(
类
)
其他教育支出
(
款
)
其他教育支出
(
项
)
年
初预算为
0.00
万元,支出决算为
220.00
万元,决算数大于
预算数的主要原因是新增华北电力研究生基地项目支出。
科学技术支出
(
类
)
科学技术管理事务
(
款
)
行政运行
(
项
)
年初预算为
285.06
万元,支出决算为
312.29
万元,完成年
24
初预算的
109.55%
,决算数大于预算数的主要原因是行政人
员工资福利调整。
科学技术支出
(
类
)
技术研究与开发
(
款
)
科技成果转化
与扩散
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,
支出决算为
494.15
万元,
决算数大于预算数的主要原因是项目支出款项调整。
科学技术支出
(
类
)
技术研究与开发
(
款
)
其他技术研究
与开发支出
(
项
)
年初预算为
750.00
万元,
支出决算为
868.10
万元,完成年初预算的
115.75%
,决算数大于预算数的主要
原因是项目补助经费增加。
科学技术支出
(
类
)
科学技术普及
(
款
)
科普活动
(
项
)
年
初预算为
53.10
万元,支出决算为
33.01
万元,完成年初预
算的
62.17%
,决算数小于预算数的主要原因是部分科普项目
未实施。
科学技术支出
(
类
)
科学技术普及
(
款
)
其他科学技术普
及支出
(
项
)
年初预算为
501.90
万元,支出决算为
424.98
万
元,完成年初预算的
84.67%
,决算数小于预算数的主要原因
是部分科普项目未实施。
科学技术支出
(
类
)
其他科学技术支出
(
款
)
科技奖励
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
4.50
万元,决算数大于
预算数的主要原因是新增奖励补助。
科学技术支出
(
类
)
其他科学技术支出
(
款
)
其他科学技
术支出
(
项
)
年初预算为
5934.00
万元,支出决算为
4798.90
万元,完成年初预算的
80.87%
,决算数小于预算数的主要原
25
因是项目补助经费调整。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
行政单位离退休
(
项
)
年初预算为
8.10
万元,
支出决算为
7.26
万元,完成年初预算的
89.58%
,决算数小于预算数的主要原
因是退休人员退休未满一年。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
机关事业单位基本养老保险缴费支出
(
项
)
年初预算为
11.86
万元,支出决算为
14.63
万元,完成年初预算的
123.34%
,
决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数变动。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
机关事业单位职业年金缴费支出
(
项
)
年初预算为
5.93
万元,
支出决算为
7.19
万元,完成年初预算的
121.32%
,决算数大
于预算数的主要原因是职业年金缴费基数变动。
卫生健康支出
(
类
)
行政事业单位医疗
(
款
)
行政单位医
疗
(
项
)
年初预算为
11.13
万元,支出决算为
12.41
万元,完
成年初预算的
111.51%
,决算数大于预算数的主要原因是基
本医疗保险费基数变动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出
353.78
万元,
其中:
人员经费
332.08
万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
26
费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福
利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭
的补助支出。
公用经费
21.70
万元,主要包括:办公费、邮电费、差
旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利
费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位
2024
年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,
故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
明
本单位
2024
年度无国有资本经营预算财政拨款收支安
排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出
全年预算为
7.35
万元,支出决算为
7.35
万元,完成全年预算数的
100.00%
,
2024
年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是
严格执行年初预算,执行数无变化。
2.
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费用支出决算为
5.13
万元,占
69.81%
。与
2023
年度
相比,减少
0.74
万元
,
下降
12.63%,
主要原因是厉行节俭,
领导干部因公出国境费用缩减。公务用车购置及运行维护费
27
支出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度相比持平
,
主
要原因是未有公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费
支出决算为
2.22
万元,占
30.19%
。与
2023
年度相比,增加
0.23
万元,增长
11.81%,
主要原因是公务接待事项增加。具
体情况如下:
(
1
)因公出国(境)费
全年预算数为
5.13
万元,支出
决算为
5.13
万元,完成全年预算的
100.00%,
主要用于机关
及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、
培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因
是严格执行年初预算,执行数无变化。全年使用财政拨款支
出涉及因公出国
(
境
)
团组
1
个,累计
1
人次。开支内容包括
公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等。
(
2
)公务用车购置及运行维护费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于
全年预算数的主要原因是
2024
年度未有公务用车购置支出。
公务用车购置费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的
0.00%
,决
算数等于全年预算数的主要原因是
2024
年度未有公务用车
购置支出。主要用于经批准购置的
0
辆公务用车。
公务用车运行维护费
全年预算为
0.00
万元,支出决算
为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于全年预算
数的主要原因是
2024
年度未有公务用车购置支出。
截至
2024
年
12
月
31
日,财政拨款开支的公务用车保有量为
0
辆。
28
(
3
)公务接待费
全年预算数为
2.22
万元,支出决算为
2.22
万元,完成全年预算的
100.00%
,国内公务接待
22
批
次,累计
230
人次。主要用于接待高校院所、中介机构等支
出。
决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算,
执行数无变化。其中:
外事接待
支出
0.00
万元,接待
0
批次,累计
0
人次。
其他国内公务接待
支出
2.22
万元,主要用于接待高校
院所、中介机构等支出。接待
22
批次,累计
230
人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024
年度机关运行经费年初预算数为
21.70
万元,支出
决算为
21.70
万元,完成年初预算的
100.00%,
决算数等于预
算数的主要原因是严格执行年初预算,执行数无变化。比
2023
年度减少
8.19
万元
,
下降
27.41%
,主要原因是日常公
用经费缩减。
(十一)政府采购支出说明
2024
年度政府采购支出总额
27.92
万元。其中:政府采
购货物支出
5.52
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府
采购服务支出
22.40
万元。授予中小企业合同金额
27.92
万
元,占政府采购支出总额的
100.00%
,其中:授予小微企业
合同金额
27.92
万元,占授予中小企业合同金额的
100.00%
。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%
,工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%
,服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%
。
29
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至
2024
年
12
月
31
日,湖州市吴兴区科学技术局本
级共有车辆
0
辆,其中:副部(省)级及以上领导用车
0
辆、
主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、离退休
干部用车
0
辆、其他用车
0
辆;单价
100
万元以上设备(不
含车辆)
0
台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区科学技术局组织
对
2024
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其
中:一级项目
3
个,二级项目
7
个,共涉及资金
6332.99
万
元,占一般公共预算项目支出总额的
92.54%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.
单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区科学技术局本级预决算公开
2024
年度本
部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,科技创新
服务保障经费项目和创新主体培育项目绩效自评具体情况
如下:
30
科技创新服务保障经费项目绩效自评综述:根据年初设
定的绩效目标,项目自评得分
95
分,
自评结论为
“
优
”
。
项目全年预算数为
58
万元,执行数
42.63
万元,完成预算
的
73.49%
。项目绩效目标完成情况:一是提高了科技、经济、
人才等方面的信息服务质量;二是为企业提供更精准的科技
项目服务。发现的问题及原因:一是办公费有待进一步精简;
二是资金拨付流程有待精简。下一步改进措施:一是进一步
健全资金审批及拨付制度;二是科学规划好经费支出,进一
步精简办公费用等费用。
31
cc3da0771abf497ea6a82d126fab0d92 项目支出绩效自评表
(
2024
年度)
项目名称
科技创新服务保障经费
主管部门
211-区科技局
预算单位
211001-
湖州市吴兴区科学技术局
项目资金
(万元)
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(其他)
执行率
(
A
)
(
B
)
(
B/A
)
年度资金总额
0
0
0
0
一般公共预算资金
58
58
42.63
0
73.49%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
聚焦党委政府中心工作大局,谋划科协2024年重点任务,着
力做好“精神引领、汇聚英才、科普为民、科创赋能、服务
科技创新、助力共富”等重大中心任务。围绕全市首创、全
省前列等目标开展重点工作攻坚,助力吴兴十四五科学素质
比高于全省平均水平,居全市前列。争取省市各类科技奖补
资金3000万元以上,各类奖补资金拨付率达90%以上。
围绕全市首创、全省前列等目标开展重点工作攻坚,助力吴兴
十四五科学素质比高于全省平均水平,居全市前列。争取省市
各类科技奖补资金3000万元以上,各类奖补资金拨付率达70%以
上。
目标偏离原因分析
财政资金紧张,缩减广告宣传等服务项目。
整改措施及建议
根据年度工作实际情况,按需进行广告宣传等辅助工作项目。
其他需说明的问题
绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改
进措施
产出指标
(45.00分)
数量指标
(30.00分)
协助对下属研究院的绩效审
计
≥3
次
5
次
15.00
15
保障加快推进创新主体培育
壮大高新产业
≥1
次
1
次
15.00
15
质量指标
(15.00分)
提升企业科技创新能力
辅导企业申报
并获评各类科
技项目
20
项以
上
46
项
15.00
15
时效指标(0分)
0
成本指标(0分)
0
效益指标
(45.00分)
经济效益
(15.00分)
争取省市各类科技奖补资金
≥3000
万元
4929万元
15.00
15
社会效益
(15.00分)
推进我区科技项目引进、科
技创新能力提高和进一步加
强科技合作交流。
≥10
次
集聚科技服务
中介9家、中
介从业人员18
人,发布科技
难题70项,促
15.00
10
生态效益(0分)
0
可持续影响
(15.00分)
推动我区创新环境进一步优
化
≥2
次
科技交流活动
6
场
15.00
15
满意度指标
(10.00分)
服务对象满意
度(10.00分)
服务企业满意度
98%
98%
10.00
10
总
分
100
95
自评结论
优
总分高于90分(含)的结论为“优”,
90~80分(含)为“良”,80~60分
(含)为“中”,低于60分为“差”。
32
创新主体培育项目项目绩效自评综述:根据年初设定的
绩效目标,项目自评得分
96
分,自评结论为“优”。项目
全年预算数为
2589
万元,执行数为
1988.27
万元,完成预
算的
76.8%
。项目绩效目标完成情况:一是完成辅导企业进
行高企认定;二是向上争取补助资金。发现的问题及原因:
一是资金实际使用率有待提高;
二是资金拨付流程有待精简。
下一步改进措施:一是提升企业科技创新能力;二是推动小
升规、规模企业升高企、高新技术企业科创板上市,不断做
大产业规模。
33
c68988e6d7cf43f181f49f1277cc08e5 项目支出绩效自评表
(
2024
年度)
项目名称
创新主体培育
主管部门
211-区科技局
预算单位
211001-
湖州市吴兴区科学技术局
项目资金
(万元)
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(其他)
执行率
(
A
)
(
B
)
(
B/A
)
年度资金总额
0
0
0
0
一般公共预算资金
3340
2589
1988.27
0
76.80%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
力争全年培育省科技型中小企业
100
家以上、国家级科技
型中小企业400家以上、国家高新技术企业30家以上,实施
市级以上各类科技项目30项以上。
全年新认定省科技型中小企业182家、国家级科技型中小企业
499家、国家高新技术企业54家、市级以上各类科技项目46项。
目标偏离原因分析
财政资金紧张,未能及时拨付相关奖补资金。
整改措施及建议
根据财政安排,按序拨付相关奖补资金。
其他需说明的问题
绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改
进措施
产出指标
(50.00分)
数量指标
(20.00分)
新认定高新技术企业
≥30
家
54
10.00
10
新认定省级科技型中小企业
≥100
家
182
10.00
10
质量指标
(20.00分)
高新技术企业
达
到
国家级
认定标准
达
到
国家级
认定标准
10.00
10
省科技型中小企业
达到省级认定
标准
达到省级认定
标准
10.00
10
时效指标(0分)
0
成本指标
(10.00分)
创新主体培育企业奖补
≥3315
万元
1988.27
10.00
6
财政资金紧张
效益指标
(40.00分)
经济效益
(20.00分)
向上争取资金
争取市级以上
各类财政科技
经费
2500
万元
以上
2929.57
20.00
20
社会效益
(20.00分)
提升企业科技创新能力
新立市级以上
科技项目
30
项
以上
46
20.00
20
生态效益(0分)
0
可持续影响(0
分)
0
满意度指标
(10.00分)
服务对象满意
度(10.00分)
服务企业满意度
≥99%
100%
10.00
10
总
分
100
96
自评结论
优
总分高于90分(含)的结论为“优”,
90~80分(含)为“良”,80~60分
(含)为“中”,低于60分为“差”。
34
3.
财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.
部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.
财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨
款和国有资本经营预算财政拨款。
2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
5.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
6.
其他收入:指预算单位在
“
财政拨款
”“
事业收入
”
“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之
外取得的各项收入。
7.
使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按
照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,
以及使用专用结余安排支出的金额。
8.
年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结
35
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
10.
基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日
常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经
费支出。
11.
项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任
务或事业发展目标所发生的支出。
12.
上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
13.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.
附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入
之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“
三公
”
经费:纳入财政预决算管理的
“
三公
”
经
费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人
员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
36
16.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
17.
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政
运行(项):指反映行政单位的基本支出。
18.
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他
科学技术支出(项):指反映其他科学技术方面的支出。
19.
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动
(项):指反映用于开展科普活动的支出。
20.
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学
技术普及支出(项):指反映其他用于开展科科学技术普及
活动的支出。
21.
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技
术研究与开发支出(项):指反映其他用于技术研究与开发
方面的支出。
22.
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成
果转化与扩散(项):指反映用于科技成果转化推广等方面
的支出。
23.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休(项):指反映行政事业单位开支的
37
离退休支出。
24.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出
(
项
)
:指财政用
于对机关事业单位基本养老保险基金的支出。
25.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出
(
项
)
:指财政用于对
机关事业单位基本养老保险基金和职业年金的支出。
26.
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本
医疗保险缴费的支出。
27.
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出
(项):不属于教学支出的其他支出项目。
28.
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技
奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。
38
五、附件
(一)
2024
年度项目支出绩效自评结果
(二)
2024
年度重点绩效评价报告(如有)
39
绩效自评汇总表
主管部门(盖章):吴兴区科技局
(
2024
年度)
单位:万元
资金执行情况
项目完成情况
序号
预算单位
项目名称
年初预算
预算资金
调整数
决算数
执行率
绩效目标
是否完成
存在问题
改进措施
绩效
自评
得分
备注
1
吴兴区科技局
省科技发展专项
1361.00
1944.43
1939.50
99.75%
是
无
96
优
2
吴兴区科技局
研究院运行保障经费
1175.00
1730.00
1650.00
95.38%
否
未及时兑
付相关补
助资金
待财政统
筹,及时拨
付相关资金
92.5
优
3
吴兴区科技局
创新主体培育
3340.00
2589.00
1988.27
76.8%
否
未及时兑
付相关奖
补资金
待财政统
筹,及时拨
付相关资金
96
优
4
吴兴区科技局
省科学普及和学术智力
活动专项扶持资金
50.00
50.00
50.00
100%
是
无
100
优
5
吴兴区科技局
科技创新服务保障经费
58.00
58.00
42.63
73.49%
是
缩减广告
宣传等服
务费用
财政紧张,
按需进行服
务项目
95
优
6
吴兴区科技局
优化创新生态
505.00
409.10
407.99
99.73%
否
未及时兑
付相关奖
补资金
待财政统
筹,及时拨
付相关资金
85
良
7
吴兴区科技局
科技合作交流
750.00
345.30
254.60
73.73%
否
未及时兑
付相关奖
补资金
待财政统
筹,及时拨
付相关资金
92.3
优
开展绩效自评项目合计
7239.00
7125.83
6332.99
88.87%
93.83
附件下载