湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
2024
年度单位决算
目
录
一、概况
................................................1
(一)单位职责
.........................................1
(二)机构设置
.........................................2
二、
2024
年度单位决算公开表
.............................3
2024
年度收入支出决算总表
..............................3
2024
年度收入决算表(分单位)
..........................5
2024
年度收入决算表(分科目)
..........................6
2024
年度支出决算表(分单位)
..........................8
2024
年度支出决算表(分科目)
..........................9
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
.....................10
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
...............12
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
.......14
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
.........16
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
...........17
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
...............18
三、
2024
年度单位决算情况说明
..........................19
(一)收入支出决算总体情况说明
........................19
(二)收入决算情况说明
................................19
(三)支出决算情况说明
................................19
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
................19
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
............20
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
........21
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
......22
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
....22
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
............22
(十)机关运行经费支出说明
............................23
(十一)政府采购支出说明
..............................24
(十二)国有资产占有使用情况说明
......................24
(十三)预算绩效情况说明
..............................24
四、名词解释
...........................................25
五、附件
...............................................32
1
一、概况
(一)单位职责
1.
负责管理、组织、协调本级政务服务工作,统筹便民
服务大厅日常工作;负责辖区内社区便民服务中心业务指导
和考核管理。承担退役军人信息数据的采集、甄别、录入、
分析、为退役军人提供政策咨询、政策落实、困难帮扶以及
承担来信来电来访接待等工作。
2.
贯彻执行国家有关法律法规、方针、政策和区委、区
政府的有关规定;负责拟订街道发展总体规划,制定街道中、
短期经济社会发展规划和年度计划,经批准后实施。
3.
负责党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,
坚持党管干部原则,依照管理权限做好干部的培养、选拔、
使用和管理工作;加强对社区、村等党组织的领导,充分发
挥基层党组织的堡垒作用和党员的先锋模范作用。
4.
负责指导区域经济发展,推动产业转型升级,激发
社会创业创新活力;指导农村经济发展,运用高新技术发展
现代化农业,促进农民增产增收,全面推进社会主义新农村
建设。
5.
负责管理街道财务、平衡收支预算,指导、监督、协
调社区、村的财务工作。
6.
负责实施人口和计划生育、民政、文化、教育、卫生、
劳动保障、人民武装、社区建设等工作,加强社会主义精神
文明建设,促进社会事业发展。
2
7.
负责拟订区域内村镇建设规划,组织实施社区、村基
础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。
8.
负责城市社区管理工作,组织协调社区建设中的有关
重点问题,指导社区开展各项创建工作。负责城市管理各项
工作。
9.
负责区域内社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷
调解,化解社会矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
10.
完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:湖州市吴兴区环渚街
道综合管理中心决算。
3
二、
2024
年度单位决算公开表
2024
年度收入支出决算总表
公开
01
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行次
金额
项
目
行次
金额
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
951.40
一、一般公共服务支出
32
1,035.43
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
259.48
八、社会保障和就业支出
39
121.19
9
九、卫生健康支出
40
54.27
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
4
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
1,210.88
本年支出合计
58
1,210.88
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总
计
31
1,210.88
总
计
62
1,210.88
注:
1.
本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
5
2024
年度收入决算表(分单位)
公开
02
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,210.88
951.40
0.00
0.00
0.00
0.00
259.48
湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
1,210.88
951.40
0.00
0.00
0.00
0.00
259.48
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
6
2024
年度收入决算表(分科目)
公开
03
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
项
目
支出功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
类
款
项
合计
1,210.88
951.40
0.00
0.00
0.00
0.00
259.48
201
一般公共服务支出
1,035.43
779.13
0.00
0.00
0.00
0.00
256.30
20103
政府办公厅(室)及相关机构事
务
1,035.43
779.13
0.00
0.00
0.00
0.00
256.30
2010350
事业运行
1,035.43
779.13
0.00
0.00
0.00
0.00
256.30
208
社会保障和就业支出
121.19
119.55
0.00
0.00
0.00
0.00
1.63
20805
行政事业单位养老支出
121.19
119.55
0.00
0.00
0.00
0.00
1.63
2080502
事业单位离退休
60.40
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.40
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
40.19
39.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.49
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
20.60
19.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.74
210
卫生健康支出
54.27
52.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1.55
21011
行政事业单位医疗
54.27
52.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1.55
7
2101102
事业单位医疗
54.27
52.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1.55
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
8
2024
年度支出决算表(分单位)
公开
04
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,210.88
1,210.88
0.00
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
1,210.88
1,210.88
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
9
2024
年度支出决算表(分科目)
公开
05
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
项
目
支出功能分类科
目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
1,210.88
1,210.88
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,035.43
1,035.43
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,035.43
1,035.43
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
1,035.43
1,035.43
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
121.19
121.19
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
121.19
121.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
60.40
60.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
40.19
40.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
20.60
20.60
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
54.27
54.27
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
54.27
54.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
54.27
54.27
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
10
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
公开
06
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行
次
金额
项
目
行
次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
951.40
一、一般公共服务支出
33
779.13
779.13
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
119.55
119.55
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
52.72
52.72
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
11
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
951.40
本年支出合计
59
951.40
951.40
0.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总
计
32
951.40
总
计
64
951.40
951.40
0.00
0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
12
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
07
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
类
款
项
合计
951.40
951.40
0.00
201
一般公共服务支出
779.13
779.13
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
779.13
779.13
0.00
2010350
事业运行
779.13
779.13
0.00
208
社会保障和就业支出
119.55
119.55
0.00
20805
行政事业单位养老支出
119.55
119.55
0.00
2080502
事业单位离退休
60.00
60.00
0.00
13
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39.70
39.70
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.85
19.85
0.00
210
卫生健康支出
52.72
52.72
0.00
21011
行政事业单位医疗
52.72
52.72
0.00
2101102
事业单位医疗
52.72
52.72
0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
14
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
08
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
869.03
302
商品和服务支出
22.37
30703
国内债务发行费用
0.00
30101
基本工资
118.82
30201
办公费
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.00
310
资本性支出
0.00
30103
奖金
345.36
30203
咨询费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30107
绩效工资
149.54
30205
水费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
39.70
30206
电费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30109
职业年金缴费
19.85
30207
邮电费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
20.85
30208
取暖费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
31.87
30209
物业管理费
0.00
31008
物资储备
0.00
30112
其他社会保障缴费
5.00
30211
差旅费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30113
住房公积金
90.84
30212
因公出国(境)费用
0.00
31010
安置补助
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
47.20
30214
租赁费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
60.00
30215
会议费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30302
退休费
60.00
30217
公务接待费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
15
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
312
对企业补助
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
31201
资本金注入
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
0.00
31204
费用补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
12.45
31205
利息补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31206
其他资本性补助
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
0.00
31299
其他对企业补助
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服务支出
9.93
39907
国家赔偿费用支出
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30701
国内债务付息
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30702
国外债务付息
0.00
39910
资本性赠与
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
929.03
公用经费合计
22.37
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
16
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
09
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
17
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
10
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
类
款
项
合计
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
18
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
11
表
单位:湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心
单位:万元
项
目
预算数
决算数
“
三公
”
经费支出合计
0.00
0.00
1
.因公出国(境)费用
0.00
0.00
2
.公务用车购置及运行维护费小计
0.00
0.00
(
1
)公务用车购置费
0.00
0.00
(
2
)公务用车运行维护费
0.00
0.00
3
.公务接待费
0.00
0.00
注:本表反映本年度财政拨款
“
三公
”
经费支出预决算情况。其中:预算数为
“
三公
”
经费全年预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交
流。
说明:本单位
2024
年度无财政拨款“三公”经费支出,故无相关数据。
19
三、
2024
年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024
年度收入总计
1210.88
万元,支出总计
1210.88
万
元。与
2023
年度相比,各增加
844.83
万元,增长
230.80%
,
主要原因是
2024
年机构改革,便民服务中心撤销,人员全
部转移至综合管理中心,工资福利、日常开支增加。
(二)收入决算情况说明
本
年
收
入
合
计
1210.88
万
元
,
包
括
:
财
政
拨
款
收
入
951.40
万元(其中
:
一般公共预算
951.40
万元,政府性基金
预算
0.00
万元
,
国有资本经营预算
0.00
万元),占收入合
计
78.57%
;上级补助收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;
事业收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;经营收入
0.00
万
元,占收入合计
0.00%
;附属单位上缴收入
0.00
万元,占收
入合计
0.00%
;其他收入
259.48
万元,占收入合计
21.43%
。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计
1210.88
万元,
其中
:
基本支出
1210.88
万
元,占
100.00%
;项目支出
0.00
万元,占
0.00%
;上缴上级
支出
0.00
万元,占
0.00%
;经营支出
0.00
万元,占
0.00%
;
对附属单位补助支出
0.00
万元,占
0.00%
。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024
年度财政拨款收入总计
951.40
万元,支出总计
951.40
万元,与
2023
年相比,各增加
644.78
万元,增长
210.29%,
主要原因是
2024
年机构改革,便民服务中心撤销,
20
人员全部转移至综合管理中心,工资福利、日常开支增加。
财政拨款支出年初预算数
951.40
万元,完成年初预算
的
100.00%
,主要原因是控制开支,非必要不支出,以预算
定支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
951.40
万元,占
本年支出合计的
78.57%
。与
2023
年度相比,一般公共预算
财政拨款支出增加
644.78
万元,增长
210.29%
,主要原因是
机构改革,便民服务中心人员转移至综合服务中心。。
2.
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
951.40
万元,主
要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出
779.13
万元,占
81.89%
。
社会保障和就业支出(类)支出
119.55
万元,占
12.57%
。
卫生健康支出(类)支出
52.72
万元,占
5.54%
。
3.
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
951.40
万元,支出决算为
951.40
万元,完成年初预算的
100.00%
,主要原因是控制开支,非必要不支出,以预算定
支出。其中:
一般公共服务支出
(
类
)
政府办公厅(室)及相关机构事
务
(
款
)
事业运行
(
项
)
年初预算为
763.68
万元,支出决算为
21
779.13
万元,完成年初预算的
102.02%
,决算数大于预算数
的主要原因是事业单位人员变动。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
事业单位离退休
(
项
)
年初预算为
60.00
万元,支出决算为
60
.00
万元,完成年初预算的
100.00%
,决算数与预算数持平
的主要原因是离退休人员无增减变动。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
机关事业单位基本养老保险缴费支出
(
项
)
年初预算为
41.48
万元,支出决算为
39.70
万元,完成年初预算的
95.72%
,决
算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动,缴费基数
变动。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
机关事业单位职业年金缴费支出
(
项
)
年初预算为
20.24
万元,
支出决算为
19.85
万元,完成年初预算的
98.08%
,决算数小
于预算数的主要原因是事业单位人员变动,缴费基数变动。
卫生健康支出
(
类
)
行政事业单位医疗
(
款
)
事业单位医
疗
(
项
)
年初预算为
66.00
万元,支出决算为
52.72
万元,完
成年初预算的
79.88%
,决算数小于预算数的主要原因是事业
单位人员变动,缴费基数变动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出
951.40
万元,
其中:
人员经费
929.03
万元,主要包括:基本工资、奖金、
22
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保
障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费
22.37
万元,主要包括:福利费、其他商品和
服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位
2024
年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,
故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
明
本单位
2024
年度无国有资本经营预算财政拨款收支安
排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元,
完成全年预算数的
0.00%
,
2024
年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是年初
未作预算安排
2.
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费用支出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度
相比持平
,
主要原因是年初未做预算安排。公务用车购置及
运行维护费支出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度
相比持平
,
主要原因是年初未做预算安排。公务接待费支出
23
决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度相比持平
,
主要原
因是年初未做预算安排。具体情况如下:
(
1
)因公出国(境)费
全年预算数为
0.00
万元,支出
决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%,
决算数等于全年
预算数的主要原因是年初未做预算安排。全年使用财政拨款
支出涉及因公出国
(
境
)
团组
0
个,累计
0
人次。
(
2
)公务用车购置及运行维护费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于
全年预算数的主要原因是年初未做预算安排。
公务用车购置费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的
0.00%
,决
算数等于全年预算数的主要原因是年初未做预算安排。主要
用于经批准购置的
0
辆公务用车。
公务用车运行维护费
全年预算为
0.00
万元,支出决算
为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于全年预算
数的主要原因是年初未做预算安排。截至
2024
年
12
月
31
日,财政拨款开支的公务用车保有量为
0
辆。
(
3
)公务接待费
全年预算数为
0.00
万元,支出决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,国内公务接待
0
批次,
累计
0
人次。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未做
预算安排。其中:
外事接待
支出
0.00
万元,接待
0
批次,累计
0
人次。
其他国内公务接待
支出
0.00
万元,接待
0
批次,累计
0
24
人次。
(十)机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管
理事业单位,上下年无机关运行经费支出。
(十一)政府采购支出说明
2024
年度政府采购支出总额
0.00
万元。其中:政府采
购货物支出
0.00
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府
采购服务支出
0.00
万元。
授予中小企业合同金额
0.00
万元,
占政府采购支出总额的
0.00%
,其中:授予小微企业合同金
额
0.00
万元,占授予中小企业合同金额的
0.00%
。货物采购
授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%
,工程采购授予
中小企业合同金额占工程支出金额的
0%
,服务采购授予中小
企业合同金额占服务支出金额的
0%
。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至
2024
年
12
月
31
日,湖州市吴兴区环渚街道综合
服务中心共有车辆
0
辆,其中:副部(省)级及以上领导用
车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应急
保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、
离退休干部用车
0
辆、其他用车
0
辆;单价
100
万元以上设
备(不含车辆)
0
台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市吴兴区环渚街道综合服
25
务中心组织对
2024
年度一般公共预算项目支出全面开展绩
效自评,其中:一级项目
0
个,二级项目
0
个,共涉及资金
0
万元,占一般公共预算项目支出总额的
0
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.
单位决算中项目绩效自评结果。
本单位
2023
年度无项目支出。
本单位
2023
年度无项目支出。
本单位
2023
年度无项目支出。
3.
财政评价项目绩效评价结果。
无
4.
部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.
财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨
款和国有资本经营预算财政拨款。
2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
26
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
5.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
6.
其他收入:指预算单位在
“
财政拨款
”“
事业收入
”
“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之
外取得的各项收入。
7.
使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按
照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,
以及使用专用结余安排支出的金额。
8.
年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
10.
基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日
常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经
费支出。
11.
项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任
务或事业发展目标所发生的支出。
12.
上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
13.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
27
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.
附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入
之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“
三公
”
经费:纳入财政预决算管理的
“
三公
”
经
费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人
员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
17.
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关
机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行
公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关
机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群
28
众来信来访方面的支出。
19.
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关
机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,
不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服
务中心、医务室等附属事业单位。
20.
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织
事务支出(项)。反映其他用于中国共产党组织部门的事务
支出。
21.
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)
食品安全监管(项)。反映食品安全监管等专项工作支出。
22.
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):
反映各部门举办的学前教育支出。
23.
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):
反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组
织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反
映。
24.
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反
映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织
等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中
反映。
25.
教
育
支
出
(
类
)
成
人
教
育
(
款
)
成
人
初
等
教
育
(项):反映各部门举办各类成人初等教育的支出。
26.
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村
29
中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于农村中小
学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
27.
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他
教育费附加安排的支出(项):其他教育费附加支出。
28.
文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游体育与传
媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映其
他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
29.
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基
层政权和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社
区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公
开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理
工作的支出。
30.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公
务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
31.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休
经费。
32.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。
33.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
30
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
34.
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支
出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社
会保障和就业支出方面的支出。
35.
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业
单位医疗(项)。年初预算为
0
万元,支出决算为
298.95
万元,决算数大于预算数的主要原因是区级补助。
36.
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助
(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
37.
节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治
支出(项):反映其他用于污染防治方面的支出。
38.
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他
城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理
事务方面的支出。
39.
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他
城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。
40.
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支
出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支
出。
41.
农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾
减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾
害等方面的支出。
31
42.
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员
会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和
村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制
安排的村级组织运转奖补资金。
43.
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综
合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改
革方面的支出。
44.
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护
(项):反映公路养护支出。
45.
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路
水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支
出。
46.
资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他
制造业支出(项):反映其他用于制造业方面的支出
47.
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与
合理开发利用,国土空间生态修复,国地整治,耕地保护等
方面的支出。
48.
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管
理方面的支出。
49.
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收
入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反
32
映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用
以前年度欠款收入安排的支出)。
50.
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于
体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩
票公益金支出。
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五、附件
(一)
2024
年度项目支出绩效自评结果
(二)
2024
年度重点绩效评价报告(如有)
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