索 引 号: 11330524672599618D/2025-1010303559 成文日期: 2025-09-29
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 区科技局
湖州市吴兴区科学技术局(汇总)2024 年度部门决算
发布日期:2025-09-29 16:14:01

湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
2024
年度
部门决算
一、概况
................................................1
(一)部门职责
.........................................1
(二)机构设置
.........................................2
二、
2024
年度部门决算公开表
.............................4
2024
年度收入支出决算总表
..............................4
2024
年度收入决算表(分单位)
..........................6
2024
年度收入决算表(分科目)
..........................7
2024
年度支出决算表(分单位)
..........................9
2024
年度支出决算表(分科目)
.........................10
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
.....................12
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
...............14
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
.......17
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
.........19
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
...........20
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
...............21
三、
2024
年度部门决算情况说明
..........................22
(一)收入支出决算总体情况说明
........................22
(二)收入决算情况说明
................................22
(三)支出决算情况说明
................................22
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
................22
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
............23
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
........26
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
......26
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
....26
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
............27
(十)机关运行经费支出说明
............................28
(十一)政府采购支出说明
..............................28
(十二)国有资产占有使用情况说明
......................29
(十三)预算绩效情况说明
..............................29
四、名词解释
...........................................34
五、附件
...............................................38
1
一、概况
(一)部门职责
1.
贯彻执行国家有关科技的法律、法规和方针、政策;
组织拟订并监督实施全区科学技术发展战略,
推进科技进步。
2.
会同有关部门研究拟订全区科技体制改革和科技创
新的政策和措施;提出科技资源合理配置的重大政策措施建
议。
3.
研究拟订全区科学技术发展远景规划;组织编制全区
科学技术发展中长期规划、计划和年度计划;组织编制并实
施高新技术产业规划和年度计划;合理配置科技经费;牵头
全区科技金融工作。
4.
组织全区工业、农业及社会发展领域科技重大问题的
调查研究、科技计划的编制和科技项目的推荐、实施;组织
推荐国家、省科技型中小企业技术创新基金项目和农业科技
“星火计划”、软科学研究及重大科技成果推广等
科技发展
计划;配合上级科技部门及其他有关部门做好高
新技术企业
的审核报批工作;组织推荐国家、省、市科技
型中小企业技
术创新基金项目和农业科技成果转化资金
项目。会同其他部
门做好科技保密、科技档案和科技统计
工作。
5.
负责全区科技成果的登记、奖励和重大成果推广;归
口管理全区软科学研究;指导、监督技术市场和技术中介机
2
构;指导辖区内民办科技机构和民营科技企业。
6.
组织拟订并实施和管理全区企业科技研发机构、重点
实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创
新载体和重大科技创新平台规划;指导并管理高新技术产业
园区、
农业科技示范园区和科技创业服务中心的创建和运行。
7.
加强与中国科学院、中国工程院、高校院所、国防科
技机构、中央企业等方面的科技合作,会同有关部门拟订和
实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化
推广应用。
8.
指导、协调区政府有关部门和乡镇(街道)的科技和
知识产权管理工作,会同相关部门做好知识产权执法工作,
会同有关部门组织实施科技强区和知识产权战略,推进各行
业的科技进步。
9.
协同有关部门培养和引进科技人才,提出相关政策建
议,参与对全区科技人员的管理、培养、引进与职称评审工
作。
10.
组织实施国家、省、市有关地震工作的方针、政策
和法规;指导和监管全区重大工程建设项目抗震设防、地震
应急救援、防震减灾宣传教育工作;会同有关部门做好地震
安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建工作。
11.
负责区政府科技顾问工作和区国防科技动员办公室
的日常工作。
12.
负责区科学技术协会的日常工作,组织实施全区科
3
学技术普及工作。
13.
承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
部门决算包括:湖州市吴兴区科学技术局本级决算、吴兴区
科技创新服务中心决算。
纳入湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
2024
年度部门决
算编制范围的二级预算单位包括:
1.
吴兴区科学技术局
2.
吴兴区科技创新服务中心
4
二、
2024
年度部门决算公开表
2024
年度收入支出决算总表
公开
01
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
行次
金额
行次
金额
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
7,452.94
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
220.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
7,158.56
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
50.87
9
九、卫生健康支出
40
23.51
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
5
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
7,452.94
本年支出合计
58
7,452.94
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
31
7,452.94
62
7,452.94
注:
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
6
2024
年度收入决算表(分单位)
公开
02
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
7,452.94
7,452.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区科学技术局本级
7,197.42
7,197.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区科技创新服务中心
255.52
255.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
7
2024
年度收入决算表(分科目)
公开
03
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
支出功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
7,452.94
7,452.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
220.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
220.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
220.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
7,158.56
7,158.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20601
科学技术管理事务
534.92
534.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060101
行政运行
319.71
319.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060199
其他科学技术管理事务支出
215.21
215.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
1,362.25
1,362.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060404
科技成果转化与扩散
494.15
494.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060499
其他技术研究与开发支出
868.10
868.10
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
8
20607
科学技术普及
457.99
457.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
33.01
33.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060799
其他科学技术普及支出
424.98
424.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
4,803.40
4,803.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2069901
科技奖励
4.50
4.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
4,798.90
4,798.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
7.26
7.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
3.38
3.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
26.91
26.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
13.33
13.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
23.51
23.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
23.51
23.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
11.10
11.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
9
2024
年度支出决算表(分单位)
公开
04
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,452.94
609.30
6,843.64
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区科学技术局本级
7,197.42
353.78
6,843.64
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区科技创新服务中心
255.52
255.52
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映本年度各项支出情况。
10
2024
年度支出决算表(分科目)
公开
05
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
支出功能分类科
目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
1
2
3
4
5
6
合计
7,452.94
609.30
6,843.64
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
220.00
0.00
220.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
220.00
0.00
220.00
0.00
0.00
0.00
2059999
其他教育支出
220.00
0.00
220.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
7,158.56
534.92
6,623.64
0.00
0.00
0.00
20601
科学技术管理事务
534.92
534.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2060101
行政运行
319.71
319.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2060199
其他科学技术管理事务支出
215.21
215.21
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
1,362.25
0.00
1,362.25
0.00
0.00
0.00
2060404
科技成果转化与扩散
494.15
0.00
494.15
0.00
0.00
0.00
2060499
其他技术研究与开发支出
868.10
0.00
868.10
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
457.99
0.00
457.99
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
33.01
0.00
33.01
0.00
0.00
0.00
2060799
其他科学技术普及支出
424.98
0.00
424.98
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
4,803.40
0.00
4,803.40
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
11
2069901
科技奖励
4.50
0.00
4.50
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
4,798.90
0.00
4,798.90
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
50.87
50.87
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
7.26
7.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
3.38
3.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.91
26.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.33
13.33
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
23.51
23.51
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
23.51
23.51
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
12.41
12.41
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
11.10
11.10
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映本年度各项支出情况。
12
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
公开
06
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
金额
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
1
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
7,452.94
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
220.00
220.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
7,158.56
7,158.56
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
50.87
50.87
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
23.51
23.51
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
13
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
7,452.94
本年支出合计
59
7,452.94
7,452.94
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
32
7,452.94
64
7,452.94
7,452.94
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
14
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
07
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
本年支出
支出功
能分类
科目编
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
7,452.94
609.30
6,843.64
205
教育支出
220.00
0.00
220.00
20599
其他教育支出
220.00
0.00
220.00
2059999
其他教育支出
220.00
0.00
220.00
206
科学技术支出
7,158.56
534.92
6,623.64
20601
科学技术管理事务
534.92
534.92
0.00
2060101
行政运行
319.71
319.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
15
2060199
其他科学技术管理事务支出
215.21
215.21
0.00
20604
技术研究与开发
1,362.25
0.00
1,362.25
2060404
科技成果转化与扩散
494.15
0.00
494.15
2060499
其他技术研究与开发支出
868.10
0.00
868.10
20607
科学技术普及
457.99
0.00
457.99
2060702
科普活动
33.01
0.00
33.01
2060799
其他科学技术普及支出
424.98
0.00
424.98
20699
其他科学技术支出
4,803.40
0.00
4,803.40
2069901
科技奖励
4.50
0.00
4.50
2069999
其他科学技术支出
4,798.90
0.00
4,798.90
208
社会保障和就业支出
50.87
50.87
0.00
20805
行政事业单位养老支出
50.87
50.87
0.00
2080501
行政单位离退休
7.26
7.26
0.00
2080502
事业单位离退休
3.38
3.38
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.91
26.91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
16
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.33
13.33
0.00
210
卫生健康支出
23.51
23.51
0.00
21011
行政事业单位医疗
23.51
23.51
0.00
2101101
行政单位医疗
12.41
12.41
0.00
2101102
事业单位医疗
11.10
11.10
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
17
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
08
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
559.76
302
商品和服务支出
37.52
30703
国内债务发行费用
0.00
30101
基本工资
56.09
30201
办公费
3.82
30704
国外债务发行费用
0.00
30102
津贴补贴
30.31
30202
印刷费
0.00
310
资本性支出
0.40
30103
奖金
154.86
30203
咨询费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30106
伙食补助费
16.56
30204
手续费
0.00
31002
办公设备购置
0.40
30107
绩效工资
39.63
30205
水费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
26.91
30206
电费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30109
职业年金缴费
13.33
30207
邮电费
1.72
31006
大型修缮
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
13.56
30208
取暖费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
9.95
30209
物业管理费
0.00
31008
物资储备
0.00
30112
其他社会保障缴费
2.71
30211
差旅费
6.41
31009
土地补偿
0.00
30113
住房公积金
46.19
30212
因公出国(境)费用
5.13
31010
安置补助
0.00
30114
医疗费
3.13
30213
维修(护)费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
146.54
30214
租赁费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
11.62
30215
会议费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30302
退休费
10.63
30217
公务接待费
1.81
31021
文物和陈列品购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31022
无形资产购置
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.00
18
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
312
对企业补助
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
31201
资本金注入
0.00
30307
医疗费补助
0.77
30227
委托业务费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
5.60
31204
费用补贴
0.00
30309
奖励金
0.02
30229
福利费
0.90
31205
利息补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31206
其他资本性补助
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
6.51
31299
其他对企业补助
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.20
30240
税金及附加费用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服务支出
5.62
39907
国家赔偿费用支出
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30701
国内债务付息
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30702
国外债务付息
0.00
39910
资本性赠与
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
571.38
公用经费合计
37.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
19
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
09
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
本年支出
支出功
能分类
科目编
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
20
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
10
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
本年支出
支出功
能分类
科目编
科目名称
小计
基本支出
项目支出
1
2
3
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
21
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
11
部门:湖州市吴兴区科学技术局(汇总)
单位:万元
预算数
决算数
三公
经费支出合计
8.61
8.61
1
.因公出国(境)费用
5.13
5.13
2
.公务用车购置及运行维护费小计
0.00
0.00
1
)公务用车购置费
0.00
0.00
2
)公务用车运行维护费
0.00
0.00
3
.公务接待费
3.48
3.48
注:本表反映本年度财政拨款
三公
经费支出预决算情况。其中:预算数为
三公
经费全年预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流。
22
三、
2024
年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024
年度收入总计
7452.94
万元,支出总计
7452.94
元。与
2023
年度相比,各减少
1932.66
万元,下降
20.59%
主要原因是财政紧缩,项目补助经费减少。
(二)收入决算情况说明
7452.94
7452.94
万元(其中:一般公共预算
7452.94
万元,政府性
基金预算
0.00
万元
,
国有资本经营预算
0.00
万元),占收
入合计
100.00%
上级补助收入
0.00
万元,
占收入合计
0.00%
事业收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;经营收入
0.00
元,占收入合计
0.00%
;附属单位上缴收入
0.00
万元,占收
入合计
0.00%
;其他收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
(三)支出决算情况说明
本年支出合计
7452.94
万元,其中:基本支出
609.30
元,占
8.18%
;项目支出
6843.64
万元,占
91.82%
;上缴上
0.00
0.00%
0.00
0.00%
;对附属单位补助支出
0.00
万元,占
0.00%
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024
年度财政拨款收入总计
7452.94
万元,支出总计
7452.94
万元,与
2023
年相比,各减少
1932.66
万元
,
下降
20.59%
,主要原因是财政项目支出紧缩。
财政拨款支出年初预算数
7815.95
万元,完成年初预算
23
95.36%
,主要原因是财政项目支出紧缩。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
7452.94
万元,占
本年支出合计的
100.00%
。与
2023
年度相比,一般公共预算
财政拨款支出减少
1932.66
万元,下降
20.59%
,主要原因
是财政项目支出紧缩。
2.
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
7452.94
万元,主
要用于以下方面:
教育支出(类)支出
220.00
万元,占
2.95%
。科学技术
支出(类)支出
7158.56
万元,占
96.05%
。社会保障和就业
支出(类)支出
50.87
万元,占
0.68%
。卫生健康支出(类)
支出
23.51
万元,占
0.32%
3.
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024
7815.95
万元,支出决算为
7452.94
万元,完成年初预算的
95.36%
,主要原因是财政项目支出紧缩。其中:
教育支出
(
)
其他教育支出
(
)
其他教育支出
(
)
初预算为
0.00
万元,支出决算为
220.00
万元,决算数大于
预算数的主要原因是新增华北电力研究生基地项目支出。
科学技术支出
(
)
科学技术管理事务
(
)
行政运行
(
)
年初预算为
293.06
万元,支出决算为
319.71
万元,完成年
初预算的
109.09%
,决算数大于预算数的主要原因是行政人
24
员工资福利调整。
科学技术支出
(
)
科学技术管理事务
(
)
其他科学技
术管理事务支出
(
)
年初预算为
215.45
万元,支出决算为
215.21
万元,完成年初预算的
99.89%
,决算数小于预算数
的主要原因是事业单位人员调整。
科学技术支出
(
)
技术研究与开发
(
)
科技成果转化
与扩散
(
)
年初预算为
0.00
万元,
支出决算为
494.15
万元,
决算数大于预算数的主要原因是项目支出款项调整。
科学技术支出
(
)
技术研究与开发
(
)
其他技术研究
与开发支出
(
)
年初预算为
750.00
万元,
支出决算为
868.10
万元,完成年初预算的
115.75%
,决算数大于预算数的主要
原因是项目补助经费增加。
科学技术支出
(
)
科学技术普及
(
)
科普活动
(
)
初预算为
53.10
万元,支出决算为
33.01
万元,完成年初预
算的
62.17%
,决算数小于预算数的主要原因是部分科普项目
未实施。
科学技术支出
(
)
科学技术普及
(
)
其他科学技术普
及支出
(
)
年初预算为
501.90
万元,支出决算为
424.98
元,完成年初预算的
84.67%
,决算数小于预算数的主要原因
是部分科普项目未实施。
科学技术支出
(
)
其他科学技术支出
(
)
科技奖励
(
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
4.50
万元,决算数大于
预算数的主要原因是新增奖励补助。
25
科学技术支出
(
)
其他科学技术支出
(
)
其他科学技
术支出
(
)
年初预算为
5934.00
万元,支出决算为
4798.90
万元,完成年初预算的
80.87%
,决算数小于预算数的主要原
因是项目补助经费调整。
社会保障和就业支出
(
)
行政事业单位养老支出
(
)
行政单位离退休
(
)
年初预算为
8.10
万元,
支出决算为
7.26
万元,完成年初预算的
89.58%
,决算数小于预算数的主要原
因是退休人员退休未满一年。
社会保障和就业支出
(
)
行政事业单位养老支出
(
)
事业单位离退休
(
)
年初预算为
2.03
万元,
支出决算为
3.38
万元,完成年初预算的
166.26%
,决算数大于预算数的主要
原因是过世人员补发。
社会保障和就业支出
(
)
行政事业单位养老支出
(
)
机关事业单位基本养老保险缴费支出
(
)
年初预算为
22.23
万元,支出决算为
26.91
万元,完成年初预算的
121.04%
决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数变动。
社会保障和就业支出
(
)
行政事业单位养老支出
(
)
机关事业单位职业年金缴费支出
(
)
年初预算为
11.16
万元,
支出决算为
13.33
万元,完成年初预算的
119.48%
,决算数
大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数变动。
卫生健康支出
(
)
行政事业单位医疗
(
)
行政单位医
(
)
年初预算为
11.13
万元,支出决算为
12.41
万元,完
成年初预算的
111.51%
,决算数大于预算数的主要原因是基
26
本医疗保险费基数变动。
卫生健康支出
(
)
行政事业单位医疗
(
)
事业单位医
(
)
年初预算为
13.79
万元,支出决算为
11.10
万元,完
成年初预算的
80.47%
,决算数小于预算数的主要原因是人员
变动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出
609.30
万元,
其中:
人员经费
571.38
万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员
医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、
其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对
个人和家庭的补助支出。
公用经费
37.92
万元,主要包括:办公费、邮电费、差
旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利
费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门
2024
年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,
故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门
2024
年度无国有资本经营预算财政拨款收支安
排,故无相关数据。
27
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024
年度
三公
经费财政拨款支出全年预算为
8.61
万元,支出决算为
8.61
万元,完成全年预算数的
100.00%
2024
年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是
严格执行年初预算,执行数无变化。
2.
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费用支出决算为
5.13
万元,占
59.57%
。与
2023
年度
相比,减少
0.74
万元
,
下降
12.63%,
主要原因是厉行节俭,
领导干部因公出国境费用缩减。公务用车购置及运行维护费
支出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度相比持平
,
要原因是未有公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费
支出决算为
3.48
万元,占
40.43%
。与
2023
年度相比,增加
0.14
万元,增长
4.32%,
主要原因是公务接待事项增加。具
体情况如下:
1
)因公出国(境)费
全年预算数为
5.13
万元,支出
决算为
5.13
万元,完成全年预算的
100.00%
;主要用于机关
及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、
培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因
是严格执行年初预算,执行数无变化。全年使用财政拨款支
出涉及因公出国
(
)
团组
1
个,累计
1
人次。开支内容包括
公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等。
28
2
)公务用车购置及运行维护费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于
全年预算数的主要原因是
2024
年度未有公务用车购置支出。
公务用车购置费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
 
0.00
万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的
0.00%
,决
算数等于全年预算数的主要原因是
2024
年度未有公务用车
购置支出。主要用于经批准购置的
0
辆公务用车。
公务用车运行维护费
全年预算为
0.00
万元,支出决算
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于全年预算
数的主要原因是
2024
年度未有公务用车购置支出。
截至
2024
12
31
日,财政拨款开支的公务用车保有量为
0
 
 
 
辆。
3
)公务接待费
全年预算数为
3.48
万元,支出决算为
3.48
万元,完成全年预算的
100.00%
,国内公务接待
32
次,累计
312
人次。主要用于接待高校院所、中介机构等支
出。
决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算,
执行数无变化。其中:
外事接待
支出
0.00
万元,接待
0
批次,累计
0
人次。
其他国内公务接待
支出
3.48
万元,主要用于接待高校
院所、中介机构等支出。接待
32
批次,累计
312
人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024
年度机关运行经费年初预算数为
21.70
万元,支出
决算为
21.70
万元,完成年初预算的
100.00%,
决算数等于预
算数的主要原因是严格执行年初预算,执行数无变化。比
29
2023
年度减少
8.19
万元
,
下降
27.41%
,主要原因是日常公
用经费缩减。
(十一)政府采购支出说明
2024
年度政府采购支出总额
27.92
万元。其中:政府采
购货物支出
5.52
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府
采购服务支出
22.40
万元。授予中小企业合同金额
27.92
元,占政府采购支出总额的
100.00%
,其中:授予小微企业
合同金额
27.92
万元,占授予中小企业合同金额的
100.00%
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%
,工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%
,服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至
2024
12
31
日,湖州市吴兴区科学技术局本
级及所属各单位共有车辆
0
辆,其中:副部(省)级及以上
领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、
应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、离退休干部用车
0
辆、其他用车
0
辆单价
100
万元以
上设备(不含车辆)
0
台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区科学技术局组织
2024
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其
中:一级项目
3
个,二级项目
7
个,共涉及资金
6332.99
30
元,占一般公共预算项目支出总额的
92.54%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.
部门决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区科学技术局随决算公开
2024
年度本部门
项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,科技创新服务
保障经费项目和创新主体培育项目绩效自评具体情况如下:
科技创新服务保障经费项目绩效自评综述:根据年初设
定的绩效目标,项目自评得分
95
分,
自评结论为
项目全年预算数为
58
万元,执行数
42.63
万元,完成预算
73.49%
。项目绩效目标完成情况:一是提高了科技、经济、
人才等方面的信息服务质量;二是为企业提供更精准的科技
项目服务。发现的问题及原因:一是办公费有待进一步精简;
二是资金拨付流程有待精简。下一步改进措施:一是进一步
健全资金审批及拨付制度;二是科学规划好经费支出,进一
步精简办公费用等费用。
31
779967eadb3445f7bc5dc511b5070df0
项目支出绩效自评表
2024
年度)
项目名称
科技创新服务保障经费
主管部门
211-区科技局
预算单位
211001-
湖州市吴兴区科学技术局
项目资金
(万元)
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(其他)
执行率
A
B
B/A
年度资金总额
0
0
0
0
一般公共预算资金
58
58
42.63
0
73.49%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
聚焦党委政府中心工作大局,谋划科协2024年重点任务,着
力做好“精神引领、汇聚英才、科普为民、科创赋能、服务
科技创新、助力共富”等重大中心任务。围绕全市首创、全
省前列等目标开展重点工作攻坚,助力吴兴十四五科学素质
比高于全省平均水平,居全市前列。争取省市各类科技奖补
资金3000万元以上,各类奖补资金拨付率达90%以上。
围绕全市首创、全省前列等目标开展重点工作攻坚,助力吴兴
十四五科学素质比高于全省平均水平,居全市前列。争取省市
各类科技奖补资金3000万元以上,各类奖补资金拨付率达70%以
上。
目标偏离原因分析
财政资金紧张,缩减广告宣传等服务项目。
整改措施及建议
根据年度工作实际情况,按需进行广告宣传等辅助工作项目。
其他需说明的问题
绩效指
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改
进措施
产出指标
(45.00分)
数量指标
(30.00分)
协助对下属研究院的绩效审
≥3
5
15.00
15
保障加快推进创新主体培育
壮大高新产业
≥1
1
15.00
15
质量指标
(15.00分)
提升企业科技创新能力
辅导企业申报
并获评各类科
技项目
20
项以
46
15.00
15
时效指标(0分)
0
成本指标(0分)
0
效益指标
(45.00分)
经济效益
(15.00分)
争取省市各类科技奖补资金
≥3000
万元
4929万元
15.00
15
社会效益
(15.00分)
推进我区科技项目引进、科
技创新能力提高和进一步加
强科技合作交流。
≥10
集聚科技服务
中介9家、中
介从业人员18
人,发布科技
难题70项,促
15.00
10
生态效益(0分)
0
可持续影响
(15.00分)
推动我区创新环境进一步优
≥2
科技交流活动
6
15.00
15
满意度指标
(10.00分)
服务对象满意
度(10.00分)
服务企业满意度
98%
98%
10.00
10
100
95
自评结论
总分高于90分(含)的结论为“优”,
90~80分(含)为“良”,80~60分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(含)为“中”,低于60分为“差”。
32
创新主体培育项目项目绩效自评综述:根据年初设定的
绩效目标,项目自评得分
96
分,自评结论为“优”。项目
全年预算数为
2589
万元,执行数为
1988.27
万元,完成预
算的
76.8%
。项目绩效目标完成情况:一是完成辅导企业进
行高企认定;二是向上争取补助资金。发现的问题及原因:
一是资金实际使用率有待提高;
二是资金拨付流程有待精简。
下一步改进措施:一是提升企业科技创新能力;二是推动小
升规、规模企业升高企、高新技术企业科创板上市,不断做
大产业规模。
33
ff55c08ffd0242e19345fdaf16a67fd8
项目支出绩效自评表
2024
年度)
项目名称
创新主体培育
主管部门
211-区科技局
预算单位
211001-
湖州市吴兴区科学技术局
项目资金
(万元)
资金来源
年初预算数
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(其他)
执行率
A
B
B/A
年度资金总额
0
0
0
0
一般公共预算资金
3340
2589
1988.27
0
76.80%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
力争全年培育省科技型中小企业
100
家以上、国家级科技
型中小企业400家以上、国家高新技术企业30家以上,实施
市级以上各类科技项目30项以上。
全年新认定省科技型中小企业182家、国家级科技型中小企业
499家、国家高新技术企业54家、市级以上各类科技项目46项。
目标偏离原因分析
财政资金紧张,未能及时拨付相关奖补资金。
整改措施及建议
根据财政安排,按序拨付相关奖补资金。
其他需说明的问题
绩效指
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改
进措施
产出指标
(50.00分)
数量指标
(20.00分)
新认定高新技术企业
≥30
54
10.00
10
新认定省级科技型中小企业
≥100
182
10.00
10
质量指标
(20.00分)
高新技术企业
国家级
认定标准
国家级
认定标准
10.00
10
省科技型中小企业
达到省级认定
标准
达到省级认定
标准
10.00
10
时效指标(0分)
0
成本指标
(10.00分)
创新主体培育企业奖补
≥3315
万元
1988.27
10.00
6
财政资金紧张
效益指标
(40.00分)
经济效益
(20.00分)
向上争取资金
争取市级以上
各类财政科技
经费
2500
万元
以上
2929.57
20.00
20
社会效益
(20.00分)
提升企业科技创新能力
新立市级以上
科技项目
30
以上
46
20.00
20
生态效益(0分)
0
可持续影响(0
分)
0
满意度指标
(10.00分)
服务对象满意
度(10.00分)
服务企业满意度
≥99%
100%
10.00
10
100
96
自评结论
总分高于90分(含)的结论为“优”,
90~80分(含)为“良”,80~60分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(含)为“中”,低于60分为“差”。
34
3.
财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.
部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.
财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨
款和国有资本经营预算财政拨款。
2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
5.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
6.
其他收入:指预算单位在
财政拨款
”“
事业收入
“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之
外取得的各项收入。
7.
使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按
照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,
以及使用专用结余安排支出的金额。
8.
年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结
35
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
10.
基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日
常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经
费支出。
11.
项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任
务或事业发展目标所发生的支出。
12.
上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
13.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.
附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入
之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“
三公
经费:纳入财政预决算管理的
三公
费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人
员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
36
16.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
17.
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政
运行(项):指反映行政单位的基本支出。
18.
科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他
科学技术管理事务支出(项):指反映所属事业单位的支出。
19.
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他
科学技术支出(项):指反映其他科学技术方面的支出。
20.
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动
(项):指反映用于开展科普活动的支出。
21.
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学
技术普及支出(项):指反映其他用于开展科科学技术普及
活动的支出。
22.
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技
术研究与开发支出(项):指反映其他用于技术研究与开发
方面的支出。
23.
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成
果转化与扩散(项):指反映用于科技成果转化推广等方面
的支出。
37
24.
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运
行(项):指反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
25.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休(项):指反映行政事业单位开支的
离退休支出。
26.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休(项):指反映行政事业单位开支的
离退休支出。
27.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出
(
)
:指财政用
于对机关事业单位基本养老保险基金的支出。
28.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出
(
)
:指财政用于对
机关事业单位基本养老保险基金和职业年金的支出。
29.
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本
医疗保险缴费的支出。
30.
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业
单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本
医疗保险缴费的支出。
31.
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出
(项):不属于教学支出的其他支出项目。
32.
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技
38
奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。
39
五、附件
(一)
2024
年度项目支出绩效自评结果
(二)
2024
年度重点绩效评价报告(如有)
40
绩效自评汇总表
主管部门(盖章):吴兴区科技局
2024
年度)
单位:万元
资金执行情况
项目完成情况
序号
预算单位
项目名称
年初预算
预算资金
调整数
决算数
执行率
绩效目标
是否完成
存在问题
改进措施
绩效
自评
得分
备注
1
吴兴区科技局
省科技发展专项
1361.00
1944.43
1939.50
99.75%
96
2
吴兴区科技局
研究院运行保障经费
1175.00
1730.00
1650.00
95.38%
未及时兑
付相关补
助资金
待财政统
筹,及时拨
付相关资金
92.5
3
吴兴区科技局
创新主体培育
3340.00
2589.00
1988.27
76.8%
未及时兑
付相关奖
补资金
待财政统
筹,及时拨
付相关资金
96
4
吴兴区科技局
省科学普及和学术智力
活动专项扶持资金
50.00
50.00
50.00
100%
100
5
吴兴区科技局
科技创新服务保障经费
58.00
58.00
42.63
73.49%
缩减广告
宣传等服
务费用
财政紧张,
按需进行服
务项目
95
6
吴兴区科技局
优化创新生态
505.00
409.10
407.99
99.73%
未及时兑
付相关奖
补资金
待财政统
筹,及时拨
付相关资金
85
7
吴兴区科技局
科技合作交流
750.00
345.30
254.60
73.73%
未及时兑
付相关奖
补资金
待财政统
筹,及时拨
付相关资金
92.3
开展绩效自评项目合计
7239.00
7125.83
6332.99
88.87%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93.83
41
吴兴区科学技术局
2024
年度部门
整体支出绩效自评报告
一、部门情况
(一)基本情况
1
 
 
.主要职能
1.
贯彻执行国家有关科技的法律、法规和方针、政策;
组织拟订并监督实施全区科学技术发展战略,
推进科技进步。
2.
会同有关部门研究拟订全区科技体制改革和科技创
新的政策和措施;提出科技资源合理配置的重大政策措施建
议。
3.
研究拟订全区科学技术发展远景规划;组织编制全区
科学技术发展中长期规划、计划和年度计划;组织编制并实
施高新技术产业规划和年度计划;合理配置科技经费;牵头
全区科技金融工作。
4.
组织全区工业、农业及社会发展领域科技重大问题的
调查研究、科技计划的编制和科技项目的推荐、实施;组织
推荐国家、省科技型中小企业技术创新基金项目和农业科技
成果转化资金项目;组织实施新产品试制、
火炬计划
“星火计划”、软科学研究及重大科技成果推广等科技发展
计划;配合上级科技部门及其他有关部门做好高新技术企业
的审核报批工作;组织推荐国家、省、市科技型中小企业技
术创新基金项目和农业科技成果转化资金项目。会同其他部
门做好科技保密、科技档案和科技统计工作。
42
5.
负责全区科技成果的登记、奖励和重大成果推广;归
口管理全区软科学研究;指导、监督技术市场和技术中介机
构;指导辖区内民办科技机构和民营科技企业。
6.
组织拟订并实施和管理全区企业科技研发机构、重点
实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创
新载体和重大科技创新平台规划;指导并管理高新技术产业
园区、
农业科技示范园区和科技创业服务中心的创建和运行。
7.
加强与中国科学院、中国工程院、高校院所、国防科
技机构、中央企业等方面的科技合作,会同有关部门拟订和
实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化
推广应用。
8.
指导、协调区政府有关部门和乡镇(街道)的科技和
知识产权管理工作,会同相关部门做好知识产权执法工作,
会同有关部门组织实施科技强区和知识产权战略,推进各行
业的科技进步。
9.
协同有关部门培养和引进科技人才,提出相关政策建
议,参与对全区科技人员的管理、培养、引进与职称评审工
作。
10.
组织实施国家、省、市有关地震工作的方针、政策
和法规;指导和监管全区重大工程建设项目抗震设防、地震
应急救援、防震减灾宣传教育工作;会同有关部门做好地震
安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建工作。
11.
负责区政府科技顾问工作和区国防科技动员办公室
的日常工作。
43
12.
负责区科学技术协会的日常工作,组织实施全区科
学技术普及工作。
13.
承办区委、区政府交办的其他事项。
2.
机构设置和人员情况
湖州市吴兴区科学技术局机关经区机构编制委员会核
定行政人员编制数
6
人。现实有在编在职人员
6
人,退休人
4
人。
所属事业单位
1
个,其中:监督管理类事业单位
1
个,为
湖州市吴兴区科技创新服务中心。
上述事业单位区机构编制委
员会核定人员编制数
10
人,现实有在职人员
8
人,离休人员
0
人,退休人员
0
人。
另有额定编外
9
 
人。
(二)年度部门整体预算执行情况
2024
年部门预算总支出为
7452.94
万元,完成年度预算
100%
609.3
100%
;项目支出
6843.64
万元,完成年度预算的
100%
 
二、部门整体绩效情况
(一)部门年度总体工作完成情况
创新指标奋勇争先:
全社会
R&D
投入占比增长
0.18
百分点、
3
亿元以上新入库高新项目占比
100%
、高新技术产
业投资同比增长
75.8%
、高新技术产业增加值占比
77.2%
入选国家
万人计划
创业人才
2
人等五个指标全市第一。
六个新湖州
双月考核科技创新指标综合排名连续四次全市
第一。
44
五项省级荣誉:
吴兴高新区全省开发区(园区)综合考
核第五,并获评全省综合考核先进单位;成功创建省外国高
端人才创新集聚区(全市首个);久立特材创建全省核能关
键管材研究与应用重点实验室;恩谷生命健康产业园获年度
绩效
A
类省级孵化器(全市唯一);中国航天第
806
研究所
获浙江省科学家精神教育基地。
引进两个科创平台:
华北电力大学研究生联合培养基地
正式签约落地,首批
220
名研究生入驻;三一重工长三角研
究院完成主体注册并启动建设。
九项科技成果:
东尼电子参与获得国家科技进步二等奖,
实现历史突破;久立特材
海洋油气开采油井管研制项目
功立项国家科技创新
2030
重大专项;为主获得省级科技进
步奖
2
项、省
尖兵
项目
2
项、省两新重大科技成果
3
 
 
 
 
项。
五项工作批示:
吴兴区在全市率先组建技术经纪人队伍,推
动科技成果转化,获柯吉欣副省长批示;深化“蒲公英”计
划科技成果转化、
新科贷
、产教融合协调育人等工作获市
领导批示
4
次。
(二)部门整体重点工作完成情况
1.
科创平台加快建设。一是
两谷一室
提能升级。
西塞
科学谷围绕
生态+科技+产业
,签约入驻工业控制中心全
国重点实验室等
11
家科研机构及
25
个优质产业项目,集聚
人才
500
余人;阳山时尚谷围绕美妆产业,新招引项目
9
个,
在建科技类产业项目
15
个。太湖实验室紧盯泛半导体等领
域,建设
一体两翼
产业化研究院,新招引科技产业项目
10
45
个,促成产学研联合技术攻关项目
26
项、解决技术核心技
术难题
75
项。
二是新型研发机构建设点面突破。
三一重工
长三角研究院完成主体注册。暨芯研究院实施产业化项目
3
个、实现收入
320
万元,浙工大研究院等
6
家新型研发机构
集聚各类人才
507
名,其中国家级、省级人才
15
人,累计
引育孵化科技企业
25
家、总产值近
2
亿元,申请专利
400
余项。
三是企业研发平台扩面提质。
实施
市科技企业研发
中心、省高企研发中心、省企业研究院、省重点企业研究院
梯次培育机制,新立市级研发中心
24
家,新申报省级研发
中心
15
家、省级企业研究院
6
家。
2.
高新产业加快发展。一是加快高新项目招引。
强化高
新项目招引,加强与发改、经信、商务、统计等部门以及镇
街、园区的联动,严把
3
亿元以上工业项目入库关,共同推
动高新项目入库占比。
1-11
月,高新产业投资占比
25.1%
较上年同期提升
10.1
个百分点;高新产业投资增幅
71.4%
高于全市平均
60
个百分点,全市第一。
二是加大创新主体
培育。
深入实施科技企业
双倍增
计划,新培育国家级高新
技术企业
54
家、国家科技型中小企业
499
家、省科技型中
小企业
182
家。
1-11
月高新技术产业增加值占比
77.2%
,全
市第一。
三是加速关键核心技术攻关。
持续开展全社会研发
经费投入提升攻坚行动,立项省
尖兵
项目
2
项,组建市级
创新联合体
2
家并承接市揭榜挂帅项目
2
项、市级科技计划
42
项。联合发改向上争取绿储科技入选超长期国债项目,获
批资金
6000
万元;
鼎捷数智化生态赋能平台
项目新增入选
46
第二批省科技强基项目。
1-11
月,规上工业企业研发投入
28.3
亿元,占营业收入比重
2.99%
2023
年全社会
R&D
34
亿元,占
GDP
比重
2.74%
,增长
0.18
个百分点,总量、
增速均列全市第一。
3.
创新改革不断深化。一是探索教科人一体化改革。
北电力大学长三角研究生联合培养基地正式签约落地,推动
与久立特材等
3
家单位联合共建研究生工作站,输送各类专
业人才
50
余名;暨芯集成电路产业研究院搭建半导体职业
培训平台,培育
320
名产业人才;湖师院半导体产业学院首
材料科学与工程
专业
70
名学生正式入学,获批材料与化
工硕士点;为东尼等企业开设微专业课程,每期培养
30
专业技术人员。
二是构建成果转化新路径。
在全市率先发布
蒲公英
计划深化实施方案,招募
30
位青年博士以及
11
专业机构负责人,组建技术经纪人队伍,以市场化机制为成
果转化提供全链条服务,全区共实施产学研联合攻关项目
46
项,解决企业技术难题
78
项,完成技术交易额
90.3
亿元,
全市第一。获得省级以上科技进步奖
3
项,其中东尼电子参
与获得国家科技进步二等奖,实现历史性突破。阿祥、贝盛、
金洲
3
家企业入选全省
两新
重大科技成果推广清单。
三是
创新科技金融服务。
联合吴兴农商行出台
新科贷
贷款政策,
为初创期科技型企业提供最高
1000
万元、
最长
10
年的贷款,
并提供
2%
最高
10
万元贷款贴息以降低融资成本,
17
家科技
型企业纳入
白名单
,已为
7
家企业授信
3550
万元,用信
3490
万元。
47
4.
科技人才加速集聚。一是打好引育组合拳。
发挥以才
引才、以赛引才、以项目引才作用,利用海外人才
访学访工
访窗口
等活动载体。充分挖掘、开发和培养本土人才,入选国家
万人计划
”2
人,
创历史新高。三一装备承接全市首个省级本土人才自主认定
试点工作,申报省
万人计划
”4
人,其中久立特材钱炯为全
市唯一专家举荐人才。
二是用好激励政策。
落实人才专项经
费保障,全额减免人才住宿及往返交通成本,制定出台《浙
江省海外工程师奖补资金使用实施细则(试行)》,入选省
海外工程师
”9
人,到岗省级及以上人才
9
人。强化高层次
人才支撑引领,充分发挥其在技术带动、人才培养、项目攻
坚等方面的作用,申报省领军型创新创业团队
4
个。
三是做
优服务品牌。
组织参与国际人才交流大会,举办
“2024
年春
季外籍人才招聘会
,做好外国人来华管理服务。全年新引进
高端外国人才
23
人、专业人才
25
人,总数全市第二。聚焦
科技工作者
”“
科技特派员
”“
企业技术需求
等主题,举办
才会客厅
”9
期,收集问题建议
120
余条,办结率
100%
5.
科普惠民谋深做实。一是创新科普形式。
探索建立
士(专家)科普导师
机制,邀请褚君浩、朱位秋等
9
位院士
专家来吴兴开展学术报告、
科学咖啡馆
、科普讲座进校园
等活动
18
场。围绕全国科普日、科技活动周,开展科普活
103
场。围绕全区治气工作,在爱上吴兴开设科普专栏,
开展系列宣传
15
期。
二是打造科普载体。
鼓励全区中小学
48
校、科研院所、科技型企业开发科普功能,持续深化
馆馆提
”“
站站联建
工作,
暨芯研究院成功入选首批省新质生产力
科普体验馆,建成国家级、省级科学家精神教育基地
2
家,
省、市级科普教育基地
9
家,浙江院士科普基地
1
家,公共
场馆科普化试点单位
4
家。
三是整合科普资源。
绘制发布
兴科普地图
,打造六大主题科普游学路线。依托科普基地、
党群服务中心、农村文化礼堂等场地开展精准化、多样化科
普活动,实现科普宣教常态化;打通新媒体通道,利用科普
中国
APP
、创新吴兴微信公众号等线上平台,提升
线上
+
线
科普传播能力。
6.
科创生态全面塑优。一是加快科技政策兑现。
围绕省
“8+4”
政策体系,持续加大对企业研发、平台建设、技术攻关
政策激励,向上争取省、市科技专项资金
4270
万元,兑现
区级科技惠企资金
4160
万元,有效提振企业创新发展信心。
二是科技人才协同攻坚。
发挥
人才科技项目招商攻坚组
牵头抓总作用,联合出台《吴兴区进一步强化人才科技招商
十条意见》,有效解决项目招引推进问题,入选华北电力大
学研究生联合培养基地等
“1+1+1”
协同创新案例
6
项、获评
全区季度争先创优奖二等奖
2
项,季度攻坚标兵、奔跑之星
3
人。
三是科技服务优化提升。
紧紧抓牢科技干部、科技特
派员、技术经纪人
三支队伍
建设,打响
科技奔跑团
服务
品牌,通过政企直通车、太湖桥等活动载体,开展送政策、
送项目、送技术、送人才驻企服务,派驻个人科技服务官驻
60
余人,新立
18
项市级科技特派员专项,解决政企恳谈
49
会企业问题
30
余项。
7.
干部队伍加强建设。一是增强思想政治牵引力。
深化
党建引领,坚持把党的政治建设摆在首位。将政治理论学习
常态化、制度化,持续深化党纪学习教育,把习近平新
时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神等政
治理论与科技创新工作相结合,全年开展专题学习
26
次,
学习教育成果进一步深化。
二是激发科技队伍战斗力。
围绕
重点工作推进,每月通报、每季晾晒,激励干部担当作为,
赛马
推动指标争先进位。开展
青年干部上党课
、年轻
干部
项目首席负责制
等活动,为年轻干部成长搭建舞台加
快培养成才,提拔中层干部
3
名,科技队伍配置进一步配强;
选派
1
名干部赴省科技厅挂职、干部跨部门交流
2
人,有效
扩充科技队伍新鲜血液。
三是营造清廉科技影响力。
以廉洁
教育常态化、政商关系亲清化为出发点,用好党纪学习教育一刻
钟、廉心谈话等有效载体,大力推进清廉机关建设,全面构
”“
政商关系。做好廉政风险防控工作,做到干部谈
心谈话全覆盖,全面落实“一岗双责”主体责任,全面从严
治党。
三、评价结论
本次湖州市吴兴区科学技术局部门整体绩效自评结果
采取评分和评级相结合的方式,评价结果分为优、良、差三
档,根据总体得分,确定对应的档次:
135
分(含)以上为
优、
90
(含)
-135
分为良、
90
分以下为差。
通过部门绩效工作流程,根据部门整体绩效自评评分表
50
“2024
年度吴兴区科学技术局部门整体支出
进行自评,
得分为
141
分,综合评价等级为:优
(
优、良、差
)
四、存在的问题和建议
根据吴兴区部门整体自评中扣分项,对存在的问题进行
简述,并提出后期改进措施。
问题:部分项目预算执行率较低。
改进措施:按照项目和工作进度及时兑付,进一步提高
项目执行率。
五、附件
附件:部门整体支出绩效评价评分表
51
部门整体支出绩效评价评分表(模板)
日期:
2025
6
3
一级指标
二级指
三级指标
指标内容
标准
分值
评价
得分
评分标准
重点工作完成情况
根据区对部门考核结果,对部门完
成各级党委政府重点工作进行评
价。
50
50
考核结果一等奖得
50
分,
二等奖得
30
分,三等奖得
10
分。
省级以上
科技型中
小企业
新认定省科技型中小企业
180
家以
上、入库国家级科技型中小企业
440
家以上、国家高新技术企业
40
家以
上。
8
激发企
业创新
动能
市级科技
计划项目
新立市级以上科技项目
30
项以上
6
市级以上
研发机构
新增省级以上研发机构
15
家。
6
推进科
创平台
提能
新引进创
新载体
新引进合作共建创新载体
1
家(暨
芯集成电路产业研究院)。
8
全力引
育科技
人才
大力引进
各类科研
人员
入选国家“火炬计划”
4
人。
6
产出与
效果
90
分)
加速成
果转移
转化
技术合同
交易额
完成技术交易额超
95
亿元,创新券
兑付超
285
万元。
40
6
依据各部门三定方案中确
定职责和年度重点工作内
容设定部门核心指标。
(可参照部门考核项目中
的个性目标或高质量赶超
发展考核指标进行设定)
部门
整体
绩效
指标
社会评
价(
10
分)
满意度(
10
分)
反映社会公众对部门履职的满意
度。
10
9
得分
=
满意度
*
分值。
重大政策绩效(
15
分)
抽评部分重大政策的绩效情况,包
括中央及省市专项转移支付资金、
纳入集中财力办大事政策体系的重
要政策等。
15
15
对政策执行的履职是否到
位:
1.
资金分配是否合理(
5
分);
2.
资金使用过程是否监管
5
分);
3.
考核评价是否到位(
5
分)。
项目支出
绩效自评
质量(
10
分)
本部门评价年度的项目支出绩效部
门评价结果与单位自评结果的差异
度。
10
9
每出现一个差
1
档项目扣
1
分,每出现一个差
2
档项
目扣
2
分,每出现一个差
3
档项目扣
3
分,扣完为
止。
评价
辅助
指标
政策和
项目绩
35
分)
项目支
出绩效
20
分)
实际绩效
10
分)
本部门项目支出部门评价中是否有
发现低效无效项目。
10
5
项目支出部门评价中,每
有一个项目结论为“中”
5
分,每有一个项目结
论为“差”扣
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分。
52
一级
指标
二级
指标
三级
指标
指标内容
评分标准
绩效主体
责任落实
5
分)管
理制度
按中央和省市区委全
面实施预算绩效管理
要求落实全过程预算
绩效管理要求。
5
5
根据全面实施预
算绩效管理意见
中明确的“全过
程”预算绩效管理
的“事前评估、绩
效目标管理、绩效
监控、绩效评价、
结果应用、绩效问
责”六个环节工作
的落实情况,每个
环节
1
分,酌情扣
分,扣完为止。
15
部门整体
绩效目标
设置质量
10
分)
“产出与效果”指标
体系是否涵盖本部门
主要职责
;
指标值设
置是否科学
;
指标权
重设置是否合理。
10
8
未覆盖主要职责
5
分;指标值是
否设置过低,如
有,每条指标扣
3
分,扣完为止;各
条指标权重是否
合理,如有不合
理,每条指标扣
1
分,扣完为止。
部门整体绩效指标
100
99
评价辅助指标
50
42
总分合计
150
141
评价结果
评价组组长(签字):
评价组成员(签
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
字):
 
 
 
 
53
1
 
表中关键指标由各部门结合本部门实际自行填写,指标内容反映各关键指标包括具体的工作
事项、实施内容等。
2
评价结果分为优、良、差三档,根据总体得分,确定对应的档次:
135
分(含)以上为优、
90
(含)
-135
分为良、
90
分以下为差。
3
 
 
 
 
指标分值可根据实际情况进行调整。




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