| 索 引 号: | 330502000000/2025-1010304322 | 成文日期: | 2025-09-29 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 无 | 发布机构: | 飞英街道 |
目 录
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成;
2.制定街道、社区发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况;
3.负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展;
4.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;
5.参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作;
6.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;
7.负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛,指导监察劳动和社会保障工作;
8.加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作;
9.开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育。组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明;
10.指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求;
11.完成区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,本单位内设:综合信息指挥室预算、党建综合办公室预算、社会事务办公室预算、城市管理办公室预算、发展服务办公室预算。
公开01表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,908.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,156.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24.87 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 263.10 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 5.20 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,400.61 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 841.42 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 68.91 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 20.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 52.40 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 65.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 24.87 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,933.11 | 本年支出合计 | 58 | 3,933.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,933.11 | 总 计 | 62 | 3,933.11 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,933.11 | 3,933.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 3,933.11 | 3,933.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,933.11 | 3,933.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,156.14 | 1,156.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,137.10 | 1,137.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,097.10 | 1,097.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 263.10 | 263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 263.10 | 263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 263.10 | 263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,400.61 | 1,400.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,230.79 | 1,230.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,151.57 | 1,151.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 79.22 | 79.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 841.42 | 841.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 621.97 | 621.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 621.97 | 621.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 215.49 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,933.11 | 2,315.42 | 1,617.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 3,933.11 | 2,315.42 | 1,617.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,933.11 | 2,315.42 | 1,617.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,156.14 | 1,097.10 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,137.10 | 1,097.10 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,097.10 | 1,097.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 263.10 | 0.00 | 263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 263.10 | 0.00 | 263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 263.10 | 0.00 | 263.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,400.61 | 1,182.84 | 217.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,230.79 | 1,052.08 | 178.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,151.57 | 1,052.08 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 79.22 | 0.00 | 79.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 841.42 | 0.00 | 841.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 621.97 | 0.00 | 621.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 621.97 | 0.00 | 621.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 215.49 | 0.00 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 215.49 | 0.00 | 215.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 68.91 | 0.00 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 68.91 | 0.00 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 68.91 | 0.00 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 52.40 | 0.00 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,908.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,156.14 | 1,156.14 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24.87 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 263.10 | 263.10 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,400.61 | 1,400.61 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 841.42 | 841.42 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,933.11 | 本年支出合计 | 59 | 3,933.11 | 3,908.24 | 24.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,933.11 | 总 计 | 64 | 3,933.11 | 3,908.24 | 24.87 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,908.24 | 2,315.42 | 1,592.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,156.14 | 1,097.10 | 59.04 | ||
20101 | 人大事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
2010108 | 代表工作 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,137.10 | 1,097.10 | 40.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,097.10 | 1,097.10 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | ||
20132 | 组织事务 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | ||
206 | 科学技术支出 | 263.10 | 0.00 | 263.10 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 263.10 | 0.00 | 263.10 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 263.10 | 0.00 | 263.10 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,400.61 | 1,182.84 | 217.76 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,230.79 | 1,052.08 | 178.71 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,151.57 | 1,052.08 | 99.49 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 79.22 | 0.00 | 79.22 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | ||
2081002 | 老年福利 | 26.25 | 0.00 | 26.25 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
20825 | 其他生活救助 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.45 | 0.00 | 11.45 | ||
210 | 卫生健康支出 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 841.42 | 0.00 | 841.42 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 621.97 | 0.00 | 621.97 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 621.97 | 0.00 | 621.97 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 215.49 | 0.00 | 215.49 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 215.49 | 0.00 | 215.49 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | ||
213 | 农林水支出 | 68.91 | 0.00 | 68.91 | ||
21303 | 水利 | 68.91 | 0.00 | 68.91 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 68.91 | 0.00 | 68.91 | ||
214 | 交通运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 52.40 | 0.00 | 52.40 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,087.22 | 302 | 商品和服务支出 | 157.63 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 73.71 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 93.59 | 30202 | 印刷费 | 1.86 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 375.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 35.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.48 | 30206 | 电费 | 9.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 21.71 | 30207 | 邮电费 | 7.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.10 | 30209 | 物业管理费 | 4.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.25 | 30211 | 差旅费 | 2.25 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 56.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.31 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,344.44 | 30214 | 租赁费 | 79.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 26.23 | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 40.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.49 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 6.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.84 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,157.79 | 公用经费合计 | 157.63 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 24.87 | 24.87 | 0.00 | 24.87 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
单位:湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.80 | 0.00 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 1.35 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 1.35 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.45 | 0.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明:本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出,故无相关数据。
2024年度收入总计3933.11万元,支出总计3933.11万元。与2023年度相比,各减少1630.38万元,下降29.30%,主要原因是人员、项目经费支出减少。
本年收入合计3933.11万元,包括:财政拨款收入3933.11万元(其中:一般公共预算3908.24万元,政府性基金预算24.87万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计3933.11万元,其中:基本支出2315.42万元,占58.87%;项目支出1617.69万元,占41.13%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计3933.11万元,支出总计3933.11万元,与2023年相比,各减少1585.44万元,下降28.73%,主要原因是人员、项目经费支出减少。
财政拨款支出年初预算数2626.66万元,完成年初预算的149.74%,主要原因是预算年中追加。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3908.24万元,占本年支出合计的99.37%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1327.41万元,下降25.35%,主要原因是人员、项目支出减少。。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3908.24万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出1156.14万元,占29.58%。科学技术支出(类)支出263.10万元,占6.73%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出5.20万元,占0.13%。社会保障和就业支出(类)支出1400.61万元,占35.84%。卫生健康支出(类)支出35.47万元,占0.91%。城乡社区支出(类)支出841.42万元,占21.53%。农林水支出(类)支出68.91万元,占1.76%。交通运输支出(类)支出20.00万元,占0.51%。商业服务业等支出(类)支出52.40万元,占1.34%。灾害防治及应急管理支出(类)支出65.00万元,占1.66%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2626.66万元,支出决算为3908.24万元,完成年初预算的148.79%,主要原因是预算年终追加。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.90万元,决算数大于预算数的主要原因是区五届人大代表2024年度联系群众补贴。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为992.18万元,支出决算为1097.10万元,完成年初预算的110.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、公用经费支出增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)年初预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是合理规划。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为43.50万元,支出决算为38.50万元,完成年初预算的88.50%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.00万元,决算数大于预算数的主要原因是家园支部年度关键小事工作经费、2024年度党建品牌项目补助经费。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6.24万元,决算数大于预算数的主要原因是两新党建“微创投”补助经费(米行街)。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.90万元,决算数大于预算数的主要原因是吉山四社区新时代文明实践所运营管理费。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0.00万元,支出决算为263.10万元,决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生就业、租房补贴发放。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为5.20万元,决算数大于预算数的主要原因是城市书房维护费、电费。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为1052.08万元,支出决算为1151.57万元,完成年初预算的109.46%,决算数大于预算数的主要原因是网格员经费。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为79.22万元,决算数大于预算数的主要原因是社区工作经费(上半年)。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为64.41万元,支出决算为64.57万元,完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43.42万元,支出决算为44.48万元,完成年初预算的102.45%,决算数大于预算数的主要原因是社保调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.71万元,支出决算为21.71万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是社保调整。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0.00万元,支出决算为26.25万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年居家养老(照料)中心运行经费。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.15万元,决算数大于预算数的主要原因是残疾人职业技能培训误工补贴。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.20万元,决算数大于预算数的主要原因是残疾人五个一活动误工费。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为11.45万元,决算数大于预算数的主要原因是残联元旦、春节、2024年困难群众春节慰问。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为41.71万元,支出决算为35.47万元,完成年初预算的85.05%,决算数小于预算数的主要原因是社保调整。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为295.25万元,支出决算为621.97万元,完成年初预算的210.66%,决算数大于预算数的主要原因是社区党建经费(塔下街、米行街、汀州苑)、小区环境提升专项款、智慧消防站运维服务、美丽小区建设、2024年度物业服务费。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为5.00万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的15.80%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为65.90万元,支出决算为215.49万元,完成年初预算的327.00%,决算数大于预算数的主要原因是小区垃圾分类运营费、小额零星工程、社区“一袋式”回收吧和宣教管运营等。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3.17万元,决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类辖区钟点工补助费。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为68.91万元,决算数大于预算数的主要原因是飞英街道辖区段河道保洁及蓝藻打捞。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新华路与学士路交叉口信号灯建设。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.40万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年新经济发展补助。
商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为50.00万元,决算数大于预算数的主要原因是外国人来华工作证、双子创业园2023年委托运营费、选商引流“双招双引”企业补助。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为65.00万元,决算数大于预算数的主要原因是辖区小区飞线整治。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2315.42万元,其中:
人员经费2157.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费157.63万元,主要包括:印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出24.87万元,占本年支出合计的0.63%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少258.03万元,下降91.21%,主要原因是厉行节俭。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出24.87万元,主要用于以下方面:
其他支出(类)支出24.87万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为24.87万元,主要原因是居家养老上门服务费。其中:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为24.87万元,决算数大于预算数的主要原因是居家养老上门服务费。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为1.80万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算数的0.00%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是厉行节俭。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,减少1.09万元,下降100.00%,主要原因是厉行节俭。公务接待费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是厉行节俭。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是合理规划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为1.35万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是合理规划。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为1.35万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,国内公务接待0批次,累计0人次。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为157.63万元,支出决算为157.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是合理规划比2023年度减少65.15万元,下降29.24%,主要原因是厉行节俭。
2024年度政府采购支出总额710.18万元。其中:政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出704.59万元。授予中小企业合同金额709.78万元,占政府采购支出总额的99.94%,其中:授予小微企业合同金额533.51万元,占授予中小企业合同金额的75.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.94%。
截至2024年12月31日,湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处本级共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目2个,二级项目14个,共涉及资金384.63万元,占一般公共预算项目支出总额的24.15%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“美丽小区建设”“平安吴兴社会治安综合治理”等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出384.63万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看,飞英街道在区委、区政府的正确领导下,全面学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神,全力落实区委五区联创“十大专班”工作部署要求,抓深抓实“三服务”活动2.0版,积极作为,精准发力,以党建为引领,全力以赴抓好文明典范城市打造、社会治理、民生保障、服务业发展等重点工作,不断提升居民群众的获得感、幸福感与满意度。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,美丽小区建设项目和平安吴兴社会治安综合治理项目绩效自评具体情况如下:
美丽小区建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为36.1万元,执行数为36.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:辖区2个社区3个小区全年基础设施改造超5000项。通过实施“违建清除、基础设施、绿化提升、环境卫生、房屋维修、管理秩序、治安防范”七项集中整治行动,努力实现“基础设施、物业管理、小区环境和居民幸福指数”四个提升。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
平安吴兴社会治安综合治理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:平安飞英十七连冠,全年没发生非访,专职网格工作完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项):指反映用于政府参事事务方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
22.科学技术支出(类)科学研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
23.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
25.社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社会治理(项):指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
31.卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项) :指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.节能环保支出(类)环境保护管理事务 (款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映政府环境保护管理事务支出。
34.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他环境保护管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
36.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
37.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。
38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
39.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
40.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
41.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。
42.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
43.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
44.公共安全支出(类)司法(款)基层法律业务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
45.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗(项) :指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
47.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
48.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
49.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
50.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
51.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利的彩票公益金支出。
绩效自评汇总表
主管部门(盖章): (2024年度) 单位:万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 飞英街道 | 城乡基层党建专项 | 115.81 | 115.81 | 111.6 | 96.36% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
2 | 飞英街道 | 法律顾问 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100.00% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
3 | 飞英街道 | 化解四类电气火灾风险 | 48.84 | 24.84 | 22.48 | 90.5% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
4 | 飞英街道 | 环境整治、文明宣传 | 44.9 | 21.07 | 21.07 | 100% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
5 | 飞英街道 | 科普活动 | 3 | 1.9 | 1.9 | 100% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
6 | 飞英街道 | 美丽小区建设 | 72.2 | 36.1 | 36.1 | 100% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
7 | 飞英街道 | 平安吴兴社会治安综合治理 | 9 | 9 | 9 | 99.99% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
8 | 飞英街道 | 人大政协活动 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 100.00% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
9 | 飞英街道 | 社区经费 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | 100% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
10 | 飞英街道 | 社区新老小区消防安全巡查及维护运行 | 57.8 | 52.6 | 52.6 | 100% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
11 | 飞英街道 | 生态治理 | 21 | 11.9 | 11.77 | 98.91% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
12 | 飞英街道 | 食堂运行 | 30 | 30 | 25 | 83.33% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
13 | 飞英街道 | 征兵、民兵整组经费 | 2.6 | 2.6 | 2.59 | 99.50% | 是 | 无 | 无 | 良 | |
14 | 飞英街道 | 组织经费 | 0 | 4 | 4 | 100% | 是 | 无 | 无 | 优 | |
开展绩效自评项目合计 | 488.77 | 394.84 | 384.63 | ||||||||
湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处 330502000235001.xlsx