湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
2024
年度单位决算
目
录
一、概况
................................................1
(一)单位职责
.........................................1
(二)机构设置
.........................................2
二、
2024
年度单位决算公开表
.............................3
2024
年度收入支出决算总表
..............................3
2024
年度收入决算表(分单位)
..........................5
2024
年度收入决算表(分科目)
..........................6
2024
年度支出决算表(分单位)
.........................11
2024
年度支出决算表(分科目)
.........................12
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
.....................16
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
...............18
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
.......24
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
.........26
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
...........27
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
...............28
三、
2024
年度单位决算情况说明
..........................29
(一)收入支出决算总体情况说明
........................29
(二)收入决算情况说明
................................29
(三)支出决算情况说明
................................29
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
................29
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
............30
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
........37
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
......37
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
....38
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
............38
(十)机关运行经费支出说明
............................40
(十一)政府采购支出说明
..............................40
(十二)国有资产占有使用情况说明
......................40
(十三)预算绩效情况说明
..............................41
四、名词解释
...........................................44
五、附件
...............................................52
1
一、概况
(一)单位职责
1.
在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、
政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群
众性、公益性、社会性工作。
2.
负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为
目的的活动,树立文明新风。
3.
按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市
容环境卫生、园林绿化、环境卫生、市政、房地产等监督、
管理、服务工作。
4.
负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,
依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责
民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5.
负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动
和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优
抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教
育等工作。
6.
发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,
为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、
法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济
秩序。
7.
负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生
保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,
2
保障少数民族的权益。
8.
指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发
挥居委会的群众自治组织作用。
9.
配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和
抢险工作。
10.
向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人
民群众来信来访事项。
11.
承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党
建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务管理办公室、城
市管理办公室、社会治安综合治理办公室。
3
二、
2024
年度单位决算公开表
2024
年度收入支出决算总表
公开
01
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行次
金额
项
目
行次
金额
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
4,814.79
一、一般公共服务支出
32
1,273.56
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
23.73
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
6.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
99.47
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
10.40
八、其他收入
8
121.50
八、社会保障和就业支出
39
2,106.41
9
九、卫生健康支出
40
35.72
10
十、节能环保支出
41
41.00
11
十一、城乡社区支出
42
1,161.26
12
十二、农林水支出
43
89.58
4
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
1.65
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
111.25
23
二十三、其他支出
54
23.73
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
4,960.03
本年支出合计
58
4,960.03
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
60
0.00
30
61
总
计
31
4,960.03
总
计
62
4,960.03
注:
1.
本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
5
2024
年度收入决算表(分单位)
公开
02
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
单位名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
4,960.03
4,838.52
0.00
0.00
0.00
0.00
121.50
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
4,960.03
4,838.52
0.00
0.00
0.00
0.00
121.50
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
6
2024
年度收入决算表(分科目)
公开
03
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
项
目
支出功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
类
款
项
合计
4,960.03
4,838.52
0.00
0.00
0.00
0.00
121.50
201
一般公共服务支出
1,273.56
1,273.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
4.64
4.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
4.64
4.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事
务
1,242.30
1,242.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
1,117.30
1,117.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010309
参事事务
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机
构事务支出
92.00
92.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
5.12
5.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
4.50
4.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
2013299
其他组织事务支出
0.62
0.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20140
信访事务
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2014004
信访业务
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040607
公共法律服务
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
99.47
99.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
98.47
98.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060404
科技成果转化与扩散
98.47
98.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游体育与传媒支出
10.40
10.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
10.40
10.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化和旅游支出
10.40
10.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,106.41
2,106.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
20802
民政管理事务
1,868.26
1,868.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080208
基层政权建设和社区治理
1,692.81
1,692.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
175.45
175.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
126.21
126.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
46.66
46.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
53.04
53.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
26.52
26.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
91.42
91.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081002
老年福利
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081006
养老服务
86.42
86.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
1.84
1.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081105
残疾人就业
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
1.60
1.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
13.70
13.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082501
其他城市生活救助
13.70
13.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20828
退役军人管理事务
4.98
4.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082899
其他退役军人事务管理支出
4.98
4.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
35.72
35.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
21011
行政事业单位医疗
35.72
35.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
35.72
35.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
41.00
41.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
41.00
41.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2119999
其他节能环保支出
41.00
41.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,161.26
1,039.75
0.00
0.00
0.00
0.00
121.50
21201
城乡社区管理事务
633.50
532.89
0.00
0.00
0.00
0.00
100.61
2120199
其他城乡社区管理事务支出
633.50
532.89
0.00
0.00
0.00
0.00
100.61
21203
城乡社区公共设施
85.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
85.00
85.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
432.84
411.95
0.00
0.00
0.00
0.00
20.89
2120501
城乡社区环境卫生
432.84
411.95
0.00
0.00
0.00
0.00
20.89
21299
其他城乡社区支出
9.91
9.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
9.91
9.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
89.58
89.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
89.58
89.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
89.58
89.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
1.65
1.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
21602
商业流通事务
1.65
1.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
1.65
1.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
111.25
111.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22499
其他灾害防治及应急管理支出
111.25
111.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2249999
其他灾害防治及应急管理支出
111.25
111.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
23.73
23.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
23.73
23.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支
出
23.73
23.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
11
2024
年度支出决算表(分单位)
公开
04
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4,960.03
2,756.75
2,203.28
0.00
0.00
0.00
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
4,960.03
2,756.75
2,203.28
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
12
2024
年度支出决算表(分科目)
公开
05
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
项
目
支出功能分类科
目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
4,960.03
2,756.75
2,203.28
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,273.56
1,117.30
156.26
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
4.64
0.00
4.64
0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
4.64
0.00
4.64
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,242.30
1,117.30
125.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
1,117.30
1,117.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
30.00
0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
2010309
参事事务
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支
出
92.00
0.00
92.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
5.12
0.00
5.12
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
4.50
0.00
4.50
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
0.62
0.00
0.62
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
20140
信访事务
15.50
0.00
15.50
0.00
0.00
0.00
13
2014004
信访业务
15.50
0.00
15.50
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2040607
公共法律服务
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
99.47
0.00
99.47
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
98.47
0.00
98.47
0.00
0.00
0.00
2060404
科技成果转化与扩散
98.47
0.00
98.47
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游体育与传媒支出
10.40
0.00
10.40
0.00
0.00
0.00
20701
文化和旅游
10.40
0.00
10.40
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化和旅游支出
10.40
0.00
10.40
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,106.41
1,603.73
502.68
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
1,868.26
1,477.52
390.74
0.00
0.00
0.00
2080208
基层政权建设和社区治理
1,692.81
1,477.52
215.29
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
175.45
0.00
175.45
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
126.21
126.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
46.66
46.66
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.04
53.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
26.52
26.52
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
91.42
0.00
91.42
0.00
0.00
0.00
2081002
老年福利
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2081006
养老服务
86.42
0.00
86.42
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
1.84
0.00
1.84
0.00
0.00
0.00
14
2081105
残疾人就业
0.24
0.00
0.24
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
1.60
0.00
1.60
0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
13.70
0.00
13.70
0.00
0.00
0.00
2082501
其他城市生活救助
13.70
0.00
13.70
0.00
0.00
0.00
20828
退役军人管理事务
4.98
0.00
4.98
0.00
0.00
0.00
2082899
其他退役军人事务管理支出
4.98
0.00
4.98
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
35.72
35.72
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
35.72
35.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
35.72
35.72
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
41.00
0.00
41.00
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
41.00
0.00
41.00
0.00
0.00
0.00
2119999
其他节能环保支出
41.00
0.00
41.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
1,161.26
0.00
1,161.26
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
633.50
0.00
633.50
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
633.50
0.00
633.50
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
85.00
0.00
85.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
85.00
0.00
85.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
432.84
0.00
432.84
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
432.84
0.00
432.84
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
9.91
0.00
9.91
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
9.91
0.00
9.91
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
89.58
0.00
89.58
0.00
0.00
0.00
21303
水利
89.58
0.00
89.58
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
89.58
0.00
89.58
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
1.65
0.00
1.65
0.00
0.00
0.00
15
21602
商业流通事务
1.65
0.00
1.65
0.00
0.00
0.00
2160299
其他商业流通事务支出
1.65
0.00
1.65
0.00
0.00
0.00
224
灾害防治及应急管理支出
111.25
0.00
111.25
0.00
0.00
0.00
22499
其他灾害防治及应急管理支出
111.25
0.00
111.25
0.00
0.00
0.00
2249999
其他灾害防治及应急管理支出
111.25
0.00
111.25
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
23.73
0.00
23.73
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
23.73
0.00
23.73
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
23.73
0.00
23.73
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各项支出情况。
16
2024
年度财政拨款收入支出决算总表
公开
06
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
收
入
支
出
项
目
行
次
金额
项
目
行
次
合计
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
4,814.79
一、一般公共服务支出
33
1,273.56
1,273.56
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
23.73
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
6.00
6.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
99.47
99.47
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
10.40
10.40
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
2,106.41
2,106.41
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
35.72
35.72
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
41.00
41.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
1,039.75
1,039.75
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
89.58
89.58
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
17
15
十五、商业服务业等支出
47
1.65
1.65
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
111.25
111.25
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
23.73
0.00
23.73
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
4,838.52
本年支出合计
59
4,838.52
4,814.79
23.73
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
0.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总
计
32
4,838.52
总
计
64
4,838.52
4,814.79
23.73
0.00
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
18
2024
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开
07
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
类
款
项
合计
4,814.79
2,756.75
2,058.04
201
一般公共服务支出
1,273.56
1,117.30
156.26
20101
人大事务
4.64
0.00
4.64
2010108
代表工作
4.64
0.00
4.64
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,242.30
1,117.30
125.00
2010301
行政运行
1,117.30
1,117.30
0.00
2010302
一般行政管理事务
30.00
0.00
30.00
19
2010309
参事事务
3.00
0.00
3.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
92.00
0.00
92.00
20132
组织事务
5.12
0.00
5.12
2013202
一般行政管理事务
4.50
0.00
4.50
2013299
其他组织事务支出
0.62
0.00
0.62
20133
宣传事务
6.00
0.00
6.00
2013399
其他宣传事务支出
6.00
0.00
6.00
20140
信访事务
15.50
0.00
15.50
2014004
信访业务
15.50
0.00
15.50
204
公共安全支出
6.00
0.00
6.00
20406
司法
6.00
0.00
6.00
2040604
基层司法业务
1.00
0.00
1.00
2040607
公共法律服务
5.00
0.00
5.00
206
科学技术支出
99.47
0.00
99.47
20604
技术研究与开发
98.47
0.00
98.47
20
2060404
科技成果转化与扩散
98.47
0.00
98.47
20607
科学技术普及
1.00
0.00
1.00
2060702
科普活动
1.00
0.00
1.00
207
文化旅游体育与传媒支出
10.40
0.00
10.40
20701
文化和旅游
10.40
0.00
10.40
2070199
其他文化和旅游支出
10.40
0.00
10.40
208
社会保障和就业支出
2,106.41
1,603.73
502.68
20802
民政管理事务
1,868.26
1,477.52
390.74
2080208
基层政权建设和社区治理
1,692.81
1,477.52
215.29
2080299
其他民政管理事务支出
175.45
0.00
175.45
20805
行政事业单位养老支出
126.21
126.21
0.00
2080501
行政单位离退休
46.66
46.66
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
53.04
53.04
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
26.52
26.52
0.00
20810
社会福利
91.42
0.00
91.42
21
2081002
老年福利
5.00
0.00
5.00
2081006
养老服务
86.42
0.00
86.42
20811
残疾人事业
1.84
0.00
1.84
2081105
残疾人就业
0.24
0.00
0.24
2081199
其他残疾人事业支出
1.60
0.00
1.60
20825
其他生活救助
13.70
0.00
13.70
2082501
其他城市生活救助
13.70
0.00
13.70
20828
退役军人管理事务
4.98
0.00
4.98
2082899
其他退役军人事务管理支出
4.98
0.00
4.98
210
卫生健康支出
35.72
35.72
0.00
21011
行政事业单位医疗
35.72
35.72
0.00
2101101
行政单位医疗
35.72
35.72
0.00
211
节能环保支出
41.00
0.00
41.00
21199
其他节能环保支出
41.00
0.00
41.00
2119999
其他节能环保支出
41.00
0.00
41.00
22
212
城乡社区支出
1,039.75
0.00
1,039.75
21201
城乡社区管理事务
532.89
0.00
532.89
2120199
其他城乡社区管理事务支出
532.89
0.00
532.89
21203
城乡社区公共设施
85.00
0.00
85.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
85.00
0.00
85.00
21205
城乡社区环境卫生
411.95
0.00
411.95
2120501
城乡社区环境卫生
411.95
0.00
411.95
21299
其他城乡社区支出
9.91
0.00
9.91
2129999
其他城乡社区支出
9.91
0.00
9.91
213
农林水支出
89.58
0.00
89.58
21303
水利
89.58
0.00
89.58
2130399
其他水利支出
89.58
0.00
89.58
216
商业服务业等支出
1.65
0.00
1.65
21602
商业流通事务
1.65
0.00
1.65
2160299
其他商业流通事务支出
1.65
0.00
1.65
23
224
灾害防治及应急管理支出
111.25
0.00
111.25
22499
其他灾害防治及应急管理支出
111.25
0.00
111.25
2249999
其他灾害防治及应急管理支出
111.25
0.00
111.25
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
24
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开
08
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
2,594.57
302
商品和服务支出
106.97
30703
国内债务发行费用
0.00
30101
基本工资
89.06
30201
办公费
6.45
30704
国外债务发行费用
0.00
30102
津贴补贴
112.02
30202
印刷费
6.00
310
资本性支出
0.73
30103
奖金
413.21
30203
咨询费
1.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30106
伙食补助费
38.81
30204
手续费
0.00
31002
办公设备购置
0.73
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
2.27
31003
专用设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
53.04
30206
电费
18.68
31005
基础设施建设
0.00
30109
职业年金缴费
26.52
30207
邮电费
4.94
31006
大型修缮
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
17.98
30208
取暖费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
17.74
30209
物业管理费
0.00
31008
物资储备
0.00
30112
其他社会保障缴费
4.79
30211
差旅费
9.88
31009
土地补偿
0.00
30113
住房公积金
71.72
30212
因公出国(境)费用
0.00
31010
安置补助
0.00
30114
医疗费
4.33
30213
维修(护)费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
1,745.36
30214
租赁费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
54.48
30215
会议费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30301
离休费
22.36
30216
培训费
1.30
31019
其他交通工具购置
0.00
30302
退休费
24.30
30217
公务接待费
0.36
31021
文物和陈列品购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
25
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
4.93
30225
专用燃料费
0.00
312
对企业补助
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
31201
资本金注入
0.00
30307
医疗费补助
2.37
30227
委托业务费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
7.60
31204
费用补贴
0.00
30309
奖励金
0.02
30229
福利费
5.70
31205
利息补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31206
其他资本性补助
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
25.52
31299
其他对企业补助
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
0.52
30240
税金及附加费用
1.28
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服务支出
15.99
39907
国家赔偿费用支出
0.00
307
债务利息及费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30701
国内债务付息
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30702
国外债务付息
0.00
39910
资本性赠与
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
2,649.06
公用经费合计
107.69
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
26
2024
年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开
09
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
栏
次
1
2
3
4
5
6
类
款
项
合计
0.00
23.73
23.73
0.00
23.73
0.00
229
其他支出
0.00
23.73
23.73
0.00
23.73
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
23.73
23.73
0.00
23.73
0.00
229600
2
用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
23.73
23.73
0.00
23.73
0.00
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
27
2024
年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开
10
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
项
目
本年支出
支出功
能分类
科目编
码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏
次
1
2
3
类
款
项
合计
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
28
2024
年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开
11
表
单位:湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
单位:万元
项
目
预算数
决算数
“
三公
”
经费支出合计
0.36
0.36
1
.因公出国(境)费用
0.00
0.00
2
.公务用车购置及运行维护费小计
0.00
0.00
(
1
)公务用车购置费
0.00
0.00
(
2
)公务用车运行维护费
0.00
0.00
3
.公务接待费
0.36
0.36
注:本表反映本年度财政拨款
“
三公
”
经费支出预决算情况。其中:预算数为
“
三公
”
经费全年预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交
流。
29
三、
2024
年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024
年度收入总计
4960.03
万元,支出总计
4960.03
万
元。与
2023
年度相比,各减少
955.53
万元
,
下降
16.15%
,
主要原因是因为中心城垃圾分类专项、物业管理专项等经费
调整减少。
(二)收入决算情况说明
本
年
收
入
合
计
4960.03
万
元
,
包
括
:
财
政
拨
款
收
入
4838.52
万元(其中
:
一般公共预算
4814.79
万元,政府性基
金预算
23.73
万元
,
国有资本经营预算
0.00
万元),占收入
合计
97.55%
;上级补助收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;
事业收入
0.00
万元,占收入合计
0.00%
;经营收入
0.00
万
元,占收入合计
0.00%
;附属单位上缴收入
0.00
万元,占收
入合计
0.00%
;其他收入
121.50
万元,占收入合计
2.45%
。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计
4960.03
万元,
其中
:
基本支出
2756.75
万
元,占
55.58%
;项目支出
2203.28
万元,占
44.42%
;上缴
上级支出
0.00
万元,占
0.00%
;经营支出
0.00
万元,占
0.00%
;对附属单位补助支出
0.00
万元,占
0.00%
。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024
年度财政拨款收入总计
4838.52
万元,支出总计
4838.52
万元,与
2023
年相比,各减少
1006.64
万元
,
下降
17.22%,
主要原因是项目经费及人员调整经费减少,比如中
30
心城垃圾分类专项、物业管理专项等经费调整减少。
财政拨款支出年初预算数
3374.74
万元,完成年初预算
的
143.37%
,主要原因是养老服务体系建设经费、治水治气
治土经费、大学生招引经费、人才平台项目经费等以及人员
调整人员经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
4814.79
万元,占
本年支出合计的
97.07%
。与
2023
年度相比,一般公共预算
财政拨款支出减少
927.88
万元,下降
16.16%
,主要原因是
项目经费及人员调整经费减少,比如中心城垃圾分类专项、
物业管理专项等经费调整减少。。
2.
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024
年度一般公共预算财政拨款支出
4814.79
万元,主
要用于以下方面:
一
般
公
共
服
务
支
出
(
类
)
支
出
1273.56
万
元
,
占
26.45%
。公共安全支出(类)支出
6.00
万元,占
0.12%
。科
学技术支出(类)支出
99.47
万元,占
2.07%
。文化旅游体
育与传媒支出(类)支出
10.40
万元,占
0.22%
。社会保障
和就业支出(类)支出
2106.41
万元,占
43.75%
。卫生健康
支出(类)支出
35.72
万元,占
0.74%
。节能环保支出(类)
支
出
41.00
万
元
,
占
0.85%
。
城
乡
社
区
支
出
(
类
)
支
出
1039.75
万元,占
21.59%
。农林水支出(类)支出
89.58
万
元,占
1.86%
。商业服务业等支出(类)支出
1.65
万元,
31
占
0.03%
。灾害防治及应急管理支出(类)支出
111.25
万元,
占
2.31%
。
3.
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024
年
度
一
般
公
共
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
3374.74
万元,支出决算为
4814.79
万元,完成年初预算的
142.67%
,主要原因是中心城垃圾分类专项、幸福邻里中心
运营及奖补、养老服务体系建设经费、治水治气治土经费、
大学生招引经费、物业管理专项经费等以及人员调整人员经
费增加。其中:
一般公共服务支出
(
类
)
人大事务
(
款
)
代表工作
(
项
)
年
初预算为
0.00
万元,支出决算为
4.64
万元,决算数大于预
算数的主要原因是街道政协人大工作经费代表补贴经费增
加预算。
一般公共服务支出
(
类
)
政府办公厅(室)及相关机构事
务
(
款
)
行政运行
(
项
)
年初预算为
1054.87
万元,支出决算为
1117.30
万元,完成年初预算的
105.92%
,决算数大于预算
数的主要原因是人员调整增加预算。
一般公共服务支出
(
类
)
政府办公厅(室)及相关机构事
务
(
款
)
一般行政管理事务
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出
决算为
30.00
万元,决算数大于预算数的主要原因是龙泉街
道市陌片区综治工作站增加预算。
一般公共服务支出
(
类
)
政府办公厅(室)及相关机构事
务
(
款
)
参事事务
(
项
)
年初预算为
3.00
万元,
支出决算为
3.00
万元,完成年初预算的
100.00%
,决算数与预算数持平的主
32
要原因是按照年初预算执行。
一般公共服务支出
(
类
)
政府办公厅(室)及相关机构事
务
(
款
)
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
(
项
)
年初
预算为
92.00
万元,支出决算为
92.00
万元,完成年初预算
的
100.00%
,决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预
算执行。
一般公共服务支出
(
类
)
组织事务
(
款
)
一般行政管理事
务
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
4.50
万元,决算
数大于预算数的主要原因是组织经费补助增加预算。
一般公共服务支出
(
类
)
组织事务
(
款
)
其他组织事务支
出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
0.62
万元,决算
数大于预算数的主要原因是两新经费补助和组织经费补助
增加预算。
一般公共服务支出
(
类
)
宣传事务
(
款
)
其他宣传事务支
出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
6.00
万元,决算
数大于预算数的主要原因是新时代文明实践示范所站建设
经费
5
万,
文艺团队及文艺作品扶持奖励经费
1
万增加预算。
一般公共服务支出
(
类
)
信访事务
(
款
)
信访业务
(
项
)
年
初预算为
0.00
万元,支出决算为
15.50
万元,决算数大于
预算数的主要原因是疑难信访补助经费增加预算。
公共安全支出
(
类
)
司法
(
款
)
基层司法业务
(
项
)
年初预
算为
1.00
万元,
支出决算为
1.00
万元,
完成年初预算的
100
.00%
,
决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算执行。
33
公共安全支出
(
类
)
司法
(
款
)
公共法律服务
(
项
)
年初预
算为
5.00
万元,
支出决算为
5.00
万元,
完成年初预算的
100.
00%
,
决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算执行。
科学技术支出
(
类
)
技术研究与开发
(
款
)
科技成果转化
与扩散
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
98.47
万元,
决算数大于预算数的主要原因是大学生招引经费增加预算。
科学技术支出
(
类
)
科学技术普及
(
款
)
科普活动
(
项
)
年
初预算为
1.00
万元,支出决算为
1.00
万元,完成年初预算
的
100.00%
,决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预
算执行。
文化旅游体育与传媒支出
(
类
)
文化和旅游
(
款
)
其他文
化和旅游支出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
10.40
万元,决算数大于预算数的主要原因是文化事业和文化产业
发展资金经费增加预算。
社会保障和就业支出
(
类
)
民政管理事务
(
款
)
基层政权
建设和社区治理
(
项
)
年初预算为
1608.59
万元,支出决算为
1692.81
万元,完成年初预算的
105.24%
,决算数大于预算
数的主要原因是社会工作站专项经费、幸福邻里中心专项经
费增加预算。
社会保障和就业支出
(
类
)
民政管理事务
(
款
)
其他民政
管理事务支出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,
支出决算为
175.45
万元,决算数大于预算数的主要原因是社区经费、社会工作
站专项经费、幸福邻里中心专项经费增加预算。
34
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
行政单位离退休
(
项
)
年初预算为
44.50
万元,支出决算为
46.
66
万元,完成年初预算的
104.85%
,决算数大于预算数的主
要原因是退休人员调整增加预算。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
机关事业单位基本养老保险缴费支出
(
项
)
年初预算为
51.58
万元,支出决算为
53.04
万元,完成年初预算的
102.83%
,
决算数大于预算数的主要原因是人员调整增加预算。
社会保障和就业支出
(
类
)
行政事业单位养老支出
(
款
)
机关事业单位职业年金缴费支出
(
项
)
年初预算为
25.79
万元,
支出决算为
26.52
万元,完成年初预算的
102.83%
,决算数
大于预算数的主要原因是人员调整增加预算。
社会保障和就业支出
(
类
)
社会福利
(
款
)
老年福利
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
5.00
万元,决算数大于
预算数的主要原因是社会救助经办机构以奖代补经费增加
预算。
社会保障和就业支出
(
类
)
社会福利
(
款
)
养老服务
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
86.42
万元,决算数大
于预算数的主要原因是养老服务体系建设专项经费增加预
算。
社会保障和就业支出
(
类
)
残疾人事业
(
款
)
残疾人就业
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
0.24
万元,决算数
大于预算数的主要原因是残疾人事业经费增加预算。
35
社会保障和就业支出
(
类
)
残疾人事业
(
款
)
其他残疾人
事业支出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,
支出决算为
1.60
万元,
决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业经费增加
预算。
社会保障和就业支出
(
类
)
其他生活救助
(
款
)
其他城市
生活救助
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
13.70
万
元,决算数大于预算数的主要原因是社会救助经办机构以奖
代补经费、社会救助体系建设经费增加预算。
社会保障和就业支出
(
类
)
退役军人管理事务
(
款
)
其他
退役军人事务管理支出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决
算为
4.98
万元,决算数大于预算数的主要原因是优抚安置
服务管理能力建设专项经费增加预算。
卫生健康支出
(
类
)
行政事业单位医疗
(
款
)
行政单位医
疗
(
项
)
年初预算为
40.65
万元,支出决算为
35.72
万元,完
成年初预算的
87.87%
,决算数小于预算数的主要原因是人员
调整减少预算。
节能环保支出
(
类
)
其他节能环保支出
(
款
)
其他节能环
保支出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
41.00
万元,
决算数大于预算数的主要原因是治水治土治气经费增加预
算。
城乡社区支出
(
类
)
城乡社区管理事务
(
款
)
其他城乡社
区管理事务支出
(
项
)
年初预算为
247.96
万元,支出决算为
532.89
万元,完成年初预算的
214.91%
,决算数大于预算数
36
的主要原因是物业管理水平提升经费、小区环境提升攻坚经
费增加预算。
城乡社区支出
(
类
)
城乡社区公共设施
(
款
)
其他城乡社
区公共设施支出
(
项
)
年初预算为
85.00
万元,支出决算为
85
.00
万元,完成年初预算的
100.00%
,决算数与预算数持平
的主要原因是按照年初预算执行。
城乡社区支出
(
类
)
城乡社区环境卫生
(
款
)
城乡社区环
境卫生
(
项
)
年初预算为
113.80
万元,支出决算为
411.95
万
元,完成年初预算的
361.98%
,决算数大于预算数的主要原
因是垃圾分类工作提升经费增加预算。
城乡社区支出
(
类
)
其他城乡社区支出
(
款
)
其他城乡社
区支出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
9.91
万元,
决算数大于预算数的主要原因是社会工作站专项经费增加
预算。
农林水支出
(
类
)
水利
(
款
)
其他水利支出
(
项
)
年初预算
为
0.00
万元,支出决算为
89.58
万元,决算数大于预算数
的主要原因是中心城区河道保洁项目增加预算。
商业服务业等支出
(
类
)
商业流通事务
(
款
)
其他商业流
通事务支出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出决算为
1.65
万
元,决算数大于预算数的主要原因是吴兴区新经济新业态发
展专项资金经费增加预算。
灾害防治及应急管理支出
(
类
)
其他灾害防治及应急管
理支出
(
款
)
其他灾害防治及应急管理支出
(
项
)
年初预算为
0.
37
00
万元,支出决算为
111.25
万元,决算数大于预算数的主
要原因是民生实事项目飞线治理专项资金经费增加预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024
年度一般公共预算财政拨款基本支出
2756.75
万元,
其中:
人员经费
2649.06
万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、
其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费
107.69
万元,主要包括:办公费、印刷费、
咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待
费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、
其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.
政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024
年度政府性基金预算财政拨款支出
23.73
万元,占
本年支出合计的
0.48%
。与
2023
年相比,政府性基金预算财
政拨款支出减少
68.76
万元
,
下降
74.34%
,主要原因是
2023
年统一安排部门新增社会福利彩票公益金支出、体育事业的
彩票公益金支出等项目经费。
2.
政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024
年度政府性基金预算财政拨款支出
23.73
万元,主
38
要用于以下方面:
其他支出(类)支出
23.73
万元,占
100.00%
。
3.
政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024
年
度
政
府
性
基
金
预
算
财
政
拨
款
支
出
年
初
预
算
为
0.00
万元,支出决算为
23.73
万元,主要原因是老年人福利
补贴经费增加预算。其中:
其他支出
(
类
)
彩票公益金安排的支出
(
款
)
用于社会
福利的彩票公益金支出
(
项
)
年初预算为
0.00
万元,支出
决算为
23.73
万元,决算数大于预算数的主要原因是老年
人福利补贴经费增加预算。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
明
本单位
2024
年度无国有资本经营预算财政拨款收支安
排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出
全年预算为
0.36
万元,支出决算为
0.36
万元,完成全年预算数的
100.00%
,
2024
年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是
按照年初预算执行。
2.
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费用支出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度
39
相比,减少
5.95
万元
,
下降
100.00%,
主要原因是
2024
年未
有行政人员因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支
出决算为
0.00
万元,占
0.00%
。与
2023
年度相比,减少
1.12
万元
,
下降
100.00%,
主要原因是厉行节约、压缩经费、
控制支出公务接待费支出决算为
0.36
万元,占
100.00%
。
与
2023
年度相比,增加
0.34
万元,增长
1524.09%,
主要原
因是
2024
年招商引资任务增加,故公务接待费增加。具体
情况如下:
(
1
)因公出国(境)费
全年预算数为
0.00
万元,支出
决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%,
决算数等于全年
预算数的主要原因是按照预算执行。全年使用财政拨款支出
涉及因公出国
(
境
)
团组
0
个,累计
0
人次。
(
2
)公务用车购置及运行维护费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于
全年预算数的主要原因是按照预算执行。
公务用车购置费
全年预算为
0.00
万元,
支出决算为
0.00
万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的
0.00%
,决
算数等于全年预算数的主要原因是按照预算执行。主要用于
经批准购置的
0
辆公务用车。
公务用车运行维护费
全年预算为
0.00
万元,支出决算
为
0.00
万元,完成全年预算的
0.00%
,决算数等于全年预算
数的主要原因是按照预算执行。截至
2024
年
12
月
31
日,
财政拨款开支的公务用车保有量为
0
辆。
40
(
3
)公务接待费
全年预算数为
0.36
万元,支出决算为
0.36
万元,完成全年预算的
100.00%
,国内公务接待
2
批次,
累计
30
人次。主要用于接待接待招商接待及开展进社区活
动招待费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照
预算执行其中:
外事接待
支出
0.00
万元,接待
0
批次,累计
0
人次。
其他国内公务接待
支出
0.36
万元,主要用于主要用于
招商接待及开展进社区活动招待费。接待
2
批次,累计
30
人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024
年度机关运行经费年初预算数为
107.69
万元,支
出决算为
107.69
万元,完成年初预算的
100.00%,
决算数等
于预算数的主要原因是按照预算执行。比
2023
年度减少
21.35
万元
,
下降
16.55%
,主要原因是人员调整减少预算。
(十一)政府采购支出说明
2024
年度政府采购支出总额
14.26
万元。其中:政府采
购货物支出
0.73
万元、政府采购工程支出
0.00
万元、政府
采购服务支出
13.53
万元。授予中小企业合同金额
14.26
万
元,占政府采购支出总额的
100.00%
,其中:授予小微企业
合同金额
14.26
万元,占授予中小企业合同金额的
100.00%
。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100.00%
,
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0.00%
,
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100.00%
。
41
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至
2024
年
12
月
31
日,湖州市吴兴区人民政府龙泉
街道办事处共有车辆
0
辆,其中:副部(省)级及以上领导
用车
0
辆、主要领导干部用车
0
辆、机要通信用车
0
辆、应
急保障用车
0
辆、执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、离退休干部用车
0
辆、其他用车
0
辆;单价
100
万元以
上设备(不含车辆)
0
台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,
2024
年湖州市吴兴区人民政府
龙泉街道办事处组织对
2024
年度一般公共预算项目支出全
面开展绩效自评,其中:一级项目
2
个,二级项目
13
个,
共涉及资金
550.36
万元,占一般公共预算项目支出总额的
26.75%
。
组织对
2024
年度
1
个政府性基金预算项目支出开展绩
效自评,共涉及资金
23.73
万元,占政府性基金预算项目支
出总额的
100.00%
。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.
单位决算中项目绩效自评结果。
湖
州
市
吴
兴
区
人
民
政
府
龙
泉
街
道
办
事
处
随
决
算
公
开
42
2024
年度本单位项目支出绩效自评结果
(详见附件)。
其中
,
老年人福利补贴经费项目和美丽小区创建经费项目绩效自
评具体情况如下:
老年人福利补贴经费项目绩效自评综述:根据年初设定
的绩效目标,项目自评得分
99
分,自评结论为
“
优
”
。项
目全年预算数为
23.73
万元,执行数为
23.73
万元,完成预
算的
100%
。项目绩效目标完成情况:一政府购买服务在册老
人共
334
人,根据老人的多元化需求,为老人提供量血压、
相谈、理发等服务;二是进一步提升养老服务供给,强化养
老服务数字化改革的政策支撑,助力建设全生命周期的养老
服务体系。发现的问题及原因:所有上门服务的质量都是由
区民政局委托的第三方监管机构进行实时监管,每月出具一
份
“
居家养老政府购买服务结算报表
”
,监管存在单一性。
下一步改进措施:一是增加服务人员及家属满意度调查,确
保服务到位;二是通过专职网格长巡查走访,及时掌握信息,
全面掌握养老服务信息。
项目支出绩效自评表
(
2024
年度)
项目名称
老年人福利补贴
主管部门
234-
龙泉街道
预算单位
234001-
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(
其
他
)
执行率
资金来源
年初预算数
(
A
)
(
B
)
(
B/A
)
年度资金总额
0
0
0
0
项目资金
(万元)
政府性基金预算资金
0
23.73
23.73
0
1
预期目标
实际完成情况
年度总体目标
为积极应对人口老龄化,进一步提升养老服务供给,强化养老服
务数字化改革的政策支撑,助力建设全生命周期的养老服务体
系。
政府购买服务在册老人共
334
人,根据老人的多元化需求,为老人提
供量血压、相谈、理发等服务,实际共支付
23.73
万元
目标偏离原因分析
43
整改措施及建议
其他需说明的问题
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改进
措施
数量指标
(20.00
分
)
为老年人提供政府购买服务
≥150
人次
20.00
20
质量指标
(20.00
分
)
高标准高要求做好居家养老服
务
认真做好服务
20.00
20
时效指标
(0
分
)
0
产出指标
(40.00
分
)
成本指标
(0
分
)
0
经济效益
(20.00
分
)
养老服务行业发展
有所提高
20.00
20
社会效益
(20.00
分
)
提高养老服务发展,提升老年人
生活环境
进一步提升
20.00
19
生态效益
(0
分
)
0
效益指标
(40.00
分
)
可持续影响
(0
分
)
0
绩效指
标
满意度指标
(20.00
分
)
服务对象满意度
(20.00
分
)
群众满意度
满意
20.00
20
总
分
100
99
自评结论
优
总分高于
90
分(含)的结论为
“
优
”
,
90
~
80
分(含)为
“
良
”
,
80
~
60
分(含)
为
“
中
”
,低于
60
分为
“
差
”
。
美丽小区创建经费项目绩效自评综述:根据年初设定的
绩效目标,项目自评得分
98
分,自评结论为“优”。项目
全年预算数为
80
万元,执行数为
80
万元,完成预算的
100%
。项目绩效目标完成情况:一是通过“美丽小区”的建
设,合力统筹多方力量,积极构建党建引领下的德治、法治、
自治、共治、智治的小区现代治理体系;二是老旧小区为主
要对象,重点攻坚基础设施老化、人居环境较差、治理矛盾
凸显的居住小区,创造美丽小区美好环境。发现的问题及原
因:一是项目资金支出为华丰,佳园,骏明国际和南白鱼潭
小区,并非指标设置中的
4
个小区。存在指标与实际支出不
匹配情况;;二是会效益指标表述不够规范,需要进一步规
范。下一步改进措施:一年初根据资金计划设置相关指标。
项目实施中若发生资金使用内容的调整,
及时调整绩效指标;
二是通过对社会效益指标完成情况进行记录。另外,对不能
以量化形式表述的指标,
应当采用分级分档的形式定性表述。
项目支出绩效自评表
44
(
2024
年度)
项目名称
美丽小区创建经费
主管部门
234-
龙泉街道
预算单位
234001-
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
全年预算数
全年执行数
全年执行数
(
其
他
)
执行率
资金来源
年初预算数
(
A
)
(
B
)
(
B/A
)
年度资金总额
0
0
0
0
一般公共预算资金
0
80
80
0
100.00%
项目资金
(万元)
政府性基金预算资金
80
0
0
0
0%
预期目标
实际完成情况
年度总体目标
以普通住宅小区、安置小区、老旧小区为主要对象,重点攻坚功
能配套不全、建设标准不高、基础设施老化、人居环境较差、治
理矛盾凸显的居住小区,通过
“
美丽小区
”
的建设,合力统筹属
地党委政府、小区业委会和物业公司三方力量,积极构建党建引
领下的德治、法治、自治、共治、智治的小区现代治理体系。打
造祥和花园西二区、御龙湾、紫云花园、白漾港小区
4
个,创建
质量指标符合创建提升美丽小区整体要求,时效指标创建提升一
年内,社会效益指标:无相关安全事故。业主满意度
98
%以上。
紧紧围绕工作目标,有计划、抓重点,全面推进美丽小区创建,充分
发挥基层党组织战斗堡垒、志愿者服务和小区居民自治作用,切实有
效解决居住小区内难点、痛点问题,努力补齐小区问题短板,已完成
祥和花园西二区、御龙湾、紫云花园、白漾港小区
4
个美丽小区建设,
不断提升人民群众的获得感、幸福感、全感、认同感。
目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明的问题
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
权重
得分
偏差原因分析及改进
措施
数量指标
(20.00
分
)
创建祥和花园西二区、御龙湾、
紫云花园、白漾港
4
个美丽小区
4
个
4
个
20.00
20
质量指标
(20.00
分
)
不出现施工质量问题
符合创建提升
美丽小区整体
要求
已完成,未出现
施工质量问题
20.00
20
时效指标
(20.00
分
)
创建提升一年内
按时完成
已完成
20.00
20
产出指标
(60.00
分
)
成本指标
(0
分
)
0
经济效益
(0
分
)
0
社会效益
(20.00
分
)
美化居住环境,优化小区服务水
平,提升居民幸福感
进一步提升
进一步提升小
区居住环境,提
升居民幸福感
和满意度
20.00
18
生态效益
(0
分
)
0
效益指标
(20.00
分
)
可持续影响
(0
分
)
0
绩效指
标
满意度指标
(20.00
分
)
服务对象满意度
(20.00
分
)
业主满意度
≥98%
≥98%
20.00
20
总
分
100
98
自评结论
优
总分高于
90
分(含)的结论为
“
优
”
,
90
~
80
分(含)为
“
良
”
,
80
~
60
分(含)
为
“
中
”
,低于
60
分为
“
差
”
。
3.
财政评价项目绩效评价结果。
无
4.
部门评价项目绩效评价结果。
无
45
四、名词解释
1.
财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨
款和国有资本经营预算财政拨款。
2.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
5.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按
照有关规定上缴的收入。
6.
其他收入:指预算单位在
“
财政拨款
”“
事业收入
”
“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之
外取得的各项收入。
7.
使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按
照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,
以及使用专用结余安排支出的金额。
8.
年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
10.
基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日
46
常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经
费支出。
11.
项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任
务或事业发展目标所发生的支出。
12.
上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
13.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.
附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入
之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“
三公
”
经费:纳入财政预决算管理的
“
三公
”
经
费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人
员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
47
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
17.
一般公共服务支出(类)人大事务(室)代表工作
(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
18.
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关
机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行
公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关
机构事务(款)参事事务(项):反映用于政府参事事务方
面的支出。
20.
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关
机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相
关机构事务支出。
21.
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)
其他市场监督管理事务(项):反映除上述项目以外的其他
市场监督管理事务方面的支出。
22.
公
共
安
全
支
出
(
类
)
司
法
(
款
)
基
层
司
法
业
务
(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括
基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共
法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监
督员选任管理费用支出。
23.
公
共
安
全
支
出
(
类
)
司
法
(
款
)
公
共
法
律
服
务
48
(项):反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公正、
仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
24.
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成
果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力
的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持
企业科技自主创新的支出。
25.
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动
(项):反映用于开展科普活动的支出。
26.
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化
馆(站)、群众艺术馆支出等。
27.
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于
文化和旅游方面的支出。
28.
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基
层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城
乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)
务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区
治理工作的支出。
29.
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其
他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于
民政管理事务的支出。
30.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
49
(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公
务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
31.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。
32.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
33.
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福
利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
34.
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福
利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。包括为
经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资
金补助等支出。
35.
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服
务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支付
居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养
老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事
业单位的补助。
36.
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾
人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支
出。
50
37.
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他
残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾
人事业方面的支出。
38.
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支
出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目
以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
39.
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生
事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理
的支出。
40.
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医
疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经
费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗
经费。
41.
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他
环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用
于环境保护管理事务方面的支出。
42.
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他
节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环
保方面的支出。
43.
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般
行政管理事务(项):反映除行政单位(包括实行公务员管
理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
51
44.
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他
城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用
于城乡社区管理事务方面的支出。
45.
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡
社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与
处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
46.
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他
城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社
区方面的支出。
47.
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
48.
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他
商业流通事务(项):反映除上述项目以外其他用于商业流
通事务方面的支出。
49.
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管
理方面的支出。
50.
灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)
其他消防救援事务支出(项):反映除上述项目外的其他用
于消防方面的支出。
51.
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排
的
支
出
(
款
)
其
他
国
有
土
地
使
用
权
出
让
收
入
安
排
的
支
出
(项),反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市
52
县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴
纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
52.
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支
出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项),反映
上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
53.
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于
社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社
会救助的彩票公益金支出。
54.
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于
体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩
票公益金支出。
53
五、附件
(一)
2024
年度项目支出绩效自评结果
(二)
2024
年度重点绩效评价报告(如有)
湖州市吴兴区财政支出项目绩效评价报告
项目名称
老年人福利补贴
项目单位
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
主管部门
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
评价类型:事前评价□
事中评价□
事后评价
评价方式:部门(单位)绩效自评
财政部门组织评价□
评价机构:中介机机构
部门(单位)评价组
财政评价组
54
2025
年
3
月
25
日
一、项
目
基
本
概
况
项目名称
老年人福利补贴
项目负责人
王晨建
张汝敏
联系电话
2553372
地
址
湖州市吴兴区白鱼潭路
126
号
邮编
313000
项目起止时间
2024.01.01
~
2024.12.31
计划安排资金
(万元)
33
实际到位资金
(万元)
33
其中:中央财政
-
其中:中央财政
-
省财政
-
省财政
-
市县(区)
财政
33
市县(区)
财政
33
其他
-
其他
-
实际支出(万元)
23.73
二、项目支出明细情况
支出内容
(经济科目)
计划支出数
(万元)
实际支出数
(万元)
其他商品和
服务支出
33
23.73
合
计
33
23.73
55
三、项目绩效情况
预
期
实
际
预期完成:
1
、为健全基本养老服务体系,强化政府
保基本兜底线职能,根据财政部、民政部、全国老
龄办《关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人
补贴制度的通知》(财社〔
2014
〕
113
号)和浙江
省民政厅、财政厅《关于印发浙江省养老服务补贴
制度实施办法的通知》(浙民养〔
2021
〕
164
号)、
《湖州市吴兴区养老服务补贴实施细则》(吴民
〔
2022
〕
5
号),湖州市吴兴区人民政府龙泉街道
办事处负责委托第三方机构对辖区内养老服务补贴
对象实施政府购买上门服务。
2
、全年对吴兴区户籍
且居住在吴兴区范围内年满
60
周岁及以上并符合
“城乡最低生活保障家庭中
60
周岁及以上的失能、
失智及高龄老年人(高龄老年人指
80
周岁及以上老
年人,下同);低收入家庭(低保边缘家庭)中
60
周岁及以上的失能、失智及高龄老年人;
70
周岁及
以上享受补助的优抚对象、“三属”和市级以上劳
动模范等老人;不享受财政供养的、年满
80
周岁及
以上且经评估确定为部分不能自理(轻度依赖)及
以上的高龄老人;
70-79
岁基本不能自理(中度依
赖)及以上的孤寡、独居、空巢老人”四类老人经
本人申请、能力评估后,经区民政部门审核批准后
纳入政府购买上门服务。
3
、依照湖州市吴兴区民政
局智慧居家养老服务监管方出具的居家养老政府购
买服务结算报表和具体合同要求,完成政府购买上
门服务费用支付工作。
湖州市吴兴区人民政府龙
泉街道办事处实际完成:
1
、通
过公开招标采购方式,由湖州
市吴兴区南太湖居家养老服务
中心为龙泉街道、社区居家养
老服务(照料)中心社会化运
营及政府购买居家养老上门服
务项目。
2
、对辖区内申请符合
条件的
332
位老人开展政府购
买上门服务。
3
、依照湖州市吴
兴区民政局智慧居家养老服务
监管方出具的居家养老政府购
买服务结算报表和具体合同要
求,完成政府购买上门服务专
项资金
23.73
万元的支付工作。
评价指标
一级
二级
三级
分值
得分
立项依据充分性
2.00
2.00
决策
(8
分
)
项目立项(
4
分)
项目立项规范性
2.00
2.00
56
绩效目标合理性
2.00
2.00
绩效目标(
4
分)
绩效指标明确性
2.00
2.00
组织机构
3.00
3.00
过程
(7
分
)
组织管理水平
(
7
分)
管理制度
4.00
4.00
项目实际完成率
15.00
15.00
产出
(25
分
)
项目产出
(
25
分)
项目完成及时率
10.00
10.00
实施效益
15.00
14.00
效益
(30
分
)
项目效益(
30
分)
满意度
15.00
15.00
业务指标得分小计
70.00
69.00
预算编制科学性
5.00
5.00
决策
(15
分
)
资金落实情况
(
15
分)
资金分配合理
10.00
10.00
财务管理制度健全
4.00
4.00
资金到位率
5.00
5.00
过程
(15
分
)
实
际
支
出
情
况
(
15
分
资金使用合规性
6.00
6.00
财务指标得分小计
30.00
30.00
评价等次
优秀
综合得分
99.00
四、评价人员
姓名
职称
/
职务
单位
签字
张汝敏
财务、民政工作分管领导
(
2024
年
8
月
-
至今)
吴兴区龙泉街道办事处
王晨建
民政工作分管领导(
2024
年
8
月之前)
吴兴区龙泉街道办事处
沈宇虹
纪工委副书记
吴兴区龙泉街道办事处
何凤莲
财务处会计
吴兴区龙泉街道办事处
金国方
社会事务办
吴兴区龙泉街道办事处
填报人(签字):
57
2025
年
3
月
24
日
评价组组长(签字):
2025
年
3
月
24
日
项目合伙人(签字并盖章):
2025
年
3
月
24
日
五、评价报告文字综述
(
一
)
项目基本情况
1.
项目立项
(
1
)项目概况
龙泉街道
2024
年度老年福利补贴项目的工作目标为做好符合补贴条件
“
四
类”老年人的居家养老政府购买上门服务工作。服务范围主要为吴兴区户籍且居
住在吴兴区范围内年满
60
周岁及以上并符合“城乡最低生活保障家庭中
60
周岁
及以上的失能、失智及高龄老年人(高龄老年人指
80
周岁及以上老年人,下
同);低收入家庭(低保边缘家庭)中
60
周岁及以上的失能、失智及高龄老年
人;
70
周岁及以上享受补助的优抚对象、
“
三属
”
和市级以上劳动模范等老人;
不享受财政供养的、年满
80
周岁及以上且经评估确定为部分不能自理(轻度依
赖)及以上的高龄老人;
70-79
岁基本不能自理(中度依赖)及以上的孤寡、独
居、空巢老人”四类老人。
通过公开招标采购方式,由湖州市吴兴区南太湖居家养老服务中心为龙泉街
道社区居家养老服务(照料)中心社会化运营及政府购买居家养老上门服务项目。
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处负责对申请人调查核实、情况公示、报请
审核、日常监督、资金结算等工作。
(
2
)项目立项依据
a.
职能范围依据
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处的职能包括:
完成法律、法规、规
章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
b.
政策依据
58
《关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》(财社〔
2014
〕
113
号)明确提出,“各地要加快建立养老服务评估机制,建立健全经济困难的
高龄、失能等老年人补贴制度”。
《关于印发浙江省养老服务补贴制度实施办法的通知》(浙民养〔
2021
〕
164
号)第二条
“
本办法所称养老服务补贴是指对具有本省户籍低收入家庭的
60
周
岁以上失能、失智及生活能够自理的高龄(
80
周岁以上)老年人(以下简称高
龄老年人),经过评估,采取政府补贴的形式,为他们接受居家社区养老服务或
入住养老机构提供支持的一项社会福利。”
《湖州市吴兴区养老服务补贴实施细则》(吴民〔
2022
〕
5
号)补贴应当由
本人或代理人向户籍所在地的乡镇人民政府(街道办事处)提出书面或线上申请。
乡镇人民政府(街道办事处)应当对申请人基本状况进行调查核实,组织评估单
位,对申请人能力进行评估,确定享受养老服务补贴档次,并在申请人所在村
(社区)公示
7
天,公示无异议的,报县区级民政部门审核批准。
2024
年度龙泉街道部门预算中用于老年人福利补贴为
33
万元,经计划调减,
年终按实际支付情况收回指标
9.27
万元。
(
3
)绩效目标及预期效益
项目绩效目标:为符合条件的低收入家庭的
60
周岁以上失能、失智及生活
能够自理的高龄(
80
周岁以上)老年人(以下简称高龄老年人)等四类老年人,
提供政府购买居家养老上门服务。
预期社会效益:有效缓解部分老年人的实际困难。减轻经济困难的高龄、失
能等老年人的养老服务负担,更好地满足多样化、多层次的养老服务需求。
预期经济效益:通过合规流程公开招标,采购专业化养老护理队伍机构实施
养老服务,利用日常监督和重点抽查相结合的监管体系、确保补贴政策落实到位,
补贴资金使用规范、安全、有效。
预期实现的可持续影响
:
根据该项目的考评模式,能够较好的实现了项目绩
效总体目标和预期的社会效益、经济效益,鼓励养老服务工作有效推进,因此该
项目整体工作方案具有可持续影响。
2.
项目执行
(
1
)老年人福利补贴来源:
59
项
目
预算金额
(万元)
资金来源
老年人福利补贴
23.73
区财政局
(
2
)专项资金使用情况:
项目支
出内容
金额(万
元)
备注
老年人福
利补贴
23.73
该专项资金分
5
笔支付,分别用于
1.6.20
号支付
2024
年
2-4
月辖区人员居家养老政府购买服务费
57348.28
元,
2.8.6
号支付
2024
年
5-6
月辖区人员
居家养老服务费
48801.43
元;
3.10.29
号分别支付
2024
年
7-8
月辖区人员居家养老政府购买服务费
577.83
元和
49500
元,
4.12.23
号支付
2024
年
9-11
月辖区人员居家养老政府购买服务费
81082.2
元。
合
计
23.73
(
3
)
预算执行情况
项目初期预算计划支出
33
万元,年末部门根据合同约定实际支付
23.73
万元,
财政据此收回计划指标
9.27
万元,实际支出
23.73
万元。预算执行率为
100%
。
(
4
)
绩效总体目标和阶段性绩效目标的完成情况
本次评价时间范围为
2024
年度,项目为期一年,绩效目标主要为到
2024
年
底,坚持民生为本,认真落实惠民服务,重点抓好民生保障、帮扶助困、文化惠
民三个关键,对辖区内符合城乡最低生活保障家庭中
60
周岁及以上的失能、失
智及高龄老年人,低收入家庭(低保边缘家庭)中
60
周岁及以上的失能、失智
及高龄老年人等四类老年人,全街道共对符合居家养老服务的
332
位老年人提供
政府购买服务,主要开展老年人的生活护理、助洁、相谈、助医等各类服务。龙
泉街道在这个过程中积极履行自己的职责:通过合规流程公开招标,采购专业化
养老护理队伍机构实施养老服务,利用日常监督和重点抽查相结合的监管体系、
60
确保补贴政策落实到位,补贴资金使用规范、安全、有效。龙泉街道的工作基本
实现了项目绩效总体目标和预期的社会效益、经济效益,该项目整体工作方案具
有可持续执行性。
(
5
)财务管理情况
项目未制定资金管理制度,财务工作参照《湖州市吴兴区人民政府龙泉街道
办事处财务管理制度》中关于资金管理制度的内容,资金管理制度符合财政预算、
财务会计制度规定。
(
6
)项目管理制度及执行情况
项目依照湖州市吴兴区民政局智慧居家养老服务监管方出具的居家养老政
府购买服务结算报表和《湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处街道社区居家养
老服务项目》,符合要求。
(二)项目绩效分析及评价结论
1
.绩效分析
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处老年人福利补贴项目支出绩效评价
分析及得分情况如下:
三级指标
评价分析
立项依据充分性
满分
2
分,得分
2
分。
根据浙江省民政厅、财政厅《关于印发浙江省养老服务补
贴制度实施办法的通知》(浙民养〔
2021
〕
164
号)、《湖
州市吴兴区养老服务补贴实施细则》(吴民〔
2022
〕
5
号)
文件精神,龙泉街道办事处负责委托第三方机构对辖区内
养老服务补贴对象实施政府购买上门服务,承担养老服务
管理主体责任,符合标准,依据充分,该项不扣分。
61
项目立项规范性
满分
2
分,得分
2
分。
项目依据上级部门指示和《关于印发浙江省养老服务补贴
制度实施办法的通知》(浙民养〔
2021
〕
164
号)、《湖州
市吴兴区养老服务补贴实施细则》(吴民〔
2022
〕
5
号)的
具体政策以及财政资金计划下达情况展开工作,符合标准,
依据充分,该项不扣分。
绩效目标合理性
满分
2
分,得分
2
分。
龙泉街道依照《关于印发浙江省养老服务补贴制度实施办
法的通知》(浙民养〔
2021
〕
164
号)、《湖州市吴兴区养
老服务补贴实施细则》(吴民〔
2022
〕
5
号)文件要求,通
过合规流程公开招标,采购专业化养老护理队伍机构实施
养老服务,利用日常监督和重点抽查相结合的监管体系、
确保补贴政策落实到位,补贴资金使用规范、安全、有效,
该项不扣分。
绩效指标明确性
满分
2
分,得分
2
分。
当有本人或代理人向街道办事处提出书面或线上申请,街
道办事处对申请人基本状况进行调查核实,申请能力评估,
确定享受养老服务补贴档次,实施情况公示,公示无异议
的,报县区级民政部门审核批准。街道办理率
100%
,公示
率
100%
,申报率
100%
,实施政府购买上门服务后,街道严
格按照第三方监管方出具的
“居家养老政府购买服务结算
报表(每月)”进行资金支付,该项不扣分。
62
组织机构
满分
3
分,得分
3
分。
项目办理由街道民政工作分管领导王晨建、张汝敏总负责,
各社区民政条线干部负责受理申请、调查核实公示,街道
社会事务办金国方负责申请能力评估、上报审批,资金支
付严格按照街道财务管理规定进行支付,整个办理工作分
工明确、合理,该项不扣分。
管理制度
满分
4
分,得分
4
分。
所有上门服务的质量都是由区民政局委托的第三方监管机
构进行实时监管,每月出具一份
“
居家养老政府购买服务
结算报表”,考核非常严格,该项不扣分。
项目实际完成率
满分
15
分,得分
15
分。
2024
年新增
57
位、共服务
332
位,所有经申请符合条件的
老年人
100%
纳入政府购买上门服务,该项不扣分。
63
项目完成及时率
满分
10
分,得分
10
分。
街道对该项目调查核实,申请能力评估、公示、报审等按
时完成,资金按时支付,该项不扣分。
实施效益
满分
15
分,得分
14
分。
1
、通过合规流程公开招标,采购专业化养老护理队伍机构
实施养老服务,利用日常监督和重点抽查相结合的监管体
系、确保补贴政策落实到位,补贴资金使用规范、安全、
有效。
2
、街道严格按照“当有本人或代理人向街道办事处提出书
面或线上申请,街道办事处对申请人基本状况进行调查核
实,申请能力评估,确定享受养老服务补贴档次,实施情
况公示,公示无异议的,报县区级民政部门审核批准。
”
工作流程办理。
③根据该项目的考评模式,能够较好的实现了项目绩效总
体目标和预期的社会效益、经济效益,鼓励老年人福利补
贴工作有效推进,因此该项目整体工作方案具有可持续影
响。该项不扣分。
满意度
满分
15
分,得分
15
分。
本项目受众为项目实施范围内全部符合条件的老人,
2024
年度收到
12345
投诉共
0
起。
64
预算编制科学性
满分
5
分,得分
5
分。
依据《关于印发浙江省养老服务补贴制度实施办法的通知》
(浙民养〔
2021
〕
164
号),全年对吴兴区户籍且居住在吴
兴区范围内年满
60
周岁及以上并符合“城乡最低生活保障
家庭中
60
周岁及以上的失能、失智及高龄老年人(高龄老
年人指
80
周岁及以上老年人,下同);低收入家庭(低保
边缘家庭)中
60
周岁及以上的失能、失智及高龄老年人;
70
周岁及以上享受补助的优抚对象、
“
三属
”
和市级以上
劳动模范等老人;不享受财政供养的、年满
80
周岁及以上
且经评估确定为部分不能自理(轻度依赖)及以上的高龄
老人;
70-79
岁基本不能自理(中度依赖)及以上的孤寡、
独居、空巢老人
”
四类老人经本人申请、能力评估后,经
区民政部门审核批准后纳入政府购买上门服务。编制预算
项目绩效申报表,依据充分,该项不扣分。
资金分配合理
满分
10
分,得分
10
分。
资金支出情形:根据计划公开招标后与中标服务商签订合
同,按合同订立的标准支付。资金分方式合理,该项不扣
分。
财务管理制度健全
满分
4
分,得分
4
分。
项目财务工作的展开参照《湖州市吴兴区人民政府龙泉街
道办事处财务管理制度》中关于资金管理制度的内容;资
金管理制度符合财政预算、财务会计制度规定,该项不扣
分。
资金到位率
满分
5
分,得分
5
分。
项目计划投入资金:
33
万元;
项目期内实际下达用款计划资金:
33
万元;
资金到位率
100%
,该项不扣分。
65
资金使用合规性
满分
6
分,得分
6
分。
资金根据预算计划进行分配支出,用途明确,审核手续合
理适当,此项未发现问题,该项不扣分。
2
.评价结论
评分结果
通过本次评价指标体系测算,老年人福利补贴项目支出绩效评价结果是:
评价指标
权重
评级分值
本项目得
分
绩效评价
业务指标
70%
69
69
-
财务指标
30%
30
30
-
综合绩效
100.00%
99.00
99
优
根据上述项目完成情况,我们对老年人福利补贴专项资金支出绩效总体评价
为:优。
(三)评价发现的问题
无。
(四)相关意见与建议
无。
(五)附件
附件
1
:中标通知书
附件
2
:采购项目合同
附件
3
:用款计划入账附件
附件
4
:项目支出明细表、相应的凭证及附件
附件
5
:服务及公示等照片
附件
6
:满意度调查表
附件
7
:政府购买居家养老上门服务费用申请
附件
8
:绩效目标申报表
66
附件
9
:湖州市吴兴区养老服务补贴实施细则吴民【
2022
】
5
号
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处
二○二五年三月二十五日
67
绩效自评汇总表
主管部门(盖章):龙泉街道办事处
(
2024
年度)
单位:万元
资金执行情况
项目完成情况
序
号
预算单位
项目名称
年初预算
预算资
金调整
数
决算数
执行
率
绩效目
标是否
完成
存
在
问
题
改进措
施
绩效自
评得分
备注
1
吴兴区龙泉街道办事处
街道人大政协工作经费
3
7.64
7.64
100
是
98
2
吴兴区龙泉街道办事处
心理咨询室专项
2
2
2
100
是
99
3
吴兴区龙泉街道办事处
人武工作经费
6
6
6
100
是
96
4
吴兴区龙泉街道办事处
科普经费
1
1
1
100
是
95
5
吴兴区龙泉街道办事处
食堂专项
30
30
30
100
是
98
6
吴兴区龙泉街道办事处
化解四类电气火灾风险
专项攻坚提升经费
6.9645
6.34
6.34
100
是
98.6
7
吴兴区龙泉街道办事处
平安吴兴和社会综合治
理经费
60
60
60
100
是
97
8
吴兴区龙泉街道办事处
环境整治及文明宣传经
费
13.804
13.804
13.804
100
是
97
9
吴兴区龙泉街道办事处
村居法律顾问补贴
5
5
5
100
是
100
10
吴兴区龙泉街道办事处
人民调解以奖代补补助
1
1
1
100
是
100
11
吴兴区龙泉街道办事处
城乡基层党建专项
131.07
131.07
131.07
100
是
98
12
吴兴区龙泉街道办事处
美丽小区创建经费
80
80
80
100
是
98
13
吴兴区龙泉街道办事处
老年人福利补贴
33
23.73
23.73
100
是
99
14
吴兴区龙泉街道办事处
大综合一体化阵地建设
85
85
85
100
是
98
开展绩效自评项目合计
湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处.xlsx