湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
2024
年度单位决算
目
录
一、概况
................................................1
(一)单位职责
.........................................1
(二)机构设置
.........................................1
二、
2024
年度单位决算公开表
.............................2
2024
年度收入支出决算总表
..............................2
2024
年度收入决算表(分单位)
..........................4
2024
年度收入决算表(分科目)
..........................5
2024
年度支出决算表(分单位)
..........................7
2024
年度支出决算表(分科目)
..........................8
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
......................9
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
...............11
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
.......13
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
.........15
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
...........16
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
...............17
三、
2024
年度单位决算情况说明
..........................18
(一)收入支出决算总体情况说明
........................18
(二)收入决算情况说明
................................18
(三)支出决算情况说明
................................18
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
................18
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
............19
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
........20
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
......20
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
....21
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
............21
(十)机关运行经费支出说明
............................22
(十一)政府采购支出说明
..............................22
(十二)国有资产占有使用情况说明
......................23
(十三)预算绩效情况说明
..............................23
四、名词解释
...........................................25
五、附件
...............................................29
1
一、概况
(一)单位职责
1.
组织拟订区级突发环境事件应急预案,承担全区突发
环境事件应急响应体系建设工作,协助做好环境应急物资储
备工作。
2.
指导相关部门及企业制定环境应急预案和开展事故
应急演练,组织开展应急培训工作。
3.
负责开展环境应急与事故调查工作,承担突发环境事
件的现场勘查、联系、协调和配合环保监测机构对突发环境
事件的应急监测
,
协同做好生态环境执法检查的相关辅助工
作。
4.
组织开展全区环境安全隐患排查工作,指导相关部门
及企业完成环境安全隐患整改。组织开展环境风险、污染程
度评估,预测、预报较大以上环境事件风险。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:湖州市吴兴区环境应
急与事故调查中心。
2
二、
2024
年度单位决算公开表
2024
年度收入支出决算总表
公开
01
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行次
金额
项
目
行次
金额
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
417.29
一、一般公共服务支出
32
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
32.34
9
九、卫生健康支出
40
17.37
10
十、节能环保支出
41
367.57
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
3
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
417.29
本年支出合计
58
417.29
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总
计
31
417.29
总
计
62
417.29
注:
1.
本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
4
2024
年度收入决算表(分单位)
公开
02
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
417.29
417.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
417.29
417.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
5
2024
年度收入决算表(分科目)
公开
03
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
项
目
支出功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
类
款
项
合计
417.29
417.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
21.87
21.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
10.47
10.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
17.37
17.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
17.37
17.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
17.37
17.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
367.57
367.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
367.57
367.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
367.57
367.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
2024
年度支出决算表(分单位)
公开
04
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
417.29
396.29
21.00
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
417.29
396.29
21.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
8
2024
年度支出决算表(分科目)
公开
05
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
项
目
支出功能分类科
目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
417.29
396.29
21.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
32.34
32.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.87
21.87
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
10.47
10.47
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
17.37
17.37
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
17.37
17.37
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
17.37
17.37
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
367.57
346.57
21.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
367.57
346.57
21.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
367.57
346.57
21.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
9
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
公开
06
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行
次
金额
项
目
行
次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
417.29
一、一般公共服务支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
32.34
32.34
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
17.37
17.37
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
367.57
367.57
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
10
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
417.29
本年支出合计
59
417.29
417.29
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总
计
32
417.29
总
计
64
417.29
417.29
0.00
0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
11
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
07
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
类
款
项
合计
417.29
396.29
21.00
208
社会保障和就业支出
32.34
32.34
0.00
20805
行政事业单位养老支出
32.34
32.34
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.87
21.87
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
10.47
10.47
0.00
210
卫生健康支出
17.37
17.37
0.00
21011
行政事业单位医疗
17.37
17.37
0.00
12
2101102
事业单位医疗
17.37
17.37
0.00
211
节能环保支出
367.57
346.57
21.00
21101
环境保护管理事务
367.57
346.57
21.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
367.57
346.57
21.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
13
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
08
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
371.79
302
商品和服务支出
23.99
30703
国内债务发行费用
0.00
30101
基本工资
57.21
30201
办公费
7.53
30704
国外债务发行费用
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
310
资本性支出
0.00
30103
奖金
121.66
30203
咨询费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30106
伙食补助费
14.11
30204
手续费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30107
绩效工资
67.44
30205
水费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
21.87
30206
电费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30109
职业年金缴费
10.47
30207
邮电费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
10.08
30208
取暖费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
7.29
30209
物业管理费
0.00
31008
物资储备
0.00
30112
其他社会保障缴费
2.69
30211
差旅费
3.47
31009
土地补偿
0.00
30113
住房公积金
45.13
30212
因公出国(境)费用
0.00
31010
安置补助
0.00
30114
医疗费
3.28
30213
维修(护)费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
10.55
30214
租赁费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
0.52
30215
会议费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
14
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
312
对企业补助
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
31201
资本金注入
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
6.40
31204
费用补贴
0.00
30309
奖励金
0.02
30229
福利费
3.30
31205
利息补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31206
其他资本性补助
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
0.15
31299
其他对企业补助
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.50
30240
税金及附加费用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服务支出
3.13
39907
国家赔偿费用支出
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30701
国内债务付息
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30702
国外债务付息
0.00
39910
资本性赠与
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
372.30
公用经费合计
23.99
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
15
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
09
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
16
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
10
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
类
款
项
合计
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
17
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
11
表
单位:湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
单位:万元
项
目
预算数
决算数
“
三公
”
经费支出合计
0.00
0.00
1
.因公出国(境)费用
0.00
0.00
2
.公务用车购置及运行维护费小计
0.00
0.00
(
1
)公务用车购置费
0.00
0.00
(
2
)公务用车运行维护费
0.00
0.00
3
.公务接待费
0.00
0.00
注:本表反映本年度财政拨款
“
三公
”
经费支出预决算情况。其中:预算数为
“
三公
”
经费全年预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交
流。
说明:本单位
2024
年度无财政拨款“三公”经费支出,故无相关数据。
18
三、
2024
年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024
年度收入总计
417.29
万元,
支出总计
417.29
万元。
与
2023
年度相比,各增加
21.62
万元,增长
5.46%
,主要原
因是在职事业人员正常晋升薪资调整。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计
417.29
万元,
包括:
财政拨款收入
417.29
万元(其中
:
一般公共预算
417.29
万元,政府性基金预算
0.00
万
元
,
国
有
资
本
经
营
预
算
0.00
万
元
)
,
占
收
入
合
计
100.00%
;上级补助收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;事
业收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;经营收入
0.00
万元,
占收入合计
0.00%
;附属单位上缴收入
0.00
万元,占收入合
计
0.00%
;其他收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计
417.29
万元,
其中
:
基本支出
396.29
万元,
占
94.97%
;项目支出
21.00
万元,占
5.03%
;上缴上级支出
0.00
万元,占
0.00%
;经营支出
0.00
万元,占
0.00%
;对附
属单位补助支出
0.00
万元,占
0.00%
。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024
年度财政拨款收入总计
417.29
万元,支出总计
417.29
万元,与
2023
年相比,各增加
21.62
万元,增长
5.46%,
主要原因是在职事业人员正常晋升薪资调整。
财政拨款支出年初预算数
493.51
万元,完成年初预算
19
的
84.55%
,主要原因是厉行节约压减项目支出,以及年中在
职人员调离基本支出减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
417.29
万元,占
本年支出合计的
100.00%
。与
2023
年度相比,一般公共预算
财政拨款支出增加
21.62
万元,增长
5.46%
,主要原因是在
职事业人员正常晋升薪资调整。
2.
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
417.29
万元,主
要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)支出
32.34
万元,占
7.75%
。
卫生健康支出(类)支出
17.37
万元,占
4.16%
。节能环保
支出(类)支出
367.57
万元,占
88.09%
。
3.
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
493.51
万元,支出决算为
417.29
万元,完成年初预算的
84.55%
,主要原因是厉行节约压减项目支出,以及年中在职
人员调离基本支出减少。其中:
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
机关事业单位基本养老保险缴费支出
(
项
)
年初预算为
22.25
万元,支出决算为
21.87
万元,完成年初预算的
98.28%
,决
算数小于预算数的主要原因是年中在职人员调离。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
20
机关事业单位职业年金缴费支出
(
项
)
年初预算为
11.12
万元,
支出决算为
10.47
万元,完成年初预算的
94.19%
,决算数小
于预算数的主要原因是年中在职人员调离。
卫生健康支出
(
类
)
行政事业单位医疗
(
款
)
事业单位医
疗
(
项
)
年初预算为
27.72
万元,支出决算为
17.37
万元,完
成年初预算的
62.67%
,决算数小于预算数的主要原因是年初
预算按全市人均支出编制,实际按个人社保基数支出。
节能环保支出
(
类
)
环境保护管理事务
(
款
)
其他环境保
护管理事务支出
(
项
)
年初预算为
432.42
万元,支出决算为
367.57
万元,完成年初预算的
85.00%
,决算数小于预算数
的主要原因是厉行节约压减项目支出,以及年中在职人员调
离基本支出减少。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出
396.29
万元,
其中:
人员经费
372.30
万元,主要包括:基本工资、奖金、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福
利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费
23.99
万元,主要包括:办公费、差旅费、工
会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位
2024
年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,
21
故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
明
本单位
2024
年度无国有资本经营预算财政拨款收支安
排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元,
完成全年预算数的
0.00%
,
2024
年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本单
位与主管部门合署办公,未单独列支三公经费。
2.
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费用支出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度
相比持平
,
主要原因是两年均未安排此项支出。公务用车购
置及运行维护费支出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度相比持平
,
主要原因是两年均未安排此项支出。公务接
待费支出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度相比持
平
,
主要原因是两年均未安排此项支出。具体情况如下:
(
1
)因公出国(境)费
全年预算数为
0.00
万元,支出
决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%,
决算数等于全年
预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)预算安排。全
年使用财政拨款支出涉及因公出国
(
境
)
团组
0
个,累计
0
人
22
次。
(
2
)公务用车购置及运行维护费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于
全年预算数的主要原因是因公车改革,单位无保留车辆。
公务用车购置费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的
0.00%
,决
算数等于全年预算数的主要原因是因公车改革,单位无保留
车辆。主要用于经批准购置的
0
辆公务用车。
公务用车运行维护费
全年预算为
0.00
万元,支出决算
为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于全年预算
数的主要原因是因公车改革,单位无保留车辆。截至
2024
年
12
月
31
日,财政拨款开支的公务用车保有量为
0
辆。
(
3
)公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,国内公务接待
0
批次,
累计
0
人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位与
主管部门合署办公,未单独列支三公经费。其中:
外事接待
支出
0.00
万元,接待
0
批次,累计
0
人次。
其他国内公务接待
支出
0.00
万元,接待
0
批次,累计
0
人次。
(十)机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管
理事业单位,上下年无机关运行经费支出。
(十一)政府采购支出说明
23
2024
年度政府采购支出总额
0.00
万元。其中:政府采
购货物支出
0.00
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府
采购服务支出
0.00
万元。
授予中小企业合同金额
0.00
万元,
占政府采购支出总额的
0.00%
,其中:授予小微企业合同金
额
0.00
万元,占授予中小企业合同金额的
0.00%
。货物采购
授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0.00%
,工程采购
授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0.00%
,服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0.00%
。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至
2024
年
12
月
31
日,湖州市吴兴区环境应急与事
故调查中心共有车辆
0
辆,其中:副部(省)级及以上领导
用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应
急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、离退休干部用车
0
辆、其他用车
0
辆;单价
100
万元以
上设备(不含车辆)
0
台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市生态环境局吴兴分局组
织对
2024
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,
其中:一级项目
1
个,二级项目
1
个,共涉及资金
21
万元,
占一般公共预算项目支出总额的
100%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
24
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无单位整体支出绩效评价。
2.
单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心随单位决算公
开本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。本单位
2024
年度只有一个预算项目即环境应急及突发事件处置经费项
目,绩效自评具体情况如下
:
环境应急及突发事件处置经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的绩效目标,项目自评得分
100
分,自评结论为
“优秀”。项目全年预算数
21
万元,执行数为
21
万元,完
成预算的
100%
。项目绩效目标完成情况:一是完成应急预案
备案和完善应急物资库,持续提升应急处置能力;二是检查
风险隐患企业
246
家次,及时响应处置应急事件,做好事故
调查工作,化解全区环境隐患。发现的问题及原因:暂无。
下一步改进措施:暂无。
项目支出绩效自评表
(
2024
年度)
项目名称
环境应急及突发事件处置经费
主管部门
262-
区生态环境分局
预算单位
262002-
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中心
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(
其
他
)
执行率
资金来源
年初预算数
(
A
)
(
B
)
(
B/A
)
年度资金总额
0
0
0
0
项目资金
(万元)
一般公共预算资金
35
21
21
0
1
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
25
提升环境应急处置能力,应急预案备案
20
家,环境突发事件及
时响应率
100
%,隐患整改率
100
%,化解全区环境隐患。
2024
年联合第三方单位对全区重点风险源隐患企业进行全面排查,共
排查企业
246
家次,出动执法人员
492
人次,发现隐患问题
102
个,
目前已整改
102
个;
2024
年指导并审核
133
家企业完成环境应急预案
编制备案,未出现重点风险源企业预案超期等情况,同时组织环境应
急专家以
“
线上审查、线下核对
”
的形式对风险源企业应急预案进行
核查,共检查企业
38
家次,出具专家意见
38
份,共花费
10
万元。
向区应急管理部门抄送环保设施隐患清单
2
批
230
个。组织并参与
2
次区级环境应急演练;进一步建立健全
1
个市级环境应急物资储备中
心及
1
个市级环境应急救援队伍,持续完善
1
个区环境应急物资库。
基本完成埭溪上强化工园区多级防控体系建设并通过市级验收。截止
2024
年底,全区未发生重大环境污染和生态破坏事故。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改进
措施
应急演练
=
2
次
2
次
10.00
10
检查风险隐患企业
=
200
家次
246
家次
10.00
10
应急预案备案
=
20
家
133
家
10.00
10
数量指标
(40.00
分
)
完善应急物资库
=
2
个
2
个
10.00
10
质量指标
(5.00
分
)
应急预案备案率
=
100%
1
5.00
5
时效指标
(10.00
分
)
环境突发事件及时响应率
=
100%
1
10.00
10
产出指标
(55.00
分
)
成本指标
(0
分
)
0
经济效益
(0
分
)
0
隐患整改率
=
100%
1
10.00
10
突发事件妥善处置率
=
100%
1
10.00
10
社会效益
(25.00
分
)
社会风险
稳定
稳定
5.00
5
生态效益
(20.00
分
)
生态环境安全
持续稳定
持续稳定
20.00
20
效益指标
(45.00
分
)
可持续影响
(0
分
)
绩效指
标
满意度指标
(0
分
)
服务对象满意度
(0
分
)
总
分
100
100
自评结论
优
总分高于
90
分(含)的结论为
“
优
”
,
90
~
80
分(含)为
“
良
”
,
80
~
60
分(含)
为
“
中
”
,低于
60
分为
“
差
”
。
本单位
2024
年度只有
1
个二级预算项目
3.
财政评价项目绩效评价结果。
无
4.
部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.
财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨
26
款和国有资本经营预算财政拨款。
2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
5.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
6.
其他收入:指预算单位在
“
财政拨款
”“
事业收入
”
“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之
外取得的各项收入。
7.
使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按
照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,
以及使用专用结余安排支出的金额。
8.
年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
10.
基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日
常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经
费支出。
11.
项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任
27
务或事业发展目标所发生的支出。
12.
上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
13.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.
附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入
之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“
三公
”
经费:纳入财政预决算管理的
“
三公
”
经
费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人
员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
17.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
28
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
18.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业
单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.
卫生健康支出
(
类
)
行政事业单位医疗
(
款
)
事业单
位医疗
(
项
)
:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他
环境保护管理事务支出
(
项
)
:指用于其他环境保护管理事务
方面的支出。
29
五、附件
(一)
2024
年度项目支出绩效自评结果
2024
年度部门项目支出绩效自评结果清单
编制单位:
序号
预算单位
项目名称
自评结论
1
湖州市吴兴区环境应急与事故调查中
心
环境应急及突发事件处置
经费
优
(二)
2024
年度重点绩效评价报告(如有)
附件下载