湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
2024
年
度部门决算
目
录
一、概况
................................................1
(一)部门职责
.........................................1
(二)机构设置
.........................................3
二、
2024
年度部门决算公开表
.............................4
2024
年度收入支出决算总表
..............................4
2024
年度收入决算表(分单位)
..........................6
2024
年度收入决算表(分科目)
..........................7
2024
年度支出决算表(分单位)
..........................9
2024
年度支出决算表(分科目)
.........................10
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
.....................12
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
...............14
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
.......17
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
.........19
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
...........20
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
...............21
三、
2024
年度部门决算情况说明
..........................22
(一)收入支出决算总体情况说明
........................22
(二)收入决算情况说明
................................22
(三)支出决算情况说明
................................22
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
................22
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
............23
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
........26
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
......27
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
....27
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
............27
(十)机关运行经费支出说明
............................29
(十一)政府采购支出说明
..............................29
(十二)国有资产占有使用情况说明
......................29
(十三)预算绩效情况说明
..............................30
四、名词解释
...........................................35
五、附件
...............................................40
1
一、概况
(一)部门职责
1.
贯彻执行国家、省、市、区有关生态环境的法律法规
和政策,根据职责和授权拟定并监督实施生态环境保护规范
性文件。
2.
负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门拟
订并组织实施本辖区生态环境政策、规划。会同有关部门编
制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划
和水功能区划。
3.
统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环
境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发生态
环境事件的应急、预警工作,参与实施生态环境损害赔偿制
度。
4.
负责监督管理减排目标的落实。根据国家和省、市核
定的污染物减排指标,组织制定并监督实施本辖区污染物排
放总量控制计划及相关措施,监督实施排污许可制度,实施
生态环境保护目标责任制。组织协调应对气候变化和温室气
体减排工作。
5.
负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、
土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污
染防治管理制度并监督实施。组织、指导城乡生态环境综合
整治工作,监督、指导农业面源污染治理工作。组织协调区
域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水
2
源地生态环境保护工作。
6.
指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态
环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态
破坏恢复工作,以及野生动植物保护、湿地生态环境保护等
工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作,组织协调生
物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。
7.
负责辐射环境安全的监管工作。
监督管理核技术应用、
电磁辐射、放射源和放射性废物,以及伴有放射性矿产资源
开发利用中的污染防治工作。
8.
负责生态环境准入的监督管理。拟订并组织实施生态
环境准入清单,受区政府委托组织开展对重大经济和技术政
策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价工作。
按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价
文件。
9.
负责生态环境监测工作。
组织开展生态环境相关监测。
组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测,统一发布
辖区环境状况公报和重大生态环境信息。承担生态环境信息
化工作。
10.
承担生态环境保护综合行政执法。按照生态环境保
护综合行政执法体制改革要求,
负责相关领域综合行政执法。
11.
开展生态环境交流合作,配合开展有关生态环境国
际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。
12.
会同有关部门管理生态环境有关资金。提出生态环
3
境方面政府财政性资金安排的建议,配合有关部门组织实施
投资项目,并监督管理资金使用。参与指导循环经济和生态
环保产业。
13.
组织开展和指导生态环境宣传教育工作。制定并组
织实施生态环境保护宣传教育规划,引导、鼓励社会组织和
公众参与生态环境保护。
14.
协助区委生态文明建设办公室推进生态文明建设。
15.
完成市生态环境局和吴兴区委、区政府交办的其他
任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
2024
年度部门
决算编制范围的二级预算单位包括:
1.
湖州市生态环境局吴兴分局(含湖州市生态环境保
护行政执法队,合并核算)
2.
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
4
二、
2024
年度部门决算公开表
2024
年度收入支出决算总表
公开
01
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行次
金额
项
目
行次
金额
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,236.53
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
86.95
9
九、卫生健康支出
40
43.21
10
十、节能环保支出
41
3,106.37
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
5
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
3,236.53
本年支出合计
58
3,236.53
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总
计
31
3,236.53
总
计
62
3,236.53
注:
1.
本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
6
2024
年度收入决算表(分单位)
公开
02
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,236.53
3,236.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
湖州市生态环境局吴兴分局本级
2,819.25
2,819.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
417.29
417.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
7
2024
年度收入决算表(分科目)
公开
03
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
项
目
支出功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
类
款
项
合计
3,236.53
3,236.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
86.95
86.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
86.95
86.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
2.03
2.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
56.93
56.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
28.00
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
43.21
43.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
43.21
43.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
25.83
25.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
17.37
17.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
3,106.37
3,106.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
21101
环境保护管理事务
1,167.86
1,167.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110101
行政运行
634.80
634.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110107
生态环境保护行政许可
165.49
165.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
367.57
367.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
983.86
983.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110301
大气
653.31
653.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
198.30
198.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110304
固体废弃物与化学品
47.55
47.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110307
土壤
9.95
9.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
74.76
74.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
217.09
217.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110401
生态保护
217.09
217.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21111
污染减排
290.52
290.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2111102
生态环境执法监察
290.52
290.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
447.04
447.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2119999
其他节能环保支出
447.04
447.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
9
2024
年度支出决算表(分单位)
公开
04
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,236.53
1,111.53
2,125.00
0.00
0.00
0.00
湖州市生态环境局吴兴分局本级
2,819.25
715.25
2,104.00
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
417.29
396.29
21.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
10
2024
年度支出决算表(分科目)
公开
05
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
项
目
支出功能分类科
目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
3,236.53
1,111.53
2,125.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
86.95
86.95
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
86.95
86.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
2.03
2.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56.93
56.93
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
28.00
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
43.21
43.21
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
43.21
43.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
25.83
25.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
17.37
17.37
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
3,106.37
981.37
2,125.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
1,167.86
981.37
186.49
0.00
0.00
0.00
2110101
行政运行
634.80
634.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2110107
生态环境保护行政许可
165.49
0.00
165.49
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
367.57
346.57
21.00
0.00
0.00
0.00
11
21103
污染防治
983.86
0.00
983.86
0.00
0.00
0.00
2110301
大气
653.31
0.00
653.31
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
198.30
0.00
198.30
0.00
0.00
0.00
2110304
固体废弃物与化学品
47.55
0.00
47.55
0.00
0.00
0.00
2110307
土壤
9.95
0.00
9.95
0.00
0.00
0.00
2110399
其他污染防治支出
74.76
0.00
74.76
0.00
0.00
0.00
21104
自然生态保护
217.09
0.00
217.09
0.00
0.00
0.00
2110401
生态保护
217.09
0.00
217.09
0.00
0.00
0.00
21111
污染减排
290.52
0.00
290.52
0.00
0.00
0.00
2111102
生态环境执法监察
290.52
0.00
290.52
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
447.04
0.00
447.04
0.00
0.00
0.00
2119999
其他节能环保支出
447.04
0.00
447.04
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
12
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
公开
06
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行
次
金额
项
目
行
次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
3,236.53
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
86.95
86.95
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
43.21
43.21
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
3,106.37
3,106.37
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
13
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
3,236.53
本年支出合计
59
3,236.53
3,236.53
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总
计
32
3,236.53
总
计
64
3,236.53
3,236.53
0.00
0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
14
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
07
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
类
款
项
合计
3,236.53
1,111.53
2,125.00
208
社会保障和就业支出
86.95
86.95
0.00
20805
行政事业单位养老支出
86.95
86.95
0.00
2080501
行政单位离退休
2.03
2.03
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
56.93
56.93
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
28.00
28.00
0.00
210
卫生健康支出
43.21
43.21
0.00
15
21011
行政事业单位医疗
43.21
43.21
0.00
2101101
行政单位医疗
25.83
25.83
0.00
2101102
事业单位医疗
17.37
17.37
0.00
211
节能环保支出
3,106.37
981.37
2,125.00
21101
环境保护管理事务
1,167.86
981.37
186.49
2110101
行政运行
634.80
634.80
0.00
2110107
生态环境保护行政许可
165.49
0.00
165.49
2110199
其他环境保护管理事务支出
367.57
346.57
21.00
21103
污染防治
983.86
0.00
983.86
2110301
大气
653.31
0.00
653.31
2110302
水体
198.30
0.00
198.30
2110304
固体废弃物与化学品
47.55
0.00
47.55
2110307
土壤
9.95
0.00
9.95
2110399
其他污染防治支出
74.76
0.00
74.76
21104
自然生态保护
217.09
0.00
217.09
16
2110401
生态保护
217.09
0.00
217.09
21111
污染减排
290.52
0.00
290.52
2111102
生态环境执法监察
290.52
0.00
290.52
21199
其他节能环保支出
447.04
0.00
447.04
2119999
其他节能环保支出
447.04
0.00
447.04
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
17
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
08
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,033.70
302
商品和服务支出
74.74
30703
国内债务发行费用
0.00
30101
基本工资
115.98
30201
办公费
12.80
30704
国外债务发行费用
0.00
30102
津贴补贴
73.53
30202
印刷费
0.00
310
资本性支出
0.00
30103
奖金
274.50
30203
咨询费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30106
伙食补助费
28.22
30204
手续费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30107
绩效工资
67.44
30205
水费
0.11
31003
专用设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
56.93
30206
电费
4.40
31005
基础设施建设
0.00
30109
职业年金缴费
28.00
30207
邮电费
2.41
31006
大型修缮
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
28.47
30208
取暖费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
14.74
30209
物业管理费
0.00
31008
物资储备
0.00
30112
其他社会保障缴费
6.08
30211
差旅费
5.35
31009
土地补偿
0.00
30113
住房公积金
91.40
30212
因公出国(境)费用
5.36
31010
安置补助
0.00
30114
医疗费
5.90
30213
维修(护)费
0.65
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
242.52
30214
租赁费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
3.09
30215
会议费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.11
31019
其他交通工具购置
0.00
30302
退休费
2.03
30217
公务接待费
2.02
31021
文物和陈列品购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
18
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
312
对企业补助
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.66
31201
资本金注入
0.00
30307
医疗费补助
0.24
30227
委托业务费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
12.00
31204
费用补贴
0.00
30309
奖励金
0.03
30229
福利费
7.80
31205
利息补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31206
其他资本性补助
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
12.41
31299
其他对企业补助
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.80
30240
税金及附加费用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服务支出
8.67
39907
国家赔偿费用支出
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30701
国内债务付息
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30702
国外债务付息
0.00
39910
资本性赠与
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
1,036.79
公用经费合计
74.74
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
19
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
09
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
20
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
10
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
类
款
项
合计
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
21
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
11
表
部门:湖州市生态环境局吴兴分局(汇总)
单位:万元
项
目
预算数
决算数
“
三公
”
经费支出合计
9.18
9.18
1
.因公出国(境)费用
5.36
5.36
2
.公务用车购置及运行维护费小计
0.00
0.00
(
1
)公务用车购置费
0.00
0.00
(
2
)公务用车运行维护费
0.00
0.00
3
.公务接待费
3.82
3.82
注:本表反映本年度财政拨款
“
三公
”
经费支出预决算情况。其中:预算数为
“
三公
”
经费全年预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交
流。
22
三、
2024
年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024
年度收入总计
3236.53
万元,支出总计
3236.53
万
元。与
2023
年度相比,各减少
628.27
万元,下降
16.26%
,
主要原因是落实厉行节约,压减非刚性预算支出。
(二)收入决算情况说明
本
年
收
入
合
计
3236.53
万
元
,
包
括
:
财
政
拨
款
收
入
3236.53
万元(其中:一般公共预算
3236.53
万元,政府性
基金预算
0.00
万元
,
国有资本经营预算
0.00
万元),占收
入合计
100.00%
;
上级补助收入
0.00
万元,
占收入合计
0.00%
;
事业收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;经营收入
0.00
万
元,占收入合计
0.00%
;附属单位上缴收入
0.00
万元,占收
入合计
0.00%
;其他收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计
3236.53
万元,其中:基本支出
1111.53
万元,占
34.34%
;项目支出
2125.00
万元,占
65.66%
;上
缴上级支出
0.00
万元,占
0.00%
;经营支出
0.00
万元,占
0.00%
;对附属单位补助支出
0.00
万元,占
0.00%
。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024
年度财政拨款收入总计
3236.53
万元,支出总计
3236.53
万元,与
2023
年相比,各减少
628.26
万元
,
下降
16.26%
,主要原因是落实厉行节约,压减非刚性预算支出。
财政拨款支出年初预算数
4501.89
万元,完成年初预算
23
的
71.89%
,
主要原因是落实厉行节约,
压减非刚性预算支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
3236.53
万元,占
本年支出合计的
100.00%
。与
2023
年度相比,一般公共预算
财政拨款支出减少
628.26
万元,下降
16.26%
,主要原因是
落实厉行节约,压减非刚性预算支出。。
2.
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
3236.53
万元,主
要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)支出
86.95
万元,占
2.69%
。
卫生健康支出(类)支出
43.21
万元,占
1.33%
。节能环保
支出(类)支出
3106.37
万元,占
95.98%
。
3.
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
4501.89
万元,支出决算为
3236.53
万元,完成年初预算的
71.89%
,主要原因是落实厉行节约,应压尽压非刚性项目支
出。其中:
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
行政单位离退休
(
项
)
年初预算为
2.03
万元,
支出决算为
2.03
万元,完成年初预算的
100.00%
,决算数与预算数持平的主
要原因是严格按照预算执行支出。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
机关事业单位基本养老保险缴费支出
(
项
)
年初预算为
56.15
24
万元,支出决算为
56.93
万元,完成年初预算的
101.38%
,
决算数大于预算数的主要原因是每年社保基数按规调整。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
机关事业单位职业年金缴费支出
(
项
)
年初预算为
28.08
万元,
支出决算为
28.00
万元,完成年初预算的
99.73%
,决算数小
于预算数的主要原因是人员流动。
卫生健康支出
(
类
)
行政事业单位医疗
(
款
)
行政单位医
疗
(
项
)
年初预算为
23.57
万元,支出决算为
25.83
万元,完
成年初预算的
109.60%
,决算数大于预算数的主要原因是每
年社保基数按规调整。
卫生健康支出
(
类
)
行政事业单位医疗
(
款
)
事业单位医
疗
(
项
)
年初预算为
27.72
万元,支出决算为
17.37
万元,完
成年初预算的
62.67%
,决算数小于预算数的主要原因是年初
预算根据统一布置按全市人均数编制,支出按个人实际社保
基数核算。
节能环保支出
(
类
)
环境保护管理事务
(
款
)
行政运行
(
项
)
年初预算为
653.10
万元,支出决算为
634.80
万元,完成年
初预算的
97.20%
,决算数小于预算数的主要原因是落实厉行
节约,压缩非刚性预算支出。
节能环保支出
(
类
)
环境保护管理事务
(
款
)
生态环境保
护行政许可
(
项
)
年初预算为
219.45
万元,
支出决算为
165.49
万元,完成年初预算的
75.41%
,决算数小于预算数的主要原
因是落实厉行节约,压缩非刚性预算支出。
25
节能环保支出
(
类
)
环境保护管理事务
(
款
)
其他环境保
护管理事务支出
(
项
)
年初预算为
432.42
万元,支出决算为
367.57
万元,完成年初预算的
85.00%
,决算数小于预算数
的主要原因是落实厉行节约,压缩非刚性预算支出。
节能环保支出
(
类
)
污染防治
(
款
)
大气
(
项
)
年初预算为
8
77.05
万元,支出决算为
653.31
万元,完成年初预算的
74.
49%
,决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约,压缩
非刚性预算支出。
节能环保支出
(
类
)
污染防治
(
款
)
水体
(
项
)
年初预算为
2
53.82
万元,支出决算为
198.30
万元,完成年初预算的
78.
12%
,决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约,压缩
非刚性预算支出。
节能环保支出
(
类
)
污染防治
(
款
)
固体废弃物与化学品
(
项
)
年初预算为
85.00
万元,支出决算为
47.55
万元,完成
年初预算的
55.94%
,决算数小于预算数的主要原因是落实厉
行节约,压缩非刚性预算支出。
节能环保支出
(
类
)
污染防治
(
款
)
土壤
(
项
)
年初预算为
2
61.80
万元,支出决算为
9.95
万元,完成年初预算的
3.80%
,决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约,压缩非刚
性预算支出。
节能环保支出
(
类
)
污染防治
(
款
)
其他污染防治支出
(
项
)
年初预算为
103.00
万元,支出决算为
74.76
万元,完成年
初预算的
72.58%
,决算数小于预算数的主要原因是落实厉行
26
节约,压缩非刚性预算支出。
节能环保支出
(
类
)
自然生态保护
(
款
)
生态保护
(
项
)
年
初预算为
442.00
万元,支出决算为
217.09
万元,完成年初
预算的
49.12%
,决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节
约,压缩非刚性预算支出。
节能环保支出
(
类
)
污染减排
(
款
)
生态环境执法监察
(
项
)
年初预算为
413.70
万元,支出决算为
290.52
万元,完成年
初预算的
70.23%
,决算数小于预算数的主要原因是落实厉行
节约,压缩非刚性预算支出。
节能环保支出
(
类
)
其他节能环保支出
(
款
)
其他节能环
保支出
(
项
)
年初预算为
623.00
万元,支出决算为
447.04
万
元,完成年初预算的
71.76%
,决算数小于预算数的主要原因
是落实厉行节约,压缩非刚性预算支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出
1111.53
万元,
其中:
人员经费
1036.79
万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员
医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、
其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对
个人和家庭的补助支出。
公用经费
74.74
万元,主要包括:办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培
27
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通
费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门
2024
年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,
故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
明
本部门
2024
年度无国有资本经营预算财政拨款收支安
排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
。
2024
年度
“
三公
”
经费财政拨款支出全年预算为
9.18
万元,支出决算为
9.18
万元,完成全年预算数的
100.00%
,
2024
年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是
严格按照预算执行支出。
2.
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费用支出决算为
5.36
万元,占
58.36%
。与
2023
年度
相比,增加
5.36
万元,增长
100%,
主要原因是
2023
年度无
因公出国(境)费用支出
。公务用车购置及运行维护费支
出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度相比持平
,
主要
原因是因公车改革单位无保留车辆。公务接待费支出决算为
3.82
万元,占
41.64%
。与
2023
年度相比,减少
1.50
万元
,
28
下降
28.20%,
主要原因是厉行节约。具体情况如下:
(
1
)因公出国(境)费
全年预算数为
5.36
万元,支出
决算为
5.36
万元,完成全年预算的
100.00%
;主要用于机关
及下属预算单位人员的考察调研等公务出国(境)的住宿费、
国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数
的主要原因是严格按照预算执行支出。全年使用财政拨款支
出涉及因公出国
(
境
)
团组
1
个,累计
1
人次。开支内容包括
公务出国(境)的住宿费、餐费、交通费、公杂费等。
(
2
)公务用车购置及运行维护费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于
全年预算数的主要原因是公车改革,单位无保留车辆,故未
安排相关预算。
公务用车购置费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的
0.00%
,决
算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,单位无保留车
辆,故未安排相关预算。主要用于经批准购置的
0
辆公务用
车。
公务用车运行维护费
全年预算为
0.00
万元,支出决算
为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于全年预算
数的主要原因是公车改革,单位无保留车辆,故未安排相关
预算。截至
2024
年
12
月
31
日,财政拨款开支的公务用车
保有量为
0
辆。
(
3
)公务接待费
全年预算数为
3.82
万元,支出决算为
29
3.82
万元,完成全年预算的
100.00%
,国内公务接待
40
批
次,累计
380
人次。主要用于接待上级及兄弟省
(
市、县、
区
)
来吴进行重大政策调研、对口援建
(
青川、援藏、援疆
)
来吴考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格
按照预算执行支出。其中:
外事接待
支出
0.00
万元,接待
0
批次,累计
0
人次。
其他国内公务接待
支出
3.82
万元,主要用于接待上级
及兄弟省
(
市、县、区
)
来吴进行重大政策调研、对口援建
(
青
川、援藏、援疆
)
来吴考察等支出。接待
40
批次,累计
380
人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024
年度机关运行经费年初预算数为
50.76
万元,支出
决算为
50.76
万元,完成年初预算的
100.00%,
决算数等于预
算数的主要原因是严格按照预算执行支出。比
2023
年度减
少
12.98
万元
,
下降
20.36%
,主要原因是厉行节约,压减开
支。
(十一)政府采购支出说明
2024
年度政府采购支出总额
1441.27
万元。其中:政府
采购货物支出
245.52
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、
政府采购服务支出
1195.76
万元。授予中小企业合同金额
1041.27
万元,占政府采购支出总额的
72.25%
,其中:授予
小微企业合同金额
1041.27
万元,占授予中小企业合同金额
的
100.00%
。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
30
额的
100%
,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的
0.00%
,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额
的
66.55%
。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至
2024
年
12
月
31
日,湖州市生态环境局吴兴分局
本级及所属各单位共有车辆
0
辆,其中:副部(省)级及以
上领导用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术
用车
0
辆、离退休干部用车
0
辆、其他用车
0
辆单价
100
万
元以上设备(不含车辆)
6
台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市生态环境局吴兴分局组
织对
2024
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,
其中:一级项目
3
个,二级项目
5
个,共涉及资金
2125
万
元,占一般公共预算项目支出总额的
100%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价
,
从评价情况来看
,
本部门整体目标完成情况如下:
一是国省控断面水质达标率、
县级以上集中式饮用水水源地水质达标率等保持
100%
,入
太湖断面水质连续
17
年达到或优于Ш类。二是全力以赴推
31
动空气质量持续向好,
PM2.5
平均浓度同比降低
6.7%
,空气
优良率上升
1.8
个百分点,生态环境公众满意度实现“十连
升
”
。三是全域深化
“
无废城市
”
建设,建成
“
无废商圈
”
“
无废集团
”
等
“
无废城市细胞
”39
个,秸秆综合利用达
97.44%
,危险废物利用处置率和重点建设用地安全利用率保
持
100%
。
本年无下属部门或单位的整体支出绩效评价。
2.
部门决算中项目绩效自评结果。
湖州市生态环境局吴兴分局随决算公开
2024
年度本部
门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,生态建设及
生态宣教经费项目和环境应急及突发事件处置经费项目绩
效自评具体情况如下:
生态建设及生态宣教经费项目绩效自评综述:根据年初
设定的绩效目标,项目自评得分
97
分,自评结论为
“
优
秀
”
。项目全年预算数为
217.09
万元,执行数为
217.09
万元,完成预算的
100.00%
。项目绩效目标完成情况:一是
完成国家级、省级生态文明建设示范区创建复评报告
2
份;
按照上级新要求完成吴兴区“绿水青山就是金山银山”实践
创新基地建设申报材料及指标台账
1
份;
二是持续开展生
物多样性监测网络体系建设项目;三是开展生态环境公众满
意度、“五水共治”满意度、“无废城市”满意度第三方人
工测评调查,满意度调查样本
8000
个;四是组织开展主题
日线上线下活动
3
次。发现的问题及原因:一是
8.15
省级
32
现场会未举办,原因是上级工作部署调整。二是“《中国环
境报》与《今日环境》报刊下发企业宣传指标实际订阅量小
于年初目标值,该指标未全部完成,原因是落实厉行节约,
压减非刚性预算支出。下一步整改措施:加强与上级部门对
接,根据上级工作部署精准编制预算,以及根据预算调整及
时调整绩效目标。
33
5eadd5f70b36462f8e4ddfc8ec139799 34
环境应急及突发事件处置经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的绩效目标,项目自评得分
100
分,自评结论为
“优秀”。项目全年预算数为
21
万元,执行数为
21
万元,
完成预算的
100.00%
。项目绩效目标完成情况:一是做好应
急预案备案和完善应急物资库,提升环境应急处置能力;二
是检查风险隐患企业
246
家次,
及时响应处置环境应急事件,
化解全区环境隐患。
2024
年度全区未发生重大环境突发事故。
发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。
项目支出绩效自评表
(
2024
年度)
项目名称
环境应急及突发事件处置经费
主管部门
262-
区生态环境分局
预算单位
262002-
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(
其
他
)
执行率
资金来源
年初预算数
(
A
)
(
B
)
(
B/A
)
年度资金总额
0
0
0
0
项目资金
(万元)
一般公共预算资金
35
21
21
0
1
预期目标
实际完成情况
年度总体目标
提升环境应急处置能力,应急预案备案
20
家,环境突发事件及
时响应率
100
%,隐患整改率
100
%,化解全区环境隐患。
2024
年联合第三方单位对全区重点风险源隐患企业进行全面排查,共
排查企业
246
家次,出动执法人员
492
人次,发现隐患问题
102
个,
目前已整改
102
个;
2024
年指导并审核
133
家企业完成环境应急预案
编制备案,未出现重点风险源企业预案超期等情况,同时组织环境应
急专家以
“
线上审查、线下核对
”
的形式对风险源企业应急预案进行
核查,共检查企业
38
家次,出具专家意见
38
份,共花费
10
万元。
向区应急管理部门抄送环保设施隐患清单
2
批
230
个。组织并参与
2
次区级环境应急演练;进一步建立健全
1
个市级环境应急物资储备中
心及
1
个市级环境应急救援队伍,持续完善
1
个区环境应急物资库。
基本完成埭溪上强化工园区多级防控体系建设并通过市级验收。截止
2024
年底,全区未发生重大环境污染和生态破坏事故。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改进
措施
应急演练
=
2
次
2
次
10.00
10
检查风险隐患企业
=
200
家次
246
家次
10.00
10
应急预案备案
=
20
家
133
家
10.00
10
数量指标
(40.00
分
)
完善应急物资库
=
2
个
2
个
10.00
10
质量指标
(5.00
分
)
应急预案备案率
=
100%
1
5.00
5
时效指标
(10.00
分
)
环境突发事件及时响应率
=
100%
1
10.00
10
产出指标
(55.00
分
)
成本指标
(0
分
)
0
绩效指
标
效益指标
经济效益
(0
分
)
0
35
隐患整改率
=
100%
1
10.00
10
突发事件妥善处置率
=
100%
1
10.00
10
社会效益
(25.00
分
)
社会风险
稳定
稳定
5.00
5
生态效益
(20.00
分
)
生态环境安全
持续稳定
持续稳定
20.00
20
(45.00
分
)
可持续影响
(0
分
)
满意度指标
(0
分
)
服务对象满意度
(0
分
)
总
分
100
100
自评结论
优
总分高于
90
分(含)的结论为
“
优
”
,
90
~
80
分(含)为
“
良
”
,
80
~
60
分(含)
为
“
中
”
,低于
60
分为
“
差
”
。
3.
财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.
部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.
财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨
款和国有资本经营预算财政拨款。
2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
5.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
6.
其他收入:指预算单位在
“
财政拨款
”“
事业收入
”
“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之
外取得的各项收入。
36
7.
使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按
照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,
以及使用专用结余安排支出的金额。
8.
年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
10.
基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日
常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经
费支出。
11.
项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任
务或事业发展目标所发生的支出。
12.
上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
13.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.
附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入
之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“
三公
”
经费:纳入财政预决算管理的
“
三公
”
经
费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人
37
员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
17.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的
行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休
支出。
18.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.
卫生健康支出
(
类
)
行政事业单位医疗
(
款
)
行政单位
医疗
(
项
)
:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴
费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国
38
家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.
卫生健康支出支出
(
类
)
行政事业单位医疗
(
款
)
事业
单位医疗
(
项
)
:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费,
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政
运行(环保)
(
项
)
:指环境保护部门(行政单位包括实行公
务员管理的事业单位)的基本支出。
23.
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态
环境保护行政许可(项):指用于生态环境保护行政许可管
理支出。
24.
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他
环境保护管理事务支出
(
项
)
:指用于其他环境保护管理事务
方面的支出。
25.
节能环保支出(类)污染防治(款)大气
(
项
)
:指
用于治理空气污染、汽车尾气等方面的支出。
26.
节能环保支出(类)污染防治(款)水体
(
项
)
:指
用于水污染防治、排水、污水处理、水源地保护、地下水修
复与保护等方面支出。
27.
节能环保支出(类)污染防治(款)固体废物与化
学品
(
项
)
:指医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等
方面支出。
28.
节能环保支出
(
类
)
污染防治
(
款
)
土壤
(
项
)
:指
39
土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
29.
节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治
支出(项)
:指用于其他环境污染防治方面的支出。
30.
节能环保支出
(类)
自然生态保护
(款)
生态保护
(
项
);
指用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及
能力建设、日常管护、试点示范、生态修复等支出。
31.
节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法
监察
(
项
);
指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等
执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环
境行政稽查支出,执法装备支出,环境问题举报、环境纠纷
调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。
32.
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他
节能环保支出
(
项
);
指用于其他节能环保支出。
40
五、附件
(一)
2024
年度项目支出绩效自评结果
2024
年度部门项目支出绩效自评结果清单
编制单位:
序号
预算单位
项目名称
自评结论
1
湖州市生态环境局吴兴分局(局本级)
重点企业减排治污经费
优
2
湖州市生态环境局吴兴分局(局本级
)
环境执法检查经费
优
3
湖州市生态环境局吴兴分局(局本级
)
治水治气治土经费
优
4
湖州市生态环境局吴兴分局(局本级)
生态建设及生态宣教经
费
优
下属单位
1
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中
心
环境应急及突发事件处置
经费
优
(二)
2024
年度重点绩效评价报告(如有)
附件下载