索 引 号: 1130524MB12836240T/2025-00003 成文日期: 2025-03-21
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 202503211 发布机构: 区政务办
湖州市吴兴区政务办2025年部门预算
发布日期:2025-03-21 14:47:21

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2025年区政务办部门预算安排情况说明

(一)关于区政务办2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于区政务办2025年收入预算情况说明

(三)关于区政务办2025年支出预算情况说明
(四)关于区政务办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于区政务办2025年一般公共预算拨款情况说明

(六)关于区政务办2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于区政务办2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于区政务办2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于区政务办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区政务办部门预算表

(一)2025年部门收支预算总表

(二)2025年部门收入预算总表

(三)2025年部门支出预算总表

(四)2025年部门财政拨款收支预算总表

(五)2025年部门一般公共预算支出表

(六)2025年部门一般公共预算基本支出表

(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年部门政府性基金预算支出表

(九)2025年部门国有资本经营预算支出表

(十)2025年部门项目支出预算表

(十一)2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易管理工作的法律法规和政策,拟订并组织实施政务服务、公共资源交易规范性文件。

2.指导协调推进全区“最多跑一次”改革、行政审批制度改革,拟订加快推进全区“最多跑一次”改革的政策措施。负责全区政务服务工作调查研究,拟订有关改革方案和管理制度等。指导全区政务(便民)服务平台建设。

3. 负责在房建市政工程招投标、交通工程招投标、水利工程招投标等各类公共资源交易领域实施集中监管和行政执法,指导和监督全区公共资源交易管理工作。

4. 完成区委、区政府交办的其他任务。

5. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,坚持新发展理念,围绕高质量发展和现代化经济体系建设,对标国际化、法治化、便利化营商环境标准,持续深化“最多跑一次”改革,加快推进“放管服”改革和政府职能转变,充分激发市场活力、增强内生动力、释放内需潜力。深化公共资源交易集中监管体制机制改革,健全完善制度规则、创新监管手段和执法机制,着力规范公共资源交易秩序,打击交易领域违法违规行为,优化公共资源交易市场环境。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,区政务办预算包括:湖州市吴兴区政务服务管理办公室本级预算、局属事业单位湖州市吴兴区公共资源交易中心预算和局属事业单位湖州市吴兴区政务服务中心预算。

 

二、2025年区政务办部门预算安排情况说明
  (一)关于区政务办2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,区政务办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区政务办2025年收支总预算1598.20万元。

(二)关于区政务办2025年收入预算情况说明

区政务办2025年收入预算1598.20万元,比上年执行数减少589.05万元,下降26.93%,主要是减少一次性项目企业综合服务经费、减少办公楼租赁费及压减经常性项目支出经费

其中:一般公共预算拨款收入1227.09万元(上年结转0.00万元),占76.78%;其他收入371.10万元,占23.22%。
  (三)关于区政务办2025年支出预算情况说明
  区政务办2025年支出预算1598.20万元,比上年执行数减少589.05万元,下降26.93%,主要是减少一次性项目企业综合服务经费、减少办公楼租赁费及压减经常性项目支出经费

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1528.04万元、社会保障和就业支出45.70万元、卫生健康支出24.46万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出644.52万元,占40.33%;日常公用支出777.43万元,占48.64%;项目支出176.25万元,占11.03%。

年终结转结余0.00万元。

(四)关于区政务办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区政务办2025年财政拨款收支总预算1227.09万元。收入包括:一般公共预算1227.09万元;支出包括:一般公共服务支出1156.93万元、社会保障和就业支出45.70万元、卫生健康支出24.46万元。

(五)关于区政务办2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区政务办2025年一般公共预算拨款1227.09万元,比上年执行数减少434.14万元,下降26.13%,主要是办公楼租赁费减少

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1156.93万元,占94.28%;社会保障和就业支出45.70万元,占3.72%;卫生健康支出24.46万元,占2.00%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)949.13万元,主要用于局本级行政单位的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)207.81万元,主要用于下属事业单位的基本支出。

(3)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.46万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.23万元,主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.42万元,主要用于局本级行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.05万元,主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    (六)关于区政务办2025年一般公共预算基本支出情况说明

区政务办2025年一般公共预算基本支出1227.09万元,其中:

人员支出644.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

日常公用支出582.57万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于区政务办2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平

(八)关于区政务办2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于区政务办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区政务办2025年“三公”经费预算数为0.90万元,与上年预算数持平。

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。

2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.90万元,与上年数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年区政务办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算560.57万元,比上年预算减少432.91万元,下降43.58%,主要是办公楼租赁费减少

2.政府采购情况。

2025年区政务办各单位政府采购预算总额18.55万元,其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,区政务办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排未购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年区政务办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计2个一级项目,涉及当年资金176.25万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于局本级行政单位人员支出及日常公用支出。

12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指用于局本级行政单位的项目支出。

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于下属事业单位的人员支出及日常公用支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指用于下属事业单位的项目支出。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于局本级行政单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

 

 



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